应付账款太多怎么调整

@索琬18025456182 多年前应付账款如何调账 -
******6287甫钟 超过两年的应付款项都应该做收入处理,处理的办法是调整到营业外收入中,借:应付账款 (扣除不交税金后)贷:营业外收入(扣除不交税金后)

@索琬18025456182 应付账款余额如何处理我们公司是商业企业,有很多应付账款有余额,并
******6287甫钟 如果对方确实不要了,按规定应计入营业外收入. 借:应付账款 贷:营业外收入. 以前曾经的规定是记入资本公积,但是也要交企业所得税,现在直接进营业外收入了.

@索琬18025456182 我们账上应付账款 有52万余额,冲平的话怎么调? -
******6287甫钟 库存商品实入库时:借:库存商品 (实际价) 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应付账款(银行存款) (实际价) 同时:借 库存商品-暂估入库 -52万 (红字) 贷 应付账款- 暂估款 -52 万

@索琬18025456182 要怎么处理公司的应收应付款挂账太多?公司的应收应付款挂账太多,要
******6287甫钟 公司转入个人账户,应该挂应收款.或者你虽然挂了应储款,但余额在借方. 往来科目挂账时间过长的,会计上其实是可以不处理的, 但是税务会要求做所得税调整 应付款要调整 为收入,缴纳个税 应收款可调整为成本费用,但不得在所得税前扣除

@索琬18025456182 应付账款与实际不符,有多也有少该怎么调整,最好有具体会计科目
******6287甫钟 具体的调整不应该只从字面上来看,而需要您与对方对账,将每一笔往来款都必须对清,业务整明白才行,这样从中找出差额之所在,然后在根据实际情况进行调整.

@索琬18025456182 应付账款二级科目多怎么处理? -
******6287甫钟 按二级科目多,设三级科目,按实际需要设.比如,应付账款--xx省市--xx单位

@索琬18025456182 应付账款多记如何冲减 -
******6287甫钟 用红笔写一张票冲减应收账款科目金额

@索琬18025456182 录进系统的应付账款太多了 他要冲销太多,让我以后录入凭证的时候,发票当月回来的先搁一搁 -
******6287甫钟 冲销分录,只需将暂估入库的凭证冲销,即原分录不变,金额改成负数即可:借:库存商品 (负数红字) 贷:应付账款 (负数红字) 冲销完后,在取得发票时,按发票实际金额入账:借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 如果月底仍未取得发票,继续暂估.

@索琬18025456182 如何调整公司应付账款有借方余额?公司应付账款有借方余额,应收账款
******6287甫钟 1、直接做账务调整,摘要加以说明.借:应收账款-阳光10000贷:应付账款-阳光100002、公司没有汽车可以作为借车出差费用;借:管理费用-差旅费贷:银行存款3、可以是可以,作为往来帐处理,但金额大了,可能要引起税务部门的怀疑.

@索琬18025456182 年末了,其他应付款很多,怎么调整 -
******6287甫钟 个人建议:【1】先整理出其他应付款的清单,看看具体是什么内容;【2】排除掉记账错误,如果是记账错误,及时调整;【3】排除错误后,其他应付款是你的负债,如果你要支付的话,借:其他应付款贷:现金/银行存款【4】如果不支付,根据其他应付款的性质,看是否能转到其他科目,借:其他应付款贷:其他科目

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