用友系统中期间损益已经结转并生成成凭证,为什么会没有凭证,而且再结转的是时候就余额为零了,结不了帐

先审核——记账——期间损益结转——审核——记账——结账,凭证记得保存,期间损益结转的时候要把科目写上:本年利润,否则无法生凭证

结转了之后,一定是没有的了。但同时也会直接生成凭证的。试下查询条件,和注意一下查询的凭证类别。

结不帐那肯定有生成的凭证没有记账了

是否点保存

用友T3 结转期间损益时有的月份可以结转但是有的月份结转时出现 “所选科目余额为零,没有生成转账凭证:~

产生这种情况的原因,排除因为没有录入凭证这种低级错误外,就是不能结转的该月凭证没有记账。按正常的会计核算程序,应该录入凭证、审核凭证、凭证记账,然后才可以期末结转。
用友T3中,考虑到小企业需求,所以可选凭证不需要审核功能,但是凭证一定要记账。没记账的凭证视同草稿,只有经过记账后才能成为正式的凭证。
《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行,只有把当期的会计凭证都记账了,才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

扩展资料:
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,
一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。
二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。
参考资料来源:百度百科-结转损益

是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。
《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行,只有把当期的会计凭证都记账了,才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

扩展资料:
(1)年末终了结账时有余额的账户余额,直接记入新账余额栏内即可,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入账户的借方或贷方(收方或付方),使有余额的账户的余额变为零。
因为,既然年末是有余额的账户,余额就应当如实地在账户中加以反映,这样更显得清晰、明了。否则,就混淆了有余额的账户和无余额的账户的区别。
(2)对于新的会计年度建账问题,一般说来,总账、日记账和多数明细账应每年更换一次。但有些财产物资明细账和债权债务明细账,由于材料品种、规格和往来单位较多,更换新账,重抄一遍工作量较大,因此,可以跨年度使用,不必每年更换一次。各种备查簿也可以连续使用。
但在实际工作中,结转账户余额有以下两种规范的做法:
一是将本账户年末余额,以相反的方向记入最后一笔账下的发生额内。例如,某账户年末为借方余额,在结账时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),
在摘要栏填明“结转下年”字样,在“借或贷” 栏内填“平”字并在余额栏的“元”位上填列“0”符号,表示账目已经结平。
二是在“本年累计”发生额的次行,将年初余额按其同方向记入发生额栏内,并在摘要栏内填明“上年结转”字样;在次行登记年末余额,如为借方余额,填入贷方发生额栏内,
反之记入借方,并在摘要栏填明“结转下年”字样。同时,在该行的下端加计借、贷各方的总计数,并在该行摘要栏内填列“总计”两字,在“借或贷”栏内填“平”字,在余额栏的“元”位上填列“0”符号,以示账目已结平。
参考资料来源:百度百科-期末余额

#17616243764# 用友软件中 一个月的期间损益结转变了以后的每个月都得变吗 - ******
#莘兰# 不用;只是当月的发生变化;拿你5月份的来说月末结转要结转到 本年利润的科目中;

#17616243764# 用友t3普通版,损益已结转,损益表里却无主营成本,但余额表里显示已平. - ******
#莘兰# 检查:1、损益表里主营成本的单元公式对不对.2.期间有没有发生主营成本.如果没有发生,损益表里当然不会有主营成本.

#17616243764# 用用友软件怎样进行设置和月末结转? - ******
#莘兰# 如果你说的问题是期间损益结转的话那软件中可以自动进行结转,在期末下面有个定义转账,里面可以找到一个结转期间损益,在那里指定在本年利润科目后,在你每个月其他凭证进行记账后,在期末下有个转账生成,在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证.

#17616243764# 用友 期间损益结转怎么不能自动生成 - ******
#莘兰# 用友的里面没有直接生成要自己设置的在期间结转里面增加进去

#17616243764# 用友软件如何进行期间损益的结转,结转时需要注意哪些问题?期间损益结转时贷方出现红字是怎么回事? - ******
#莘兰# 1.总账-期末-转账定义-期间损益结转2.进入后把本年利润科目输入进去,再确定.3.点转账生成,选期间损益结转,然后就可以点全选确定生成凭证了贷方红字?那个就是账目上面的问题了.有可能是他做凭证的时候就改了的,具体要问问做账的人才知道

#17616243764# 用友里期间损益结转凭证怎么做? ******
#莘兰# 审核——记账——期间损益结转——再审核——记账(期间损益结转的凭证),最后月结建议你看下我写的操作手册吧

#17616243764# 用友怎么进行期间损益结转? ******
#莘兰# 用友系统里采用了自定义期间损益结转,只要把将要结转的科目定义好,往后只要点击自定义结转功能就可以实现自动结转期间损益,实现一劳永逸.具体的操作方法:总帐--期末--自定义转帐--期间损益--设置凭证类别,选择本年利润科目--确定退出.月末需要生成转帐:总帐--期末--转帐生成--期间损益--全选--出来一张凭证,保存生成凭证--退出--换操作员--审核--记账--对账--结帐.

