其他应收款期末结转到哪里

@熊宽13854395629 其他应收款、其他业务收入、营业外收入 -
******3156文阙 其他业务收:是用来核算企业其他业务所取得的收入,该帐户的贷方登记企业获得的其他业务收入,借方登记期末转到“本年利润”账户的已实现的其他业务收入,结转以后该账户应无余额.营业外收入:是用来核算企业发生的与企业生产经营无直接关系的各项收入,该帐户的贷方登记企业发生的各项营业外收入,借方登记期末转入本年利润账户的营业外收入数;期末结转后应无余额.营业外支出帐户,是用来核算企业发生的与企业生产经营无直接关系的各项支出;该帐户的借方登记企业发生的各项营业外支出;贷方登记期末转入本年利润账户的营业外支出数;期末结转后无余额.

@熊宽13854395629 其他应收、应付款,预收账款月末是否应该结转到营业收入或费用中 -
******3156文阙 不用 月末结转损益就是结转损和益 损就是成本、费用、税金及附加 益就是收入 .应收应付与预收都不用结转

@熊宽13854395629 其他应收款已经结转,还记入下一年的收入里吗 -
******3156文阙 其他应收款属于资产类科目,一般情况都不需要计入到下一年的收入里面,除非本身就是收入性质却做到其他应收款科目!

@熊宽13854395629 其他应收款月底还用转到本年利润吗?
******3156文阙 其他应收款是企业 的一项债权,也就是其他人欠你们公司的钱,因此绝对不可能转入本年利润,等其他应收款收回时再冲转.

@熊宽13854395629 期末如何处理其他应收款? -
******3156文阙 不对吧?如果是老板提出给公司解决资金不足问题的,应该挂“其他应付款”,如果是平时不用处理,老板可以领用或把他的暂借款并入.

@熊宽13854395629 其他应收款月末也要结转吗?
******3156文阙 不需要结转,一般损益类科目月末需要结转. 其他应收款属于资产类科目,其的核算内容为: 其他应收款是指除了应收帐款、应收票据以外的其他应收或暂付的款项.其...

@熊宽13854395629 其他应付款、其他应收款、预收账款、应收账款的余额要怎么整理?急、、、 -
******3156文阙 其他应收款和其他应付款,一般是年底做决算时,其他应收款科目贷方转其他应付款科目,其他应付款借方科目转其他应收款科目 在资产负债表中“应付账款”、“预付款项”和“应收账款”、“预收款项”这几个项目在资产负债表中应根据明细账余额填列.1、资产方应收账款项目金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额(假定不考虑坏账准备) 2、负债方预收账款项目金额=“应收账款”明细账户贷方余额+“预收账款”明细账户贷方余 3、资产方预付账款项目金额=“预付账款”明细账户借方余额+“应付账款”明细账户借方余额 4、负债方应付账款项目金额=“应付账款”明细账户贷方余额+“预付账款”明细账户贷方余额

@熊宽13854395629 年末如何结转应收账款?
******3156文阙 应收账款不需要结转,如果应收账款年末岀现贷方余额就应当结转到应付账款. 实收资本不需要结转,财务费用、营业外支岀年末结转到本年利润帐户,其他应收款也不需要结转,也要看它余额在借方还是在贷方,如果在贷方就转到其他应付款帐户.

@熊宽13854395629 不可能再收回的应收账款,无法支付的其他应付款如何结转?转入什么科目? -
******3156文阙 这个具体看你们那边管理层怎么决定哦,如果实在是收不回来的,要我一定的依据或者原因的,是说纸质的最好,计提坏账准备,做资产减值损失.其他应付款的话,可以结转到营业处收入.

@熊宽13854395629 计入其他应收款,如何结转掉?
******3156文阙 1、属于公司的红利个税,不应该计入“其他应收款”科目. 2、如果是以前年度的红利个税,现在要结转掉,只能转入“利润分配--未分配利润”科目中.

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