速达3000 损益结转方向选择

按软件的默认设置即可,一般情况下是不需要更改的,就是选择以正数表示.

大不了生成1次,看不是你要的,删除重新生成

速达上面结转损益的科目方向应该怎样选择~

两种都可以,建议用“与会计科目中定义的余额方向相反”的方向,因为 当损益科目中有冲减的分录时,结转完 借贷双方都会把这个冲减的金额扣掉。如果 选用“始终以正数表示”,会把借贷双方的余额都抬高,编制利润表时 比较麻烦

在结转损益时,选第二项,允许有负数。那数结转损益就完全按你余额方向了。不跟你手工作账时一个规则了。你试一下。

#15860376172# 请问速达软件3000单机版如何结转下? - ******
#湛路# 在业务-----月末处理-----结转成本,选择相应单据类型 .结转成功.

#15860376172# 速达3000怎么结帐 - ******
#湛路# 是速达3000STD吗? 你是进销存结合使用还是分开使用: 1.进销存和财务结合使用(严格安装顺序来操作) a.先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”.结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了. b.财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面“期末调汇”——》“结转损益”——》“期末结账”.结账成功后,你看你软件下面的会计期间就已经变成下个月了. 结账就完成了. 2.进销存和财务分开使用 a和b都可以,没有先后顺序.完成就可以.

#15860376172# 关于速达3000会计期间选择问题 ******
#湛路# 你要先把上个月的帐结住 凭证登帐--结转损益--期末结账 OK 你再做凭证就是另一个会计期间了, 如果有上月的凭证需要修改,在辅助工具里边有反结账--反登帐

#15860376172# 使用速达3000单机版软件如何结转成本 - ******
#湛路# 菜单栏--业务--期末--结转销售成本.一般在结转销售成本前先重算本期成本.

#15860376172# 速达3000会计软件如何处理赠送商品业务和赔付商品业务、应该如何做使库存、现金无误?月末如何结转损益? - ******
#湛路# 速达软件常见问题数据库不能正常启动?答:方法一:重启电脑,方法二:开始—程序—启动—(服务器管理)双击,点(开始 继续)再点一下刷新.服务器绿色为正常.软件无法正常启用如何处理,答:方法一、重启电脑,方法二、开始—程...

#15860376172# 速达3000单机版年终结账怎么结呀 - ******
#湛路# 像平时一样结账,多做张本年利润转未分配利润的凭证

#15860376172# 13会计期间如何反结?速达3000XPV8.13会计期间如何反结 ******
#湛路# 先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账.反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”. 进销存期末结账之前,必须先对库存商品进行成本计算;重算库存成本是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作.为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作. 估计是这个样的,不太清楚,你可以问一下,软件提供商.想我用的智点进销存管理软件时,就是直接问的供应商.他们会教的.

#15860376172# 速达3000里面.数据都做好了,登记完后怎么才可以结帐?谁知道把步骤告诉我!谢谢 - ******
#湛路# 每个月末要做的是先结转成本,然后到账务系统内进行凭证审核、凭证登账、结转损益、期末结账,再生成报表.一、结转成本1、点上面“...

#15860376172# 速达3000初始建账主营业务收入新增的二级科目余额方向选借还是贷? - ******
#湛路# 主营业务收入科目余额正常方向是选贷方的,除非是冲减成为负数,就会在借方,费用类科目是借方余额的.

#15860376172# 要怎么选择呢速达3000SSTD在进销存结转时有个成本计算提示对? ******
#湛路# 根据具体业务,把对应科目手工输入

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