#17616243764# 关于用友T3软件的期间损益结转问题,详细见补充,急求高手! - ******
#莘兰# 其实,你的问题简单:1、通过反结账、反记账、取消审核及取消出纳签字等操作,把之前那张错误的凭证修改为正确的凭证后保存退出;2、作废原先所有涉及期末损益结转的凭证.(为什么说是所有的呢?因为,这是个个人克服好的问题,有人将涉及损益的科目在期末一次性结转,即生成一张结转凭证;也有人分开结转,即收入生成一张、费用生成一张.)3、将凭证通过凭证整理功能整理一下;4、重新审核、出纳签字后重新记账;5、重新结转期间损益,生成凭证,审核记账 完毕!

#17616243764# 关于用友软件的期间损益结转的问题~~~~ ******
#莘兰# 感觉上是设置有问题,你用的转账生成是用的“期间损益”的那一项么?如果是自定义的可能会出现你说的问题,如果是“期间损益”结转的那一项,不应该出现这种情况啊…… 你再看看转入科目有没有设置正确,应该是“本年利润”科目

  • 用友里填制完原始凭证后,是先“记账”还是先结转生成
  • 答:先审核,再记账,期末再期末结转生成。1、如果你先记账之后,再结转损益的话,那你损益结转的那张凭证还要再记一次账。如果你先结转损益的话,那你就要把包含未记账凭证勾选。2、输入凭证-审核凭证-记账-期间损益结转并生成期间损益结转凭证-审核-记账-结账还是在记账后面应有个结账,即:输入凭证-2....

  • 如何在用友U8ERP中使用损益自动结转?
  • 答:1、在导航中找到记账的按钮,点击一下弹出对话框,点击记账,然后成功记账 2、点击期末按钮,在期末转账的谈话框中选中期间损益结转点击全选会生出一张凭证,留存下来就可以。3、凭证保留后记得查看损益表的余额是否为零,记玩账后进行结账 4、按结账指示1>2>3>4步骤一次操作,对应月份结账后是否结账会...

  • 用友软件,期末先结账再结转损益,还是先结转损益再结账
  • 答:先结转损益再结账。结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。结转的目的有四个:一、是为了结出本会计科目的余额;二、是为了计算本报告期的成本;三、是为了计算当期的损益和利润的实现情况;四、是为了保持会计工作的连续性,一定要把本会计...

  • 用友:期间损益结转凭证审核,记账
  • 答:登录-财务会计-总账-凭证-审核凭证-期末-期间损益-凭证类别-本年利润科目-确定”,然后“转账生成-对账-结账”即可 满意请采纳!谢谢!!

  • 用友:期间损益结转凭证审核,记账
  • 答:审核——记账——期间损益结转——再审核——记账(期间损益结转的凭证),最后月结建议你看下我写的操作手册吧 很详细http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8331325.html

  • 用友U8,期间损益结转,自动结转不正确。
  • 答:用友U8,期间损益结转,自动结转不正确,是因为结转损益的操作不正确,需退出系统重新进入后进行操作,正确的操作步骤如下:1、选择主菜单的期间损益进行设置,选择凭证类别为“转账凭证”,点击确定,如图所示:2、确认好本年利润科目的编码为“4103”,如图所示:3、回到主菜单选择“转账生成”,可以看到...

  • ...当我填完一个月的凭证后,自动结转期间损益,生成凭证并保存,无法填 ...
  • 答:这个提示就是告诉你,软件试用期限已到,不能继续以后时间的业务了 2个办法:1、重新建账,注意帐套启用时间,一般只能3个月 2、购买正式版软件,不会有到期提示 3、不知教育版是试用几个月,你可以不要做月末处理,就可以继续试用了

  • 用友T6系统中如何进行期间损益结转
  • 答:第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。第二部生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定,ok。定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。记着生成以后,需要审核,记账,再结账。

  • 用友T3期末怎么结转本期损益?
  • 答:不是的。可以用下个月的日期登陆,录入下月的凭证。1、进入“账务处理”中的“凭证过账”。2、进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。3、过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。4、进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。5、“...

  • 用友软件中损益结转,收入,支出各一张
  • 答:我在作用友软件的一套操作题,题目要求是输入以上3个月的凭证并审核登帐。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作(损益结转、收入、支出各一张),并由审核人员完成凭证审核、记账工作。对1、2月进行结账。我想问下。如何结转(损益结转、收入、支出各一张)... 展开 lu...

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