外贸企业出口退税操作中申报批次如何确定

如果这三票是一块退税的,申报批次就都是01,如果是分三次报的,就是01.02.03

申报批次就是属于同一所属期分几次申报的,如果本月就一次就写01,如果是当月第二次申报就写02!

外贸企业出口退税正式申报~

税务局专管员读取不到申报数据,可能是因为生成的文件损坏了,可以登录etax-kj.com/tssb,申报出口退税

外贸企业出口退税系统中的申报批次是按月分的。外贸企业出口退税申报系统操作流程:操作环境:MacBook,macOS(10.15.7)系统,google版本92.0.4515.131。1、下载最新版的外贸企业出口退税申报系统。安装后,首次进入系统需要进行企业信息的配置,请注意填写时不要出错,否则只能卸载重装。用户名为sa,密码为空,点击确认,进入申报系统,并输入申报所属期。2、进入申报系统后,首先进行数据的采集。通过退税向导→免退税明细数据采集→出口明细申报数据录入,进入到出口货物明细的录入界面,点击增加按钮,进行报关单数据的录入。关联号:建议编写规则为申报年月+流水号,例如1906100001。注意这是出口和进货数据唯一关联的标志。原币/美元汇率:都是100原币/美元兑人民币汇率,例如美元兑人民币汇率是6.9298,那么录入出口明细时就应录入692.98。报关单号:18位报关单编号+0+两位项号,共21位。然后在退税向导—免退税明细数据采集—进货明细申报数据录入中填写进货发票的相关信息。关联号:应填写相对应的出口明细的关联号。进货凭证号:增值税专用发票的发票代码+发票号码共同组成的18位数字。注意:如果超过一条数据,需要进行序号重排。对于录入完成的出口、进货明细数据需要进行“审核认可”,审核认可后标志变为“R”才算成功。3、免退税申报数据检查在退税向导的第三步“免退税申报数据检查”中先进行进货出口数量关联检查,检查同一关联号下,同一商品,出口数量与进货数量是否相等。没有问题后再进行换汇成本的检查。4、确认免退税明细数据检查无误后,进行明细数据的确认。在退税向导第四步“确认免退税明细数据”确认明细申报数据。核对下所属期是否正确,无误后点击确定。会弹出申报数据列表,显示确认的明细数据条数。确定后提示确认明细申报数据成功。注意:如果确认明细数据后需要进行修改,要在退税申报向导第四步确认免退税明细数据撤销本次申报数据中进行明细数据的撤销,再回到退税向导第二步明细数据采集中进行修改。5、免退税申报进入退税向导免退税申报退税汇总申报表录入,点击增加按钮,敲回车键,自动带出退税汇总表数据,点击保存。然后点击免退税申报生成退(免)税申报数据,进行免退税数据的申报,会弹出“生成申报数据”的路径,点击确定生成申报数据。6、打印报表数据生成成功后,进行报表的打印(也可以在做完数据自检确认申报后打印报表)。一般需要打印《外贸企业出口退税出口明细申报表》、《外贸企业出口退税进货明细申报表》、《外贸企业出口退税汇总申报表》。其他报表根据实际情况选择。7、上传数据到综合服务平台进行数据自检,自检无疑点后确认申报,到税务机关审核。8、撤销已申报数据生成后,如果想修改数据,需在退税向导第六步“审核反馈处理”撤销已申报数据,输入所属期和批次,确认后,再回到退税向导第二步明细数据采集中进行修改。9、携带相关资料到税务机关审核首次申报的企业,主管税务机关会进行实地核查。首次申报后,可以根据实际情况申请无纸化。

#13613015583# 外贸企业出口退税得操作流程 - ******
#龙舍# 一,出口退税准备阶段: 所需资料如下: 1.增值税发票(已认证) 2.核销单(已核销并盖有“已核销”章的核销 联) 3.报关单(出口退税联) 二,打开出口退税操作系统 输入用户名: 点击-确定 三,出口退税录入阶段. 1.点击→向导 点击第二...

#13613015583# 出口退税流程 ******
#龙舍# 不需要反馈信息,也不会有反馈信息的!只要税务局审核通过就可以了,有退税额最迟会在次月拨付到你的帐户.

#13613015583# 进出口退税的退税流程 - ******
#龙舍# 包括〈基础数据采集〉中的〈进货明细申报数据录入〉和〈出口明细申报数据录入〉. 1、进货明细申报数据录入字段规则: 关联号:将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号,关联号为10位: 第1...

#13613015583# 外贸企业出口退税申报系统10.0版操作流程 - ******
#龙舍# 关联号一般在一开始就得编排好,都是自己编写的,一般是“年+月+申批次”如,2010年1月份第一次申报,那么第一笔记录的关联号可编为201001001.具体操作步骤如下,希望能给你带来帮助 申报批次:本月第几次申报,如第一次输入“1”...

