金蝶K3wise结账流程是怎么样的?

使用的是那些模块 单纯财务是 填制凭证---审核凭证---凭证过账---结转损益---审核凭证---凭证过账--月末结账

金蝶K3 月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!~

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。

结转先后顺序,固定资产,进销存,应收应付,总账。
反结账先后顺序,总账,应收应付,进销存,固定资产。
反结账是需要修改,反结账只要修改的地方就可以了,没必要都反结了。进销存不推荐反结,因为他在结转前要对账,关账,如果这个地方出错了推荐做红字单,蓝字单。

#13669559507# 金蝶结账快捷键 - 金蝶结账快捷键怎么设置 ******
#薄庾# 1. 金蝶结账快捷键怎么设置序号 快捷键 功能1 F1 调出系统帮助2 F3 在凭证录入界面,进行凭证审核3 F5 在凭证录入界面,可以新增凭证4 F7 万能键:1、获取基础资料...

#13669559507# 金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账? ******
#薄庾# 操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账. 结账:财务会计-总账-结账-期末结账 希望能帮助到你!

#13669559507# 金蝶K3中,凭证审核完后是什么步骤?过账还是结转损益? - ******
#薄庾# 先过账,再结转损益,再过账(结转损益的凭证),最后结账.

#13669559507# 金蝶k3的流程 - ******
#薄庾# 录入凭证——审核——过账——结转损益(因为结转损益类,所以又生成一张凭证,所以要再)——审核——过账——结帐. OK.到了下一个月,继续重复上述操作. 如果有做错的业务,直接反着走流程就OK了!

#13669559507# 金蝶KIS专业版从采购到期末结账的具体流程是怎样的呢? - ******
#薄庾# 1 、录制采购订单 2 、采购入库单,可以手工录,也可以从订单里引入 3、录入采购发票,从入库单了引入 4、发票和入库单勾稽的进行核算,到存货核算中可以生产凭证 5、没有勾稽的入库单,进行暂估核算

#13669559507# 在金蝶K3.wise13.0中制作几张自动转账凭证怎么操作 - ******
#薄庾# 自动转账凭证模板设置 在“主控台”界面,选择【财务会计】【总账】【结账】【自动转账】,打开“自动转账凭证”界面

#13669559507# 金蝶k3如何反结帐我2008年1月的账结了,但是又发现有张凭证做 ******
#薄庾# 出现这种情况,是因为有用户异常退出K3,导致系统内还存在该用户的记录,如果这个用户恰好使用了与结账(或反结账)冲突的功能,你反结账、结账都会看到这个提示. 将系统内这异常退出用户的记录清除掉,你就可以正常结账了!版本不同,操作步骤也不同,以K3 10.3为例,你这样操作就可以了: 1、开始→程序→金蝶K3→金蝶K3系统工具 2、系统工具→网络控制工具 这时候,你以管理员(或具有管理员权限)的用户登录,在出现的“网络控制”窗口中,将列示出的一条条记录清除掉就可以了——清除,就是选择记录后点第二排最左侧的橡皮擦样子的按钮.

#13669559507# 金蝶K3结账顺序弄反了 ******
#薄庾# 金蝶提示损益类科目余额为零? 原因有两个:1.当月的凭证没有过账;2.没有结账到下个月,如:总账在7月,你结转8月的损益,肯定是无法结转的.看下面的账务处理期间.记住:结转损益是只能结转当月的,不能跨月结转的. 至于财务流程:固定资产计提完折旧,没有其他业务是可以结账的,在总账的前面,当然你说的流程也没错.

  • 金蝶K3成本核算的操作步骤?
  • 答:从生产费用发生开始,到算出完工产品总成本和单位成本为止。1、设立材料的明细帐,按主材,辅材分类。2、计算工时单耗(可以是计划工时,也可是实际工时)。3、按生产计划(或作业单)投料。4、汇总直接费用,包括动力费、制造费、直接人工费,并按工时分摊费用。5、按完工产品品种数量结转完工成本(在产品...

  • 金蝶K3总账凭证过账等的处理方式是怎样的
  • 答:第四步,结转损益。把本期损益类科目结转为本年利润,用于出具当期的利润表。第五步,把期末调汇、结转损益凭证进行审核过账处理。第六步,财务报表计算。根据设置好公司的财务报表模板,出具资产负债表、利润表、现金流量表。另,金蝶K3总账操作流程在系统中也有自带,见下截图所示:以上希望能帮助到你,...

  • 金蝶k3成本核算的过程步骤
  • 答:从生产费用发生开始,到算出完工产品总成本和单位成本为止。1、设立材料的明细帐,按主材,辅材分类。2、计算工时单耗(可以是计划工时,也可是实际工时)。3、按生产计划(或作业单)投料。4、汇总直接费用,包括动力费、制造费、直接人工费,并按工时分摊费用。5、按完工产品品种数量结转完工成本(在产品...

  • 金蝶k3反结账怎么反
  • 答:1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...

  • 金蝶K3是怎样在自动转账里面,设置本年利润结转到利润分配-未分配利润的...
  • 答:愿与您共同讨论、学习。一. 在“总账”模块中,选择“结账”-“自动转账”命令,打开“自动转账凭证”界面;二.切换到“编辑”界面。单击下面“新增”按钮,名称栏填入“本年利润结转到未分配利 润”;选择机制凭证“自动转账”, 在转账期间选择“全部”(有些为1-12月),凭证字“记”,单击“...

  • 谁有金蝶K3ERP操作流程
  • 答:K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明: 4 二、K/3系统基础操作流程图: 5 A、“中间层—账套管理” 5 B:系统基础资料 8 C:系统初始化资料录入 9 D:系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程: 12 A、总账系统: 12 1、...

  • K3中固定资产模块如何反结账
  • 答:金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递...

  • 金蝶k3怎么跨年度反结账
  • 答:金蝶k3怎么跨年度反结账的方法。如下参考:1.具有反签出权限的用户需要登录相应的账号集。2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮。3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。5.单击next确认签出,然后...

  • 金蝶k3 供应链系统怎么反结账
  • 答:选择具有反结账权限的用户登录K3系统。一般金蝶K3供应链反结账都在供应链=》存货核算=》期末处理=》反结账(如果没有反结账字样,就再点下结账,应该有)。如果使用标准成本,要在标准成本里点期末处理=》反结账。

  • 关于金蝶K3结账的问题
  • 答:其次,固定资产凭证是可以删除的,但需要到固定资产模块里删除,总账是无法删除的,具体位置见下图 进入凭证管理后点工具栏内的“序事簿”就可以看到并修改或删除由固定资产模块生成的凭证了 如果你报表还没报到税务的话建议你尽快反结账回去修改或者删除错误的凭证。谨记K3这玩意是很方便的基本上想删的没...

    为传递更多家电数码信息,若有事情请联系
    数码大全网