金蝶K3的应收应付模块无法结账

楼主,你好!针对这样的情况,我个人觉得问题的思路如下:

第一:仔细看完金蝶提示的内容(金蝶提示可以看到,“单据重复”这四个字)。
第二:根据提示内容,去应付款管理模块中查找本期对应的单据,是哪几张单据重复了。
第三:找出重复的单据,处理完成(可能是删除单据或者是更新单据信息)。
第四:期末结账。

以上希望能帮助到你

看看是否是本期单据的编号是不是有重复?

在金蝶k3中怎样把现金模块和应收、应付系统联用?~

应收、应付要启用需要经过初始化并结束初始化后才能启用,建议联系金蝶公司人员协助你启用这两个模块。
另外:应收、应付模块建议和销售、采购一起使用才是最佳应用方案。
在应收、应付里做的收、付款单会自动传到出纳系统,但出纳系统里做的收、付款单是无法传到应收、应付系统里的。

金蝶K3是一款ERP软件, ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

在金蝶中,这三者可以是即可相互独立(单独使用),又可以一起连用的;应收应付、现金都可以产生凭证传递到总账中,另外现金模块中是通过往来管理跟应收应付管理起来,这三块期末结账都是相互独立,但是一般都是总账最后结账。

#18721686571# 金蝶K3固定资产结账不成功 ******
#宦官# 哎……都不采纳我...我就再当回好人.....先重新计提折旧,然后结账,如果还提示这个,到系统设置——系统设置——固定资产——系统参数——取消与总账对账.

#18721686571# 金蝶K3 总账期末结账出错! - ******
#宦官# 可能还有工资等子系统没有结帐吧

#18721686571# 金蝶k3系统应收,应付单据核销问题 - ******
#宦官# 【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】,进入核销界面,勾选发票与收款单核销,可以正常核销,只是核销日期不够准确.如果预付款,发票未到不需核销,等发票到后再录单据核销.

#18721686571# 金蝶K3存货核算模块无法结帐.结帐后提示列名'FENTRYSELFC0142'无效.结帐不成功 - ******
#宦官# 有触发器,把触发器先删掉,然后结完帐再回复,彻底解决需要查看你的触发器了,建议和当地金蝶机构联系

#18721686571# 金蝶K3显示本期收支类科目余额还没有结平,不能结账.怎么回事 - ******
#宦官# 没有结转损益之故,就是没把收支转利润

#18721686571# 金蝶K3的应付款管理模块的相关问题 - ******
#宦官# 1、付款单相当于是你从对方收到的收据,分付款、预付等2、应用凭证生成模板,在模板中摘要中设置取付款单摘要即可直接生成,不用再次输入;希望对你有用

#18721686571# 金蝶k3外购入库单生成发票,发票再生成凭证后不能结账,提示有入库单未结账是啥原因啊,请高手指教!! - ******
#宦官# 是不是有入库单没有生成发票,没有生成发票的入库单,你在生成凭证时要按外购入库估价入账生成凭证,再试试可否结账了.

#18721686571# 金蝶k3财务做账时,过不了帐,为什么? - ******
#宦官# 试用版本是不能过年度帐的,只是购买正式版本才能正常使用!购买后不需新建帐套,可直接升级打开!

#18721686571# 金蝶K3,在4月份期末结账时,不能结账.系统提示:本期有未结账的其它子系统.请高手指教 - ******
#宦官# 没事,,直接确定就可以了,,因为他有很多模块,,比如出纳管理模块等等的,也许你没使用,所以他会问你,,你不用管一直确定就可以了

#18721686571# K3应收系统反结账提示当前期间存在已生成凭证的单据,不能反结账,要怎么解决? - ******
#宦官# 应收系统反结账很麻烦的 尽量不要反 要删除已经生成凭证的单据 反了后修改了 还要重新生成 专业做金蝶软件业务 有需求联系

  • 在金蝶k3财务软件里,财务会计里,凭证和收款单都是正确的,但是总账...
  • 答:账龄分析表是看核销的,如果不核销,账龄一直计算。你总账和应收款管理都做核销嘛?另外还有核销的时间点也要一直,否则去查询也有可能对不上。

  • 为什么在做金蝶K3的时候会出现其他应收款无权限
  • 答:就是没权限撒,在用户管理里面设置

  • 金蝶K3问题!
  • 答:这个问题是你在应收模块中起用了对账和调汇功能,解决办法为一、取消对账和调汇。二、在销售发票表头字段中有一个往来科目,把那里填入对应的科目就可以了。

  • 在金蝶k3财务软件里,财务会计里,凭证和收款单都是正确的,但是总账...
  • 答:账龄分析表是看核销的,如果不核销,账龄一直计算。你总账和应收款管理都做核销嘛?另外还有核销的时间点也要一直,否则去查询也有可能对不上。

  • 金蝶k3软件中科目余额表中应收账款与应收款明细表, 期末余额不同步是怎...
  • 答:楼主,你对金蝶软件的操作不大熟悉吧,这些问题我碰到多了。这个有多方面的原因造成的。不过排除疑问的方法也很简单,你把凭证重新审核、过账、结账,然后再看这些数据是否能对上。如果这样也对不上,那有可能就是另外原因造成此种结果的。你邮件给我(weidongzzz@163.com),我给你QQ远程处理,邮件请...

  • 金蝶K3中其他应收单审核流程状态标注不通过会影响月初结账吗
  • 答:既然审核不通过,那肯定就没有记账,有没有记账的单据怎么结账。

  • 金蝶k3系统应收,应付单据核销问题
  • 答:【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】,进入核销界面,勾选发票与收款单核销,可以正常核销,只是核销日期不够准确。如果预付款,发票未到不需核销,等发票到后再录单据核销。

  • 金蝶k3主控台--财务会计--总账---里面的凭证过账显示的是初始化未完成...
  • 答:这是因为启用系统时没有对系统进行“结束初始化”操作,先对系统进行初始化操作后再过账就可以了。结束初始化步骤如下:一、通过初始化系统,结束初始化操作。1、用有操作权限的用户登录客户端,在主界面上选择初始化-启用财务系统;2、点击“结束初始化”-“开始”;3、提示“启用财务系统成功!”-“...

  • 金蝶K3中应收款汇总表跟往来对账中的余额对不上,什么原因
  • 答:有可以是两者的过滤条件不同,比如单据日期范围,单据审核状态,是否同一家客户等

  • 关于金蝶K3应收应付系统
  • 答:2007-07-23 初次用金蝶应收应付系统,有哪位知道怎么做系统设置啊? 3 2013-07-03 金蝶K3应收、应付系统在哪核销? 5 2011-11-02 在金蝶k3中怎样把现金模块和应收、应付系统联用? 2 2013-02-07 金蝶K3的应收/应付系统的其他应收单和其他应付单怎么应用? 1 2012-07-21 金蝶K3应收应付款管理与总账...

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