一般来说,月末结账是把损益结转到本年利润科目; 本年利润结转到未分配利润科目是在每年的年末(每年的12月底)结转的;不做本年利润转未分配利润这张凭证为何报表也是对的,说明报表公式无误,再有利润表是通过科目取数加减后算出来的。也就是说,年度各月均不需本年利润转未分配利润凭证,就可制作出利润表。
年末时将本年利润科目结转到未分配利润科目,可以以手工方式填制凭证,也可使用定义对应结转凭证:现设本年利润科目科目编码为3131、未分配利润科目编码为314115;那么具体对应结转的定义和设置如图所示:
恩,是的,月底损益结转是结转到本年利润,那么本年利润转到未分配利润是需要手工做,至于报表上面的数据是对的那是因为报表的取数公式把本年利润和未分配利润都取到了,所以数据是对的
回答完毕
损益结转是自己设定的 一般期间损益都会结转到本年利润里。报表里的未分配利润取得数字是:未分配利润+本年利润 所以你不结转也正确。
本年利润转入未分配利润一般就是在年底做一次 还只是一个数字 自己手工敲上就可以 如果你非用软件结转 就用自定义结转 对应结转是二个会计科目的二级科目完全相同时用的
用友软件如何修改期末损益结转的公式?~
你打开月末转账(如果是T6、U8的产品就点击转账生成),点击期间损益结转后面的放大镜图标,先把本年利润后面的科目代码去掉,点击确认。然后在重新点击期间损益结转后面的放大镜图标,在点击本年利润后面的放大镜图标,双击权益里的本年利润科目,点击确认即可
先结转损益再结账。
结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。
结转的目的有四个:
一、是为了结出本会计科目的余额;
二、是为了计算本报告期的成本;
三、是为了计算当期的损益和利润的实现情况;
四、是为了保持会计工作的连续性,一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。
扩展资料:结转当期损益分录:
1、结转损益(收入)
借:主营业务收入
借:营业外收入
贷:本年利润
2、结转损益(费用)
借:本年利润
贷:主营业务成本
贷:营业外支出
贷:管理费用
贷:销售费用
贷:财务费用
做账流程:
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册,妥善保管。
参考资料来源:百度百科-结转损益
百度百科-会计账务处理
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用友软件年末结转本年利润该怎样设置 - ******
#相亮# 本年利润 通过手工方式进行转账,该做利润分配做分配.做好凭证就行了.
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用友财务软件期末处理时费用类结转问题 - ******
#相亮# 有可能是你这个科目“管理费用/坏账准备”是后来加上去的,所以你结转费用累科目的时候,没有这个科目,你只需,以用友通为例,在上面的总账栏里面找到期间损益结转,然后把本年利润抹掉,然后再重新加上就OK了.
#13917024772#
用友t3怎样结转利润? ******
#相亮# 1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块. 2、首先要确定用的是那个会计制度,在总账——设置——选项,然后弹出来一个对话框,在右上角的地方找到“其他”,可以通过行业性质查询到用户的会计制度. 3、在T3软件的右上方找到”总账“,总账--期末--转账定义--期间损益结转.然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了.
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用友软件结转的问题 ******
#相亮# 应该是固定资产模块没有结帐的原因,你提完本月折旧后,执行固定资产对账,对账完毕后结帐,然后再回到总帐系统结帐就可以了.
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用友软件里月末收入成本的结转怎么做? ******
#相亮# 不知道你用的什么版本,一般在总账-期末下有期间损益结转,会自动生成期间损益结转凭证.如果第一次做要先期间损益定义(就是指定下结转科目),以后就直接结转就行了,生成的结转凭证也要做审核记账.
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谁知道电算化用友软件如何利用期间损益转账定义方法实现自动结转本年利润啊? - ******
#相亮# 结转方法 总账---期末---转账定义-----期间损益----选择本年利润科目 确定 总账---期末---转账生成-----选择收入、指出类别也可全选,选择科目确定即可生成结转凭证 结转凭证还需要审核,记账
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用友软件,本月不让我结账,损益结转时出现了这个对话框, - ******
#相亮# 不能结账的原因,你把滚动条拖动条再往下拖动,然后再看下,是不是还有其他模块未结账,所以导致总账系统结不了账.你把整个工作报告从上往下看,里面有明确的记录不能结账的原因.
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用友软件,不审核,不记账,可以直接结转损益吗? - ******
#相亮# 可以不审核,但是不能不记账. 在某些版本里,总账——选项里有“允许不审核记账”的.但是结转损益必须在记账之后进行结转的. 总体流程是这样:填制——换人审核——记账——结转——换人审核(审核刚生成的结转凭证)——记账——结账.
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有谁知道!用友T3期间损益结转如何操作有谁知道!用友T3期间损益? ******
#相亮# 1、进入用友通软件,打开总账系统——月末转账,选择“期间损益结转”, 则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目.如图所示: 2、点击期间损益结转后面的放大镜 ,弹出期间损益结转设置对话框,如图所示: 3、在弹出的窗口中,点击“本能利润科目”后面的放大镜 ,重新设置本年利润科目,点击〖确定〗后回到“转账生成”界面. 4、选择需要结转的科目,双击,选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证. 5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可.
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用友软件怎样结转损益 - ******
#相亮# 在月末转账 期间损益结转