金蝶软件到期末结账:所有单据录制完成后,首先进行凭证过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后期末结账。
一、凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。未过账单据进行过账,过账后单据不能修改。
二、结转损益:点击结转损益图标,弹出的界面重复点击下一步,最后一步时确认结转日期,点击完成,完成结转。注意:凭证未过账是不能结转损益的。
三、结转损益后,会新增一张凭证,此张凭证也需要过账,所以需要重复一次步骤一,凭证过账
四、期末结账:点击期末结账图标,弹出的界面选择结账,点击开始。如有未过账单据是不能进行结账的,结账完成后进入下一会计期间。
首先,单据录完后,要进行凭证过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后是期末结账。
一、凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。
二、结转损益:点击结转损益图标,弹出的界面重复点击下一步,最后一步时确认结转日期,点击完成,完成结转。
三、结转损益后,会新增一张凭证,此张凭证也需要过账,所以需要重复一次步骤一。
四、期末结账:点击期末结账图标,弹出的界面选择结账,点击开始。
自动转账,这要在系统里进行设置的,例如计提折旧,结转制造费用、生产成本等
结转损益,是在月底把损益类科目结转到“本年利润”科目,里,系统里面已经设置好了,月末你点结转损益就可以。
期末结账,是这一期所有的经济事项都已经处理完毕,要做下一期账务了,把本期结转到下期而已,点一下“期末结账”按钮就可以。
自动转帐就是在手工记账的时候手工结转的那部分在软件里自动结转;结转损益是把生产成本和制造费用等科目余额结转为零,这样资产负债表就会平衡,同时会出利润表;期末调汇就是有外币产生了,才能用到;期末结账就是在上述的三项做完之后,账都平了,没有任何错误,就结账。
扩展资料:
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;
例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。
用户在实际应用过程中,要留意这其中的差异,以免对相关账务报表产生误解。
以试算平衡表为例,若财务费用—利息收入按科目余额的反方向结转,因借方一正一负,合计数为零,在表中不体现;若财务费用—利息收入按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转,因借贷方均以负数表述,在表中可直接体现。
参考资料来源:百度百科-结转损益
金蝶软件到期末结账的方法:
1、凭证过帐:单击停止过帐图标;
2、然后在弹出界面中单击“开始过帐”;
3、结转损益:单击结转损益图标,弹出界面重复单击下一步;
3、在最后一步确认结转日期,然后单击完成以完成结转,注意:如果未过帐凭证,则无法结转损益;
3、结转损益后,会新增一张凭证,此张凭证也需要过账,所以需要重复一次步骤;
4、期末结帐:单击期末结帐图标以选择结帐;
1、代金券投寄:点击停止投寄图标。
2、然后在弹出的界面中点击“开始发布”。
3、结转损益:点击结转损益图标,弹出界面重复点击下一步。
4、 在最后一步确认结转日期,然后点击Finish完成结转。注:没有过帐凭证的,结转损益不能结转。
5、结转损益后,会增加一个新的凭证,也需要过帐,所以需要重复步骤。
6、结账:点击结账图标,选择结账。
金蝶软件做账,期末结转本期损益怎么结转呢?~
金蝶软件做账,期末结转本期损益结转步骤如下:
首先,自动转账、结转损益、期末调汇、期末结账这四个功能都是在期末要结账用的,结账,作为会计人员应该知道,到每个月月底都要结账。
其次,自动转帐就是在你手工记账的时候手工结转的那部分在软件里自动结转;结转损益是把生产成本和制造费用等科目余额结转为零,这样资产负债表就会平衡,同时会出利润表;期末调汇就是有外币产生了,才能用到;期末结账就是在上述的三项做完之后,账都平了,没有任何错误,就结账。
扩展资料
金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268)、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商。金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命,为全球范围内超过50万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。
做账,指会计进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行账务处理的过程,一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务)。
资料来源:百度百科:做账
结转损益 期末时,应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目,可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本系统提供的结转损益功能,就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,并生成一张结转损益记账凭证。 期间损益结转分录 结转各项收入: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:投资收益 借:补贴收入 借:营业外收入 贷:本年利润 结转各项成本费用: 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:主营业务税金及附加 贷:其他业务支出 贷:营业费用 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:营业外支出 贷:所得税 借:本年利润 贷:利润分配 借:利润分配 贷:应付股利等
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金蝶软件月末如何结转? ******
#拔爽# 1、将所有凭证过账 2、有外币的作期末结汇 3、结转损益 4、将结转损益凭证过账 5、按期末结账
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我用金蝶软件,月末怎么结账 - ******
#拔爽# 点期末结账:做完凭证、该计提的计提、过账后,结转损益,再过账,再结账就可以了
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金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程? - ******
#拔爽# 1、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入. 2、会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入. 3、确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了. 4、填写凭证信息以后,点击完成即可实现12月份(年末)结账了.
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金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!! ******
#拔爽# 先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账按照以上步骤就可以结账到下一期了.不过需要注意几点:1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户...
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金蝶KIs迷你版年终如何结转? - ******
#拔爽# 1、进入金蝶KIs迷你版的主界面,选择打开账务处理这一项. 2、会来到一个新的页面,需要点击结转损益图标. 3、在这里选择相关方案,没问题的话就可以下一步了. 4、下一步完善信息以后,点击完成这个按钮即可实现年终结转.
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我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐 - ******
#拔爽# 1、所有凭证制完后,审核 2、全部过账 3、结转损益 4、再过账 5、期末结账,备份.
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金蝶K3月末如何结账? ******
#拔爽# 如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)
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金蝶 年底结账的流程 - ******
#拔爽# “过账-结转损益-过账-编制本年利润的分录-结账”,基本是正确的. 一.检查记账凭证,是否有完整的清算所得税的会计分录.内容为:借:本年利润贷:所得税费用借:所得税费用贷:应缴税费-应交所得税二.编制本年利润的分录,是否过账. 借:本年利润 (税后利润)贷:利润分配 (税后利润)三.做一平衡公式;转出本年所得税费用数额+转出未分配利润数额=本年利润贷方发生额如果不平衡,差额与2012年1月1日本年利润余额是否相等?(到这一步,一般就清楚了.请参考,请追问.)
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金蝶软件如何期末处理完成结账 - ******
#拔爽# 如果你没有汇率调整,如果你本期损益已经结转(各种凭证都做好了,也过了帐,且没错),那你可以大胆的执行下一步操作--点“是”.
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金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程是什么样的? ******
#拔爽# 首先,年结和月结本质上是一样的.月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转...