期间损益结转 已记账审核结账 但是结转时还是有问题。显示所显科目余额为0 没有生成转账凭证

是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的
你结转不了损益,首先,要确认你的损益类科目是否还有余额,如果没有余额(当月没发生额),那就不需要结转损益;要不然可能是你有凭证还没过账,或者说凭证期间不正确,在或者就是程序出错

期间损益结转 已记账审核结账
这是已经结账了,说明已经完成了期间损益结转。
已经完成结转,就是各个损益科目都已经结转完成,余额就都是零了。
再做结转显示所显科目余额为0 。自然就无法生成转账凭证啦。

你前面要做损益类的凭证啊,不然你要它怎么结转。当然为零。还有就是你选择本年利润科目后,上面还有个全选,要损益类科目全选才行。

第一,确认你是否已经结过帐了?如你所说结账了就没法再结转期间损益
第二,一定要有损益类科目发生,并记账了,你可以查询科目余额表确认一下结转前的余额。

请问你的问题解决了吗?我遇到了同样的问题

期间损益有没有余额?为什么我的用友月末结转结转不了,说是“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”?~

是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。
《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行,只有把当期的会计凭证都记账了,才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

扩展资料:
(1)年末终了结账时有余额的账户余额,直接记入新账余额栏内即可,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入账户的借方或贷方(收方或付方),使有余额的账户的余额变为零。
因为,既然年末是有余额的账户,余额就应当如实地在账户中加以反映,这样更显得清晰、明了。否则,就混淆了有余额的账户和无余额的账户的区别。
(2)对于新的会计年度建账问题,一般说来,总账、日记账和多数明细账应每年更换一次。但有些财产物资明细账和债权债务明细账,由于材料品种、规格和往来单位较多,更换新账,重抄一遍工作量较大,因此,可以跨年度使用,不必每年更换一次。各种备查簿也可以连续使用。
但在实际工作中,结转账户余额有以下两种规范的做法:
一是将本账户年末余额,以相反的方向记入最后一笔账下的发生额内。例如,某账户年末为借方余额,在结账时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),
在摘要栏填明“结转下年”字样,在“借或贷” 栏内填“平”字并在余额栏的“元”位上填列“0”符号,表示账目已经结平。
二是在“本年累计”发生额的次行,将年初余额按其同方向记入发生额栏内,并在摘要栏内填明“上年结转”字样;在次行登记年末余额,如为借方余额,填入贷方发生额栏内,
反之记入借方,并在摘要栏填明“结转下年”字样。同时,在该行的下端加计借、贷各方的总计数,并在该行摘要栏内填列“总计”两字,在“借或贷”栏内填“平”字,在余额栏的“元”位上填列“0”符号,以示账目已结平。
参考资料来源:百度百科-期末余额

是不是还有没过账的凭证?你先过账试试。

#17687407447# 用友期末自动结转损益时为什么转账科目表里没有科目 凭证已经审核并记账 - ******
#向宜# 你要在旁边选择具体的转账方式,才会出现具体的科目

#17687407447# 金蝶kis标准版账未做完但是已经做了期间损益结转怎么办? - ******
#向宜# 过账了的情况下反过账,按ctrl+F11,然后把那张凭证删掉,把凭证再做完呗.

#17687407447# 财务软件记账结转完成后,为什么要审核,审核是什么意思? - ******
#向宜# 一般的财务软件都要审核,只有审核了的单据才会生效,你的记账才算结转成功,而且审核和记账要求是不同的操作员,一般是从下往上确认,凭证结转成功后一般还要过账,要知道财务可是管钱的,肯定要步步清晰,而且要有经理级别的审核了才能确定下来的.

#17687407447# 在用友财务软件中,我已经审核了,但为什么记不 了账, ******
#向宜# 可能是上个月没结账,所以本月录凭证时的时间还是上个月,所以记账时显示无凭证.

#17687407447# 期间损益结转后入账问题? - ******
#向宜# 从软件上的步骤方面来讲,你这个是没有问题的,仍然可以结转.但是,如果从会计实务来讲,就要考虑到你这笔增加的账务是否有关系到损益类科目,如果有的话,你还要再把增加的这个损益类科目进行结转,否则会导致当月利润不实,损益科目月末出现余额的不合理现象

#17687407447# 但是手工录入的结转损益凭证已经审核、过账了,怎么办??很急,谢谢 - ******
#向宜# 手工录入的结转损益凭证已经审核工业、过账了,可以用红字冲销,之后再录入正确的凭证.

#17687407447# 请问大家:我在用友通里.期间损益结转后,发现一张凭证有误.我怎么取消损益结转啊 - ******
#向宜# 若是如此的话,那就直接把你所期间损益结转出来的那张凭证直接删除就成了,删除后,修改那张出现错误的凭证,再重新做期间损益结转即可.注:假如你对期间损益结转出来的凭证已经审核或者记账的话,需反记账反审核之后才能删除,若既...

#17687407447# 用友软件结转的问题 ******
#向宜# 应该是固定资产模块没有结帐的原因,你提完本月折旧后,执行固定资产对账,对账完毕后结帐,然后再回到总帐系统结帐就可以了.

#17687407447# 上月有一记账凭证的金额小于其原始凭证金额,已经结账了,我该如何做? - ******
#向宜# 1 本月补做凭证,注明附件在 上月 某号凭证,补记.2 取消结账,取消记账,取消审核,修改错误凭证.. 有必要的话,要删除损益结转凭证,重新结转..

#17687407447# 在会计电算化通用教学软件(用友)中,凭证已全部记账并审核,试算也? ******
#向宜# 期间损益结转 可能是没转 或者漏了营业费用 营业费用有余额 不让结帐 ###你看凭证管啥用啊,在你上面的倒数第二张图界面,仔细查看,不要看平衡,你拉到最下看,看看是不是有其他模块没结账或其他的原因.

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