用友T3 月末转账和月末结转怎么弄呢?

1、打开用友T3的主界面,需要找到月末转账这个图标并点击进入。

2、确定期间损益结转这一项,注意第一次使用科目列表位空,需要设置。

3、在本年利润科目那里输入对应编码以后,点击确定按钮。

4、这个时候会显示与期间损益结转相关的具体情况,继续点击确定按钮。

5、下一步,需要通过全选并点击确定按钮来自动生成记账凭证。

6、这样一来点击保存这个选项即可弄好月末转账和月末结转了。



【解决方案】

(1)依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”

按钮,录入转账序号和转账说明。



(2)点击“增行”按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录,科目“5401 主营业务成本”,方向“借”(这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向);因为库存商品,主营业务收入,主营业务成本三个科目由数量产生联系,所以在自定义转账中要用到数量函数:SFS,

(3)贷方为1243库存商品科目,由于取数是取得借贷平衡差额,所以就可以用CE()函数:




你先要弄清楚要结转什么内容,通过定义以后才能进行结转啊。再说也不是一定要执行月末转账,才能结账的。转账功能只是提供一个可以快速生成一些带有固定对应分录或固定核算方法的凭证。如果不会使用,也可像平常填制凭证一样进行手工填制的。月末结账必须要所有的凭证记账,并且所有的其他使用的模块都已结账,总账才能结账。结账过程很简单,点击后一直点下一步即可。

有什么提示。

用友T3账务通普及版月末转帐如何操作?~

1、首先打开软件登录界面,把登录时间改为要进行月末结账时间;如下图所示:

2、登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所示:

3、审核完成后,执行记账操作;也就是财务上的登账,记账时可以批量记账;如下图所示:

4、然后进行月末转账;打开月末转账后选择期间结转损益,右上角全选,点击确定;这里要注意的是软件只把损益类科目余额结转到本年利润;如下图所示:

5、最后月末结账;打开月末结账按钮,在弹出界面上一直下一步直到结账;本月就月末结账完成了;如下图所示:

用友软件中期间损益结转是指:
将损益类科目(收入和支出)结转到本年利润中。
标准是每一个月做一次损益结转。
以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤:
1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。

2、选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。
然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。

3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中,然后确定。

4、已设置好对应到“本年利润”之后的界面情况如下图所示:

5、损益结转:点击【全选】,然后确定就会自动生成凭证。

6、将自动生成的损益结转凭证点击保存即可。

扩展资料:
用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案。
是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。
2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。
参考资料:百度百科-用友软件

#15995482460# 用友T3软件12月怎么结转,和其他月份一样吗 - ******
#武戚# 和其他月份一样,就是做完期间损益结转后再做一张凭证,把本年利结转的末分配利润里面.

#15995482460# 用友T3 - 财务通普及版月末转帐请教! ******
#武戚# 首先要在转账定义---设置 ---期间损益结转然后转账生成,生成凭证保存,注意登录日期是否在当月

#15995482460# 用友t3怎样结转利润? ******
#武戚# 1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块. 2、首先要确定用的是那个会计制度,在总账——设置——选项,然后弹出来一个对话框,在右上角的地方找到“其他”,可以通过行业性质查询到用户的会计制度. 3、在T3软件的右上方找到”总账“,总账--期末--转账定义--期间损益结转.然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了.

#15995482460# 用友T3怎么结转 - ******
#武戚# 期初余额 第一步非常重要,如果下面出错,有了第一步可以恢复,切记!!第一步:备份数据 第二步:帐套主管建立下一年度帐套 第三步:帐套主管身份 结转上年数据 第四步:调整帐套参数,基础信息

#15995482460# 用友T3每月结账的详细步骤是什么?明细账的原材料应该和哪里对应?怎么做暂估?有没有特别详细的步骤? - ******
#武戚# 首先是录入每笔单据的记账凭证,然后审核凭证,然后记账-期间损益结转(期间损益结转会生成一张凭证,注意一下该凭证上的日期应该改成你结账的那个月份的最后一天,再把生成的这张凭证审核,记账)-结账.这个月就结完账了.原材料看你资产负债表里应该是对应存货

#15995482460# 用友T3年底是结完12月账后再结转下一年吗? 怎么结转下一年,怎么操作?请帮忙 - ******
#武戚# 结转完本年12个月后,第一步进入系统管理(客户端上是没有的),使用登入帐套时使用的账号(比如demo,001这种)登入本年,选择年度帐-建立-确定(...

#15995482460# 用友T3标准版月末结账 - ******
#武戚# 其他模块没有结账,例如进销存模块没有结账或者核算模块、固定资产模块等没有结账.只有其他模块结账后才可以结账总账模块.

#15995482460# 用用友软件怎样进行设置和月末结转? ******
#武戚# 如果你说的问题是期间损益结转的话那软件中可以自动进行结转,在期末下面有个定义转账,里面可以找到一个结转期间损益,在那里指定在本年利润科目后,在你每个月其他凭证进行记账后,在期末下有个转账生成,在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证.

#15995482460# 用友T3操作,财务费用会计分录,和月末结转问题 - ******
#武戚# 银行利息收入冲财务费用,财务费用发生额(不管增加还是减少)都在借方,减少用借方红字(也就是借方负数).分录为: 借:银行存款 102.2借:财务费用 102.2(红字)财务费用收入0.02同上,分录为:借:银行存款 0.02借:财务费用 0.02(红字)财务费用支出456,分录为:借:财务费用 456 贷:银行存款 456用友T3月末自动结转本年利润分录.费用类理论上减少是在贷方,在用友T3等财务软件实际操作中是不能做在贷方的,只能做在借方(用红字,也就是借方负数),这样月末自动结转才是正确的.

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