对账界面是否有选择 应收票据 科目,我们应收和总账对账不对应收票据。
你检查一下 系统设置-系统设置-应收款管理-系统参数,看看 科目设置 应收票据科目代码 设置是不是错了
金蝶应收应付初始化怎么输入应收票据的信息~
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本期的新增的票据,对应的收款单没有审核,可以在【财务会计】-【应收款管理】-【票据处理】-【票据维护】中找到对应的票据,【编辑】-【取消审核】之后修改票据内容。
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金蝶K3应收应付款管理与总账系统初始化有何异同 - ******
#席郑# 总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理.可与各个业务系统无缝链接,实现数据共享.企业所有的核算最终在总账中体现.应收款管理系统,通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入,对...
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金蝶K3如何修改已经结束初始化应收应付的启用会计期间 - ******
#席郑# 金蝶K3已经结束初始化是无法直接修改应收应付的启用会计期间,只能先进行反初始化然后才能直接设置启用会计期间,或者将需要修改该模块的启用期间,则需要删除该模块相关数据,反初始化后才能修改启用期间.K3年度结复转和月结操...
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金蝶财务软件的应收应付初始化处理 - ******
#席郑# 1,用户冲突可以直接在主控台-系统-网络控制工具打开:点下小橡皮擦,里面的有内容全部可以清除. 2,总账系统已经结束初始化了,进行反初始化操作后,再传递应收应付的数据.
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金蝶k3应收款初始化,我没有把以前的数据初始化,是从今天录得数据开始的,请问会出现什么问题么? - ******
#席郑# 不是很明白你的问题,从今天录得数据开始是什么意思?1、期初余额有没有正确?2、是否做账期管理,如果没有账期,只是余额,那只录期初余额,现在开始明细也没问题;3、核销时以前的数据不能按业务发生去核销;4、无法进行账龄管理;其他的应该还好吧!
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金蝶k/3中如何对应收应付系统结束初始化 - ******
#席郑# 尊敬的客户,您好:路径:【财务会计】-【应收款管理】-【初始化】-【结束初始化】 完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持.在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA感谢您对金蝶公司的支持!
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金蝶K3初始化暂估如何处理? - ******
#席郑# 金蝶K3初始化暂估如何处理:按下列三种方法处理1、由暂估入库单下推后生成发票 2、外购入库核算.系统会自动生成相应的差额调整单 3、通过凭证模板制作记帐凭证
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会计金蝶K3系统期初存在应收应付票据,日常业务处理我们该怎么收付款处理? - ******
#席郑# 应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功: 1、不能存在已核销的单据. 2、单据不能生成凭证. 3、不能进行票据处理. 4、不能进行坏账处理.
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金蝶K3初始化和反初始化的区别是什么? - ******
#席郑# 1. 初始化完成;金蝶K3初始化和反初始化分两种,可以将财务数据登在该账簿上;反初始化:和初始化相反,可以重设启用期间;初始化:金蝶是一款财务业务一体化的软件;初始化也就和你开账簿一样,也就是你账簿的起初数据全部录入完...
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金蝶初始化 - ******
#席郑# 不需要,java只是中开发语言,是针对卡K3运行环境配置等要求,只要系统已经安装好了,剩下的就只有操作问题不会存在配置问题.初始化时,首先要有基础资料,如物料、客户、供应商等.然后根据物料填入物料的初始数量或者金额,客户的期初应收预收,供应商的清楚应付预付等.也可以随便填入一个数后导出一份系统格式(一般导出都是EXCEL),然后根据系统导出来的格式批量填入数据在一次性导入,你只需要操作EXCEL表即可.