1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。
金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是,出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的,以便于两个系统的数据互相核对,起到监督的作用。所以,出纳系统和账务处理系统可以不同步。这就是说,我们可以只处理账务系统,而不用理会出纳系统。
如果没有启用出纳系统,或者虽然起用了出纳系统,但是一直没有录入日记账,则当账务系统月结时,软件会提示:“本期还有以下事项没有完成:出纳期末轧账。如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,是否继续结账?”(图1),我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的,并且也没有什么不可预计的错误。但是,在年结时,出纳必须年末轧账,如果不轧账,是不允许年结的。这是系统的强制规定,必须年末轧账。
2、出纳如何年末轧账。
这个分为两种情况:1、出纳系统没有启用;2、出纳系统虽然启用,但是没有按时录入日记帐,没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。
1、出纳系统没有启用
首先需要启用出纳系统(图2)。系统维护—账套选项—税务、银行
请在上图“出纳系统”的位置,设定出纳系统启用期间,前面已经说过,出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致,为了方便起见,我们直接设定为12期。
然后初始化出纳系统,录入现金、银行科目的余额(图3)。出纳管理—现金初始余额—银行初始余额
输入余额后,引入当期日记账。以现金日记帐为例说明,出纳管理—现金日记帐,出现图4所示窗口。
直接点击“确定”进入日记帐序时簿界面。点击菜单“文件—从凭证引入现金日记帐”,如图5所示。
另外,再说一下手工如何录入日记帐,仍然以现金日记帐为例。在日记帐序时簿工具栏点击“新增”,出现图6所示界面。
待第12期日记帐录入或引入完毕,点击“出纳轧账”,出现下图界面,这是一个向导式处理过程,只要认识汉字,会点击鼠标,就会操作。我们点击“前进”。
点击“前进”后,出现下图所示窗口。要输入当前登录用户的密码,选择轧账日期,如果日期正好是月份的最后一天,则“期末轧账”自动选中,如图7;如果日期是12月31日,则“期末轧账”和“年末轧账”均自动选中,如图8。点击“确定”后即可完成出纳年末轧账。
出纳年末轧账完成后,即可到帐务处理模块结账,其操作和平时的月结完全一样,在此不再重复。
2、出纳系统已启用。
如果您的出纳系统已经启用,却长期没有轧账,必须逐期轧账到年末。此时由于财务已经到第12期,而出纳系统还是以前期间,在轧账时会有此提示:指定轧账日期所在期间与当前会计期间不相等,是否继续?
请点击“是”即可。
除了你说的本年利润结转到未分配利润,其他都跟月结一模一样。这点比用友好很多。所以,楼主放心的结账吧。
那要看你平时每个月都有没做损益结转和汇兑损益结转,如果没有就要做。
自动接转的。是结转本年利润到未分配利润,公司决定提盈余公积的再计提。
金蝶软件做完帐如何知道到底要结转哪些科目~
您好,到底要结账哪些科目 这个是会计问题。
不过在金蝶软件中,结转损益里已经将要结账的科目功能化了,点下结账损益按钮,会自动结转。
另一个就是结转制造费用,制造费用转成本,这些都是会计知识了。
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金蝶迷你版如何进行年度结转? ******
#谯岚# 年度结转,就是提取坏帐,结转损益,进行利润分配,结平利润分配帐户,其余按平时一样,过帐、结帐.12月结帐就是年结,注意要结帐前要进行备份
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金蝶KIS专业版,年末结转时是不是直接结帐就行了,不用手工做一笔本年利润结转的凭证吧. - ******
#谯岚# 年结的概念实际和月结差不多的,不管哪个版本,最后的利润总要手工转至未分配利润.如果你不想手工录凭证,那么设个自动转账的模板,把本年利润中的余额全额转入未分配利润也可以.
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金蝶软件年末未结转本年利润会怎么样 - ******
#谯岚# 财务软件做帐和手工一样,年末了,如果本年利润有余额,且不为负,都需要结转到未分配利润当中. 凭证分录,如图
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使用金蝶软件结账是最后一步还是过账?报表是在哪步后可以生成? - ******
#谯岚# 所有的财务软件都是先过帐后,才能出报表、结帐,金蝶也不例外,年终要记得结转下年.
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我用的是金蝶标准版,需要做本年利润结转到未分配利润吗? - ******
#谯岚# 本年利润结转至未分配利润,然后从未分配利润分配至盈余公积等科目是业务需要,和你用什么软件没有关系.你说的资产负债表中未分配科目有值是表结法.
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金蝶标准版如何年结转到下一年度?金蝶标准版如何年结转到下一年度? ******
#谯岚# 比平时多做一张利润分配的凭证,其他操作与其他会计期间一样.12月结账以后,帐套文件会被拆分,10年的帐套存放在一个xx.A10的文件里面(把你的文件后缀名显示出来).软件打开的帐套是11年的帐套,初始数据都是你上个年度的年末数据.
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金蝶只做了工资如何做年度结转 - ******
#谯岚# 金蝶软件支持多年度一账套,不需要做年度结转.工资、固定资产等模块先结账,最后总账结账.如果你需要每年一个账套,结账后,可选择把年度账结转为新账套.
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金蝶标准版年末结账后,怎样反结账 - ******
#谯岚# 金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账.要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账. 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账.对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
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金蝶 年底结账的流程 - ******
#谯岚# “过账-结转损益-过账-编制本年利润的分录-结账”,基本是正确的. 一.检查记账凭证,是否有完整的清算所得税的会计分录.内容为: 借:本年利润贷:所得税费用 借:所得税费用 贷:应缴税费-应交所得税 二.编制本年利润的分录,是否过账. 借:本年利润 (税后利润) 贷:利润分配 (税后利润) 三.做一平衡公式; 转出本年所得税费用数额+转出未分配利润数额=本年利润贷方发生额 如果不平衡,差额与2012年1月1日本年利润余额是否相等? (到这一步,一般就清楚了.请参考,请追问.)
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金蝶软件年底结转的时候,明年一月份自动结转合适需要手输 - ******
#谯岚# 金蝶软件年结说明:软件年结操作后,余额会自动年结下去.直接会计期间为下一年的1月份,年初余额即为上年结转余额.