过账就是登记账簿的意思,手工做账的时候,也是普通凭证先登记账簿,才能算出损益类科目结转凭证。
所以,在金蝶系统中,先把普通凭证结账,再结转损益,之后再过账。这样做的结转损益凭证,才是最准确的。
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金蝶财务软件如何结转下月 - ******
#琴闵# 先把凭证过账,然后结转损益然后再过账,然后点击结账
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使用金蝶软件结账是最后一步还是过账?报表是在哪步后可以生成? - ******
#琴闵# 所有的财务软件都是先过帐后,才能出报表、结帐,金蝶也不例外,年终要记得结转下年.
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金蝶KIS软件从拿到凭证开始到报表的具体操作流程及注意事项是什么?谢谢! - ******
#琴闵# 你好,大体的财务部分操作流程如下:拿到原始单据后,依照原始单据在软件里录入凭证,凭证全部录入完成后,进行审核.(审核注意事项:在凭证查询界面进行审核,审核人和制单人不能是同一人.也就是说你需要用两个用户名分别登陆软件进行制单和审核) 全部审核完成后,进行过账.(过账即下账,就是手工时的往总账和明细账上抄,在软件里这个冗长的过程是软件自动完成的) 月底全部凭证审核、过账后,要进行结转损益. 软件会自动生成一张损益类凭证.把该凭证也进行审核和过账. 做完以上全部工作后,进行期末结账的操作. 顺利结账后,软件自动变更到下一期间. 大体的流程就是这样.事无巨细,如果你想有人详细的教你,你必须要找当地的金蝶机构咨询.
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金蝶每个月录入完凭证后第二步是做什么? - ******
#琴闵# 更换身份,复核凭证; 然后(可以登帐,自动出报.)
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金蝶标准版年末结账后,怎样反结账 - ******
#琴闵# 金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账.要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账. 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账.对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
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想请问一下,在金蝶财务软件上,做完一个月的帐后,怎样扎帐?求具体步骤. - ******
#琴闵# 具体步骤如下:首先是凭证审核,然后是凭证过账,最后是期末结账.
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金蝶商贸标准版软件月末结账.是怎样的一个流程?麻烦知道的朋友帮忙指教一下,是应该先结转损益,还是先 - ******
#琴闵# 有外币的话先期末调汇,没有的话,先凭证审核,再凭证过账,再结转损益,再把结转损益产生出来的凭证审核,再把这张凭证过账,再期末结账就行了
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金蝶迷你版年末结帐时,是不是先结转损益后再做一个本年利润结转的分录过帐,然后再做月末和年末结帐? - ******
#琴闵# 1.结转损益 2.把本年利润结转未分配利润 3.所有凭证审核过账 4.结账 建议:在结账前先备份帐套
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金蝶里月末结转凭证怎么做 - ******
#琴闵# 先给你说下过程,凭证全做完以后你过账,完了以后结转损益,然后把结转损益的哪一张凭证再过账,然后月末结转就好了,记住要结转损益,不能自己做结转损益凭证,不然损益表不准.
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谁能告诉我用金蝶软件月末记账的流程 - ******
#琴闵# 这样,你先过账-结转损益-录入所得税凭证-过账-结账.OK了