在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。



金蝶专业版的做帐流程是:记帐,过帐,结转损益,结帐

第一步:记帐,就是图中的1,所有的凭证输入完成。

第二步:凭证输好需要凭证过帐,这样资产表就有数据了。

第三步:所有管理类损益类科目余额结转到本年利润当中,需要图3步,结转损益。

第四步:结转好的凭证,再过一次帐,损益表的数据就出来了。

第五步:本月的帐结束后,需要下一个月的帐,就需要结帐。图5步

如图:



过账的意思您可以理解为登帐的意思,就是和手工帐下面把凭证做完以后登帐一样,金蝶过账也就是这样一个功能,在软件的界面有个过账的菜单,直接点击那个就可以了,但是有个前提,凭证录入完毕以后要审核,审核完成以后在过账,过完帐以后进行期间损益结转,然后在审核,然后在进行期末结账,一般过账的时候在是把账目处理完毕以后以后进行过账,然后结转损益,然后结账,记得报税之前搞定就OK了  要留把报税的时间给预留出来,别到了报税最后一天,资产负债表还没出来,那就不好玩了。

依次点击财务会计-总账-凭证处理-凭证过账,点击开始过账即可。凭证过账后才能结账。凭证过账随时都能进行,凭证过账后还是可以反过账的。

出财务报表的时候就要过账了,每月做完全部帐后要结转损益,才能自动生成财务报表

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账~

金蝶专业版的做帐流程是:记帐,过帐,结转损益,结帐第一步:记帐,就是图中的1,所有的凭证输入完成。第二步:凭证输好需要凭证过帐,这样资产表就有数据了。第三步:所有管理类损益类科目余额结转到本年利润当中,需要图3步,结转损益。第四步:结转好的凭证,再过一次帐,损益表的数据就出来了。第五步:本月的帐结束后,需要下一个月的帐,就需要结帐。图5步如图:

有库存类的业务记的账吗。有可能在这方面有没记账的单什么的。也有可能是数据库出问题的,这样只能打电话咨询金蝶的售后服务专员的,

#17244534553# 金蝶K3 期末结帐 - ******
#丘修# 把结转的那张凭证过账就可以了.

#17244534553# 请问金蝶软件中,已做完会计分录,不能过账怎么办? - ******
#丘修# 不能过账原因有好几种,你过帐的时候提示什么,如果是凭证号不连续,你可以改一下凭证号,或者让软件继续过账,如果是操作人员权限问题需要修改操作权限

#17244534553# 金蝶如何反过帐 ******
#丘修# 金蝶KIS:Ctrl+F11金蝶K3:先打开凭证查询,在会计分录序时簿下选中要反过帐的凭证,编辑菜单下有反过帐的选项

#17244534553# 金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!! ******
#丘修# 先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账按照以上步骤就可以结账到下一期了.不过需要注意几点:1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户...

#17244534553# 金蝶k3的流程 - ******
#丘修# 录入凭证——审核——过账——结转损益(因为结转损益类,所以又生成一张凭证,所以要再)——审核——过账——结帐. OK.到了下一个月,继续重复上述操作. 如果有做错的业务,直接反着走流程就OK了!

#17244534553# 有使用金蝶K3nbsp;10.1软件电脑做帐的吗?每月应如何结帐,具体应怎样操作? - ******
#丘修# 1、首先检查单据凭证的准确性,是否有无单价、未审核、未处理的业务.确认后所有凭证审核、过帐,然后在总帐结转损益,结转完把结转损益的凭证也审核过帐..2、你公司有物流模块,结帐前要核对总帐与物流模块,在物流管理”-“存货核算”-“期末关帐”中,选“对帐”,看是否有差异(根据物流模块单据生成的凭证,如果手工改动金额了,可能会导致不一致).另外需要不需要关帐看你公司情况,我们公司不进行关帐操作.3、然后先结物流帐,在“物流管理”-“存货核算”-“期末处理”中.4、最后结总帐,在哪操作就不用说了吧.祝你顺利!呵呵!

