1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出[反结账]操作界面。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后界面显示反结账即取消结账完毕。
要修改、取消已经结账过得凭证就必须反结账>反过账>反审核
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现如下图的界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图的界面,
做完发结账、反过账操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
取消结账操作也在期末结账处
1、点击期末结账
2、点击前进后,选择第二项“期末反结账”
3、点击完成即可。
你可以在账务处理界面按 CTRL+F12 反结账 CTRL+F11 反过账 这个是针对标准版和迷你版,其他版本你的你可以直接再点结账 然后跳出的框中可以选择反结账的。
你好,你的问题是可以解决的,你先不用担心。金蝶软件是具有反结账功能的。但根据不同的版本 反结账的操作也不相同。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?~
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
1、跨年度结账后不能取消
2、但如果想返回去还是有办法的
3、找到去年的年备份,改成账套,打开修正,之后再年结
4、年结后再将之前年结出错的账套的凭证数据引过来即可。
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金蝶KIS12.0专业版已结账计提固定资产折旧凭证如何删除? - ******
#温凌# 1,看权限正常不,比如用manager登陆进去删除看 清除所有任务看行不行,进网络控制工具清除任务看2,看情况有点像出错了,你可以联系代理商,让他们帮忙在数据库删除一下就好了
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金蝶财务软件出纳轧帐可以撤消吗? ******
#温凌# 1、单击【出纳管理】,打开出纳管理窗口; 2、在键盘同时按【Ctrl】和【F9】键,弹出【出纳反轧账】窗口; 3、键入反扎账的日期,单击【完成】按钮即可. 扎账就是结账,本月结账后就不能在对本月进行账务处理,如果有漏登或者错登,还可以反结账后进行补登或更正,然后再结账.
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2019年新装的金蝶迷你版财务软件期末结账以后如何修改前一年的数据? - ******
#温凌# 反结账,到前一年的具体期间,然后进行修改即可.也可以在年底设置调整期,对当前年度的账务进行调整.
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金蝶怎么进行反过账(金蝶kis反过账的步骤) ******
#温凌# 1.金蝶kis反过账的步骤1、进入金蝶KIS记账王以后,直接点击账务处理. 2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账. 3、会弹出一个对话框,确定选择反结账. 4、...
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金蝶2000中结转损益生成凭证后怎么取消凭证 - ******
#温凌# 删除掉即可
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我怎么取消金碟专业版反过账 - ******
#温凌# 金蝶反过账的步骤: 1、进入主界面 2、同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选 3、设置要反过账凭证字号,日期—完成 4、完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑 扩展资料:...
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金蝶财务迷你版软件中期末结账后发现还有应付账款没有上账,应该怎样做呢? - ******
#温凌# ctrl+F12是反结账,接着ctrl+F11是反过账,然后取消审核,补上就行了;最好经常备份,要是全年结账就没法改了
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金蝶ks行政事业版的财务软件中清理结算如何取消 - ******
#温凌# 再向导向您说明有关清理结算处理的过程,如果不想进行清理结算,可单击「取消」按钮,系统将放弃自动清理结算.按下〈前进〉按钮,系统就要求您输入有关记账凭证参数等等一系列的【前进】 注意事项:要求应当将所有的凭证都过账之后再执行此功能,否则,清理结算的数额可能会不正确,如果不想此时清理结算,单击【取消】按钮即放弃自动清理结算处理.单击【完成】按钮后,系统即开始进行期末清理结算处理,处理完毕后,提示生成一张转账凭证.确定后即完成清理结算工作.
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在金蝶财务软件中如果当期还未输入凭证就已结转,该如何取消结转 - ******
#温凌# 已经结转到下月去了是吧, 按ctrl+f12反结账,ctrl+f11反过账