金蝶K3进销存软件,年末怎样结帐啊?不会结转,数据库都有点乱了!

正常月结就行了,不过年底应该进行利润分配!K3的好处是不用每年都建账,延用就行了!

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金蝶k3如何结转库存商品~

做进销存系统的期末结账就可以了

财务软件结转下一年帐套一般是指单机版的软件。
结转方法:
点击期末结帐,结帐后,软件分两个帐套。如图:

#17064439451# 关于金蝶K3结账 - ******
#薄凯# 这是没做结帐操作的原因,选择“财务会计”-“总帐”-“结帐”-“期末结帐”

#17064439451# 想要金蝶K3财务软件在不输入单价的情况下可以进行期末结帐,要怎样设置? - ******
#薄凯# 系统平台下,系统设置里有个参数设置.在那里设置.

#17064439451# 金蝶K3月末如何结账? - ******
#薄凯# 如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)

#17064439451# 金蝶k3本年利润怎么结 ******
#薄凯# 在所有的凭证都录完登帐之后,手工录入一张凭证将本年利润结转到未分配,而不是像一般损益类由软件通过“结转损益”自动结转.

#17064439451# 金蝶k3翻年结账怎么做 ******
#薄凯# 是往前还是往后?往前的话就得 先反结账后到那一年然后才能结账那一年的

#17064439451# 有使用金蝶K3nbsp;10.1软件电脑做帐的吗?每月应如何结帐,具体应怎样操作? - ******
#薄凯# 1、首先检查单据凭证的准确性,是否有无单价、未审核、未处理的业务.确认后所有凭证审核、过帐,然后在总帐结转损益,结转完把结转损益的凭证也审核过帐..2、你公司有物流模块,结帐前要核对总帐与物流模块,在物流管理”-“存货核算”-“期末关帐”中,选“对帐”,看是否有差异(根据物流模块单据生成的凭证,如果手工改动金额了,可能会导致不一致).另外需要不需要关帐看你公司情况,我们公司不进行关帐操作.3、然后先结物流帐,在“物流管理”-“存货核算”-“期末处理”中.4、最后结总帐,在哪操作就不用说了吧.祝你顺利!呵呵!

#17064439451# 金碟K3本年年末的余额如何结转到下一年度?结转本年利润到利润分配是手工做的凭证,还是可以自动生成?? - ******
#薄凯# 这个是手工做的 或者在自动转帐里面做一个模板生成都可以的.但一定要做 .

#17064439451# 金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!! ******
#薄凯# 先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账按照以上步骤就可以结账到下一期了.不过需要注意几点:1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户...

#17064439451# 请告诉我金蝶k3软件月末怎样结转谢了 - ******
#薄凯# 凭证录入---审核(或还需复核)----过账----结转损益-----期末结账,这是金蝶k3总账这块流程,凭证过账后点结转损益,系统会自动进行结转

#17064439451# 请问金碟K3财务软件具体操作流程? - ******
#薄凯# 原发布者:东坡上的人金蝶财务软件操作流程金蝶财务软件的操作流程有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,没有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→结...

  • 金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊
  • 答:金蝶K3固定资产反结账的方法如下:1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"...

  • K3中固定资产模块如何反结账
  • 答:金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递...

  • 金蝶k3如何反向过账结账
  • 答:关于金蝶k3如何反向过账结账?这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。2、2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。3、3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后...

  • 金蝶k3中,在期末结转损益是提醒本年利润科目不存在或未设定怎么办?_百 ...
  • 答:会计科目的一种,这类科目是为核算“本年利润”服务的,具体包括收入类科目、费用类科目;在期末(月末、季末、年末)这类科目累计余额需要转入“本年利润”账户,结转后这些账户余额应该为零。 结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。 金蝶K3结账--结转损益...

  • 金蝶k3中财务业务管理流程包括哪些业务处理
  • 答:K3软件财务业务流程:1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款...

  • 金蝶k3怎么结转折旧费用
  • 答:金蝶k3结转折旧费用需要在金蝶软件的固定资产中进行。1、打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块。2、单击计提折旧按钮。3、在弹出的计提折旧对话框中,点击右下方的前进按钮。4、系统默认设置了凭证摘要和凭证字,可以进行修改。5、确认无误后,单击前进按键,在出的对话框中点击完成,完成计提折旧和...

  • 金蝶k3结账和反结账的顺序?
  • 答:结转先后顺序,固定资产,进销存,应收应付,总账。反结账先后顺序,总账,应收应付,进销存,固定资产。反结账是需要修改,反结账只要修改的地方就可以了,没必要都反结了。进销存不推荐反结,因为他在结转前要对账,关账,如果这个地方出错了推荐做红字单,蓝字单。

  • 金蝶KIS标准版年底结账注意事项及如何查询上年帐套
  • 答:2、 金蝶采用SQL数据库的'版本,例如金蝶KIS商贸版系列、金蝶KIS专业版、K3系列年结:SQL数据库版本的账套可以连续年度的使用,所以在原则上是没有年结的。但我们在做最后一个月结账前还是要进行备份注:当专业版和商贸版的账套结账到下年的时候,请不要自行反结账到上年的操作。金蝶KIS标准版年底...

  • 金蝶k3怎么过账
  • 答:1、我们点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。2、在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。3、此时再回到“我的KIS”应用中心主页面,这是就可以看到“反过账”这个工具了。4、此时,我们点击到“账务处理”--“凭证过账”。5、直接点击...

  • 关于金蝶K3结账的问题
  • 答:其次,固定资产凭证是可以删除的,但需要到固定资产模块里删除,总账是无法删除的,具体位置见下图 进入凭证管理后点工具栏内的“序事簿”就可以看到并修改或删除由固定资产模块生成的凭证了 如果你报表还没报到税务的话建议你尽快反结账回去修改或者删除错误的凭证。谨记K3这玩意是很方便的基本上想删的没...

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