用友T3财务软件反结账、反记账以及删除凭证操作流程

  第一步、反结账

  1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,

  2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

  第二步、反记账

  1、依次点击总账——期末——对账,

  2、在弹出的'窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,

  3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,

  4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

  其中。最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

  5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

  第三步、取消审核

  1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,

  2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

  第四步、修改删除凭证

  1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

  2、 修改凭证。直接打开需要修改的凭证修改即可。

  3、 删除凭证。

  A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志。

  B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,

  C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息。

  如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

  注意。关于凭证整理,需要理解如下几个问题。

  a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。

  作废凭证。1 2 3 4 5

  整理凭证。1 2 3 4

  b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号

  作废凭证。1 2 3 4 5

  整理凭证。1 3 4 5

  c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示。

  因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。



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#13577025333# 用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的? - ******
#甄行# 1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入...

#13577025333# 用友软件如何实现反记账? ******
#甄行#您先进入软件: 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的 然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您!

#13577025333# 什么是反结帐呀 用友反结咋操作 - ******
#甄行# 用财务软件记账,例如月底已经结完张了,发现有一张凭证做错了,想再回去改一下, 这就需要做反结帐后,再反登帐、反审核后才能回去改!用友软件里反结帐的快捷键是:[Ctrl+Shift+F6]!

#13577025333# 用友T3反结账问题 - ******
#甄行# 十、反记账、反结账 1、取消结帐:总帐->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码) . 2、取消记帐 ☆ 总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定 ☆ 总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕 .

#13577025333# 用友怎么反结帐? ******
#甄行#反结账:点击期末结账,选择最后一个月份Y,按ctrl+shift+F6 取消结账 反记账:期末对账—按ctrl+H—恢复记账前状态激活—选择该功能取消记账 反审核:应由凭证上审核人本人取消,如果没这个人,系统管理增加一个,用审核人登录企业门户,审核凭证—双击任意一张凭证-审核—成批取消审核

#13577025333# 请问在用友软件中怎么进行返结账呢? - ******
#甄行# 用友软件ERPU8反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6) 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 用友软件R9反结帐,工具拦有一个帮助,点击帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图标按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了.可以试一下.

#13577025333# 请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账? - ******
#甄行# 反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可; 反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核 反记账:需要两步 第一步,总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h 第二步:总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个(如2011年1月前状态),弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可;

#13577025333# 用友T3怎么反记账 - ******
#甄行# 在总账-期末-对账界面,按CTRL+H,将“恢复记账前状态”功能启用,然后到凭证-恢复记账前状态,点进去,选择是恢复到月初,还是恢复到最近一次记帐前状态.

#13577025333# 用友T3如何反记账? - ******
#甄行# 反结账 总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl+Shift+F6,输入密码即可. 注:只有账套主管才能取消结账. 反记账 总账→凭证→记账,打开记账界面,单击'全选'→下一步→'记账'即可. 如果要取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl+H,同时弹出一个'恢复记账前状态被激活'单击'确定'然后在总账→凭证→记账下面多出一个'恢复记账前状态'单击即可恢复记账. 笑望采纳,谢谢!

#13577025333# 用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 - ******
#甄行# 用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套. 2、点击“总账系统”进入页面.3、点击“月末结账”,进入结账的页面.4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:...

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