金蝶kis迷你版,先过账再结转本年利润?

你12月已经过账,没结转本年利润,就点结转损益生成一张结转本年利润的凭证,然后再将这张凭证过账就可以结账了,完整步骤就是没结转之前过账所有凭证再结转利润然后在过账这张凭证

金蝶迷你版年末结帐时,是不是先结转损益后再做一个本年利润结转的分录过帐,然后再做月末和年末结帐?~

1.结转损益
2.把本年利润结转未分配利润
3.所有凭证审核过账
4.结账
建议:在结账前先备份帐套

可以,手工录入一张结转的凭证即可,然后再过账、结账。

#18267495316# 金蝶迷你版:每期记完账后,审核完凭证,然后过账,自动生成一张结转本期损益的凭证,之后又该怎么做呢? - ******
#鄢雯# 用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账,然后审核的身份登陆反审核,反审核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可

#18267495316# 金蝶软件是否先过帐后结转损益呢 - ******
#鄢雯# 首先是需要把当期做过损益类科目的凭证过账,再进行结转损益,因为这个时候损益类科目才有余额,可以生成结转损益的凭证的.结转损益的凭证再进行过账,数据会进入到损益表中进行取数. 这类科目是为核算“本年利润”服务的,具体包...

#18267495316# 金蝶软件,事先过账,月末转损益吗? - ******
#鄢雯# 先过账,后结账损益.结转后回生成一张损益凭证,将其过账后,本月所以的工作都做完了,然后就可以结账了

#18267495316# 金蝶财务软件迷你版的使用在哪里可以找到呀?是先过帐,还是先期末结账? ******
#鄢雯# 当然是先过账,相当于手工做账的登账的过程 期末结账是扎帐的意思,表面这个月工作结束了,不能再填制本月的凭证了,除非你取消结账

#18267495316# 金蝶KIS 是先扎帐后过账再结账吗? ******
#鄢雯# 金蝶KIS 一般是:凭证审核、凭证过帐、月末结帐、扎帐.

#18267495316# KIS迷你版反过账 - ******
#鄢雯# ctrl+f11 是反过账的快捷键 之后CTRL+F12 反结账 以此倒推到第一期 也可以用一张凭证调整一下呀 这样跳期反过账反结账,不是很好吧

#18267495316# 金蝶KIS迷你版做账程序 - ******
#鄢雯# 打开软件--录入凭证--凭证过帐(设置了不用审核)--结转成本--结转损益--期未结帐

#18267495316# 金蝶软件如何结转主营业务成本 - ******
#鄢雯# 在金蝶账务处理界面先做有关主营业务成本的凭证录入,然后到凭证检查到审核,如在是一个人做账审核也是你 可以跳过这程序直接凭证过账、再点结转损益就会自动生成一张主营业务损益类凭证,再过帐就ok了,记得不要手工录结转主营业务成本的凭证,要在软件点结转损益这按钮自动生成凭证,不然软件取数不正确的.

#18267495316# 金蝶KIS凭证过账怎么操作? ******
#鄢雯# 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F11,调出凭证反过账窗口; 4、键入用户口令,单击【完成】按钮,即可将凭证全部反过账.

#18267495316# 关于金碟KIS迷你版反过账的问题! - ******
#鄢雯# 如果你想修改凭证,必须删除原已结转损益的凭证,待修改后,在进行结转.

  • 金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题处理方法
  • 答:2. 如有外币业务,是否已完成12期期末调汇。3. 结转损益并手工新增凭证,将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目。4. 如启用了出纳管理系统,需进行出纳年末扎帐.。5.在财务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期...

  • 金蝶财务软件迷你版,怎么修改年末结账后结转的期初数据?
  • 答:1、打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块。2、单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。3、在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码。确保结账正确,单击“完成”按钮。4、进行账套备份,确保账套安全...

  • 金蝶KIS标准板12月份结帐后会自动结转下年吗
  • 答:金蝶KIS标准版、迷你版是一年一个帐套;例如【帐套名称.AIS】,现在是12期,已经结转损益,并且结转本年利润,点击期末结账,那么这个帐套本身会变成2017年1期,再生成一个【帐套名称_2016年结.AIY】年结文件;而以前的旧...

  • ...的金蝶kis迷你版,所得税到月底是自动结转到本年利润还是要手工做结...
  • 答:凭证自动生成,不过要人工单击“结转损益”才会生成,且之前所有凭证必须审核过账。

  • 金蝶KIS迷你版里面,上个月没结账,这个月账刚做好,没过账,如何把上个月...
  • 答:五月份的所有凭证都过账之后,再点“结转损益”,结转损益成功之后会产生一张结转损益的新凭证,再点“凭证过账”将这张凭证也过账了,然后,再点“期末结账”就可以结账到6月份了 ...

  • 金蝶迷你版已年结后如何反结账
  • 答:3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。

  • 金蝶KIS迷你版如何跨年反结账,请高人指教
  • 答:结账把你要调整要结转要审核要过账的所有业务处理完毕即可!你的情况已生成的2013期初数据会重要生成,覆盖之前的数据;调整完毕后直接按正常操作进行结账即可

  • 金蝶年底结账的流程是什么?
  • 答:二、年结前的准备工作(业务凭证)在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。1、检查系统参数 如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润...

  • 金蝶迷你版,我8月份的帐,过账以后,我又反结账了,现在我想结账,请问过账...
  • 答:你已经结账了,说明现在你的已经是开始录入九月份的凭证了呀,如果你九月份的都做好了,并且在反结账之前都结转损益了,你就反过账,将之前的删掉,重新结转损益,因为我不知道你有没有在做8月份的更改时,有没有涉及到...

  • 金蝶KIS迷你版年末结账需不需要转入未分配利润?
  • 答:在金蝶KIS迷你版,月结和年结操作是一样的;但是年结比月结多几个点要注意。1、因迷你版使用的是OFFICE的ACCESS数据库,而ACCESS数据库的容量有限,所以在KIS迷你版进行年结的时候,系统会结转成一个新的账套,也就是财务...

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