应付账款是记录企业负债的往来性账户,其余额一般应该在贷方。如果偶然出现在借方,其借方的余额,实际上是该企业的债权资产。可以转为"预付账款"账户。应为预付账款是一个记录企业资产的往来型账户。所以应付账款转预付账款的会计分录为:
借:预付账款
贷:应付账款
但是,在实际操作中一个供应商的往来账户只在"应付账款"和"预付账款"两者中选择其中一个开设明细账户。不会在这两个一级账户下都开设同一家供应商的明细账户。
因为两边(即债权账户和债务账户)都开设同一家供应商的明细账户,会造成同一家供应商的往来账无法及时抵冲,使得公司的债权债务虚增。
扩展资料:
“预付账款”账户用于核算企业按照合同规定向供货单位预付的款项。“预付账款”账户下应按购货单位设置明细账,进行明细核算。预付账款情况不多的企业,也可以将预付的款项直接记入“应付账款”的借方。
在预付货款业务不多的企业,也可以通过“应付账款”科目核算预付账款业务。企业在预付时借记“应付账款”科目,收到采购的商品后再予冲销。
但是,在这种处理方法下,“应付账款”的某些明细账户可能会出现借方余额。在期末,应付账款明细账的借方余额应在资产负债表中列作资产项目,而各明细账的贷方余额才列为负债。
预付账款业务较多的企业,需要为每一个客户设置明细账,列明预付日期、采购商品的规格及数量、预付金额、到货日期及注销日期等。
企业的预付账款不得计提坏账准备。但是,如果有确凿的证据表明企业预付账款的性质已经发生改变,或者因供货单位破产、撤销等原因已经无望再收到所购货物的,应将原计入预付账款的金额转入其他应收款,并按规定计提坏账准备。
参考资料来源:百度百科-预付账款
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应付帐款负数自动转到预付帐款借方,如何调整 - ******
#井帜# 修改你的报表公式,让你的应付账款,直接取应付账款的期末余额.预付也是取期末余额,什么软件也没说没法帮你了.
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为调增流动比率可以把应付账款金额放到预付账款下吗?除了调高利润还有什么办法调增流动比率 - ******
#井帜# 应付账款明细余额中的借方余额应该调整列入预付账款.此外,在建工程中若有预付工程款,也可以调整列入预付账款内;负债中暂时(1年以内)无需偿付的款项,可以列入长期负债,这样就降低了流动负债总额.
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怎么才用友报表中把应收,应付负数,改为预收,预付 - ******
#井帜# 在凭证录入中直接做:借:预收账款 贷 :应收账款借:应付账款 贷 :预付账款 金额就是你看到的那些数据直接填上,然后审核,记账
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应付账款 - 1644584.72,预付账款 - 6557694.09,重分类分录怎么做?很急,麻烦帮忙 - ******
#井帜# 应付账款负数转到预付账款科目,借:预付账款 1644584.72 贷:应付账款 1644584.72 预付账款负数转到应付账款科目,借:预付账款 6557694.09 贷:应付账款 6557694.09
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会计电算化 应收应付里的预付款是如何操作的 ******
#井帜# 如果是预付款,在形成真实的债务时,转换成应付款时,会计分录是:借;应付账款 贷:预付账款
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财务中应付账款和预付账款 - ******
#井帜# 你现在不需要调账,只需要在编制报表时作重分类调整即可(将预付账款明细余额为负的供应商调入应付账款,将应付账款明细余额为正的供应商调入预付账款).
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资产负债表中没预付账款和预收账款怎么办,请问后来你是怎么处理的 - ******
#井帜# 资产负债表中没预付账款和预收账款: 1、 资产负债表中没预付账款的话 就把发生的预付账款金额加进应收账款就好 ; 2、同样资产负债表中没预收账款的话,就把发生的预收账款加进应付账款即可: 3、即预付账款与应收账款都属于资产类科目,在没有设置预付账款的情况下,可以以应收账款来代替;而预收账款与应付账款都同属于负债类科目,在没有设置预收账款科目的情况下,可以以应付账款来代替. 4、祝你好运!
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应付账款跟预付账款在实际做账,怎么分出来 - ******
#井帜# 在公司不做账时可以不分这两个科目,只要在做报表时,将应付款的借方余额重分类到预付账款 一般是没有拿到货且未开发票,但已经付款,属于预付账款,原料或是产品已经到公司或是入库,或是发票已经开给你们企业,但尚未付款,就是应付账款
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应付账款可以调为预付账款吗? - ******
#井帜# 年底编制会计报表时,应收账款明细账有贷方余额的应在预收账款项目下反映,应付账款明细账下有借方余额的应在预付账款项目下反映. 明细账不变,编报表时调整
#15554431906#
公司业务不多,以前记有预付账款,现在想只用应付账款,月底的报表上要怎么调. - ******
#井帜# 那你就直接将预付帐款的余额全部转到应付帐款里就行了.以前你做预付帐款时的科目肯定是:借:预付帐款 贷:银行存款 那么你现在将预付帐款余额转到应付帐款就可以了 借:应付帐款 贷:预付帐款