需要准备的有:电脑、金蝶软件。
1、首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件。直接单击”期末结账“按钮,
2、然后点击“前进”选项。
3、在“用户密码”界面中输入正确的登录密码,点击“完成”选项。
4、之后会弹出确认备份的信息提示,点击“是”选项,进行账套的备份。
5、弹出对话框提示“备份完成,请妥善保存备份的数据”这样的信息。点击“确定”选项即可。
金蝶固定资产模块结账步骤:
一、进入账套,点击【固定资产管理】→【期末处理】见下图:
二、点击【期末结账】打开见下图:
三、点击【开始】,即开始处理,完毕弹出提出窗口,点击【确定】,完成见下图:
提示:固定资产结账前,最好先进行【自动对账】,即固定资产模块与总账模块进行核对,相符后再结账。(各版本界面略有差异,但基本相同)
金蝶固定资产不用结账,你只要生成凭证就行了。财务结账固定资产也就结账了。
尊敬的客户,您好:在固定资产的期末处理中有期末结账的功能,直接双击结账即可。
财务会计--固定资产--期末处理--期末结账
金蝶固定资产如何反结账?~
老版本的K3固定资产反结账需要按住shift键不要松开,同时双击“期末结账”,新版本的直打开“期末结账”即可以看到反结账了
财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
#13248149581#
金蝶财务软件固定资产如何记账? - ******
#元承# 固定资产记账流程: 1、固定资产卡片管理 会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击'基本入帐信息'→输...
#13248149581#
金蝶KIS专业版V11.0固定资产模块找不到期末结账的按键,总账的期末结账点击提示有未结账在子系统 ******
#元承# 固定资产系统中-期末处理-期末结账,可以结账,然后再结总账系统.为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA感谢您对金蝶公司的支持!
#13248149581#
但我的固定资产——>“处理”下只有凭证查询,没有其他的项目啦.要怎么调出“月末结账”呢 - ******
#元承# 调整操作员权限,或以账套主管的身份登录.
#13248149581#
金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐? ******
#元承# 财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账.
#13248149581#
金蝶中总账已经结账,折旧已提,但固定资产没做结账怎么办?? - ******
#元承# 一般固定资产要先结账,总账才可以结账的啊,那你就总账反结账,把固定资产结了再去结总账吧
#13248149581#
金蝶专业版结帐时提示“本期还未完成折旧计提工作,不能结帐”,实际已经提完折旧,怎么结帐? - ******
#元承# 出现该情况一般是计提折旧后重新编辑或者变动了固定资产卡片,所以系统要求重新计提折旧,只要将之前计提折旧的凭证反过账反审核,然后重新计提折旧就可以解决问题.如果不想将凭证反过账反审核则将固定资产系统参数“不需要生成凭证”勾选上再重新计提折旧.
#13248149581#
金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐 ******
#元承# 没错,按住shift点结账就行
#13248149581#
金蝶年度结账怎么操作啊?为什么我就点了结账按他提示的做了以后,再打开帐套的时候打不开2010年的帐套了 - ******
#元承# 你点的备份文件为*.aib,可以通过文件菜单中的“恢复”功能,将其解压缩并另存为*.ais帐套文件;年结账操作同月结账一样,只是结账后的帐套变为新年帐套,原帐套封存,当前可查询的只是2011年度的数据,查询方法不变.若要查询以前年度数据,操作如下:在原帐套的存放目录下有一个后缀为a10的文件,将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了 例如:原帐套存放在c:\program files\kingdee\,名为abc有限公司.ais,年结账后在c:\program files\kingdee\目录下会生成abc有限公司.a10,将其改名为abc有限公司2010.ais即可.
#13248149581#
金蝶KIS标准版如何进行期末业务处理? - ******
#元承# 1.金蝶KIS标准版在期末的时候处理流程应该是这样的:凭证录入——固定资产计提折旧——凭证审核过账——结转损益——重新过账——核对报表——期末结账 如果是有做出纳账的话 期末同时要扎帐2.关于费用分配的问题,要看是哪个部门的费用 如果是办公室的 要在归集到管理费用 如果是发生在车间的 应该放到 制造费用那里去 这些费用到期末的时候需要结转.
#13248149581#
金蝶财务软件固定资产如何记账 ******
#元承# (一)、固定资产卡片管理 会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击'基本入帐信息'→输入固定资产代码...