#13613015583# 外贸企业出口退税申报系统疑问 ******
#龙舍# 你说的申报日期小于出口日期,是不是报关单上写的申报日期和出口日期. 是这样的话,在退税系统需要填写的出口日期就是报关单上的出口日期; 关联号;可以自己按年月序号等方式填写,就是你出口批次中与此批次的进项的关联,比如此单出口关联号20090819001,那么此单的所有进项单据的关联号也都是20090819001; 申报年月:系统自动生成; 申报批次:是月度的批次01、02按出口次序编写; 序号:要求4位数,也就是第一批次0001、第二批次0002依此类推. 月度中有多批次,只要有了认证信息,可以一起退税的.

#13613015583# 怎么分两个批次生成?外贸企业出口退税系统生成预申报,怎么分两个批 ******
#龙舍# 继续申报第一批次.;请搜索进入应用“微问”里查看自己提出的问题并给出好评)

#13613015583# 请问,外贸企业出口退税系统中,“已使用设备退税申报数据录入”什么意思? - ******
#龙舍# 第一个问题:这个表样在申报软件中没找到 第二个问题:外部信息采集后,输入报关单号,进货凭证号,其他相应数据会自动带出

#13613015583# 外贸企业如何退运? - ******
#龙舍# 退运有两种情况,一种是要维修后再继续出口;一种是退回后再不出口或不确定还出口.第一种可以在海关办理修理修配,交保证金进口修理完后再出口退保证金,不需要在税务机关办理手续;第二种必须到退税机关办理《退运补税证明》(外贸型出口企业)或《退运已办结税务证明》(生产型出口企业)持证明然后到海关办理退运手续.

  • 出口退税流程具体详细是什么?
  • 答:2.购买出口企业在退税:申报时必须使用国税局出口退税申报软件。3.确认出口销售收入:出口企业应在货物实际报关出口,取得提单并向银行办妥交单手续时,确认销售收入的实现,生产企业应同时在当期的增值税纳税申报表上反映免抵退出口收入。出口企业必须到当地征税机关领取《出口商品专用发票(出口专用)》,作为...

  • 外贸出口退税系统12.0中要把原先录入的第05批改成第03批,要怎么修改...
  • 答:如果你已经做过正式申报的就不能改了,如果还没有申报过,可以重新录入出口和进货明细,只能在录入中修改批次,修改完要重新审核。也就是都要重做一遍。关联号修改也是这样子。因为没有遇到过这种事情,所以只为个人看法,仅供参考。

  • 天津市贸易型企业出口退税系统10.0版本的具体操作流程?
  • 答:执行“数据加工处理\进货出口数量关联检查”(此步必做,否则申报数据容易出错,并且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应退税额等栏目数据无法生成)。如果检查结果出现错误标志“E”或“W”,则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误,必须检查。②换汇成本关联检查 建议要求所有外贸企业均...

  • 外贸企业出口退税系统 生成预申报,怎么分两个批次生成,我生成第二批...
  • 答:第一批次申报成功了吗?假如第一批次没申报成功就会出现现在这种现象。。。

  • 出口退税怎样操作
  • 答:一、外贸企业正式申报前的准备工作 增值税一般纳税人的外贸企业以一般贸易或进料加工贸易方式出口货物,申请办理出口货物免退税正式申报,包括以下准备工作:(一)当期(批次)出口货物退(免)税纸质凭证的收齐,具体包括:1. 出口货物的增值税专用发票(抵扣联);2. 税收(出口货物专用)缴款书或出口...

  • 电子税务局出口退税详解
  • 答:生成的进货明细单的基本信息要与出口明细相匹配 这时候如果是多对多的单据,要在数量这儿按照对应发票号的数量调整 最终对应单品类的数量总额一定与报关单的单品总额一致,确认无误后点确认生成。点击明细数据采集 完成以上工作之后,即可在“外贸企业出口退税出口明细申报表”和“外贸企业出口退税出口明细申...

  • 外贸企业出口退税分批单怎么做?
  • 答:出口退税进货分批申报单的办理 出口企业申请办理《出口退税进货分批申报单》须提供以下资料:一、需办的出口货物增值税专用缴款书及对应地增值税专用发票的原件;二、办理《出口退税进货分批申报单》时,应注意在此表“备注栏”填写供货企业名称。所需资料 1. 报关单。报关单是货物进口或出口时进出口企业...

  • 外贸企业货物出口在申报表中如何填列
  • 答:(深国税发〔2009〕163号)规定:外贸企业取得的用于出口退税的增值税专用发票,必须先按有关规定进行认证。在进行增值税日常纳税申报时,将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。如...

  • 跨年申报出口退税时应注意什么问题?
  • 答:一、外贸企业1、不同年度出口业务的退税应分别进行申报,不能把不同年度出口的退税放在一个所属其内2、所属期和申报年月,所属期指的是进入退税申报系统的“当前所属期”,该所属期的填报规则如下:对于申报不同年度的退税时,上年度出口的,其所属期应用上年度12月份的,即201912,或者用出口月份的...

  • 谁能教教我出口退税操作流程??谢谢了
  • 答:外贸企业出口退税申报系统11.1版操作流程一、点击系统,输入ID和密码,进入新的页面 二、(针对首次使用该系统的用户)点“系统维护-系统配置-系统配置设置于修改”出现新页面,填入“企业代码”“纳税人识别号”“企业名称”“退税机关名称”填完后点击上方的“保存”后点“退出”三、点击“向导”按照...

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