#17244534553# 金蝶KIS凭证过账怎么操作? ******
#丘修# 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F11,调出凭证反过账窗口; 4、键入用户口令,单击【完成】按钮,即可将凭证全部反过账.

#17244534553# 金蝶软件如何反过账? ******
#丘修# 反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11.有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了.

#17244534553# 金蝶K3wise结账流程是怎么样的? ******
#丘修# 使用的是那些模块 单纯财务是 填制凭证---审核凭证---凭证过账---结转损益---审核凭证---凭证过账--月末结账

#17244534553# 金蝶软件凭证过完账以后再怎么做? ******
#丘修# 金蝶财务软件过账之后,就要结转损益,进入到期间结转,直接生成结转损益的凭证,然后保存好凭证,接着再把这张凭证过账,再把当期的所有凭证审核,最后结账生成会计报表,这个月的会计账务就算完成了.

  • 使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的?
  • 答:金蝶软件做账的具体步骤如下:1、进入软件后,点击“财务会计—总帐—凭证处理”。2、进入凭证处理后,点击凭证录入。3、进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键。4、每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理——凭证查询。5、进入凭证查询时会自动跳出一...

  • 金蝶K3月末如何结账?
  • 答:如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)

  • 金蝶K3怎么反过账
  • 答:1、有反结账权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。6、点击"确定"按钮后,系统开始反...

  • 金蝶K3软件凭证号连接,,怎么过账?急
  • 答:你直接选择凭证号不连续,然后点过账就可以了。否则,系统会对于未连续编号以后的凭证全部中止过账的。

  • 金蝶k3主控台--财务会计--总账---里面的凭证过账显示的是初始化未完成...
  • 答:这是因为启用系统时没有对系统进行“结束初始化”操作,先对系统进行初始化操作后再过账就可以了。结束初始化步骤如下:一、通过初始化系统,结束初始化操作。1、用有操作权限的用户登录客户端,在主界面上选择初始化-启用财务系统;2、点击“结束初始化”-“开始”;3、提示“启用财务系统成功!”-“...

  • 有使用金蝶K3 10.1软件电脑做帐的吗?每月应如何结帐,具体应怎样...
  • 答:2、你公司有物流模块,结帐前要核对总帐与物流模块,在物流管理”-“存货核算”-“期末关帐”中,选“对帐”,看是否有差异(根据物流模块单据生成的凭证,如果手工改动金额了,可能会导致不一致)。另外需要不需要关帐看你公司情况,我们公司不进行关帐操作。3、然后先结物流帐,在“物流管理”-“存货...

  • 金蝶软件的做帐基本流程是怎样的
  • 答:10、 反结账、反过账、反扎账、反审核的操作方法 目前,金蝶KIS标准版和迷你版的反过账、反结账和反扎账操作都是隐藏的,并没有在软件界面上显示,其快睫方式为:反过账:Ctrl + F11 反结账:Ctrl + F12 反扎账:Ctrl + F9 以上三种快睫操作都是在刚刚打开账套时的会计之家主窗口执行的。

  • 金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!
  • 答:先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》凭证审核 》凭证过账 》结转损益 》期末结账 按照以上步骤就可以结账到下一期了。不过需要注意几点:1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户进行审核,审核完之后再换回之前的用户;没有的话,上面的步骤中可以省...

  • 金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!
  • 答:先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账 按照以上步骤就可以结账到下一期了。不过需要注意几点:1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户进行审核,审核完之后再换回之前的用户;没有的话,上面的步骤中...

  • 金蝶已过账的凭证怎么反过账
  • 答:金蝶已过账的凭证反过账操作步骤如下:1. 打开金蝶软件,选择“账务处理”,点击“凭证过账”。2. 在过账页面中,选择“反向过账”选项。3. 在弹出的对话框中,确认已选择的会计期间和凭证类型,确认无误后点击“确定”。4. 系统会自动返回到填制凭证的操作,之前已过账的凭证现在可以修改后再进行过账...

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