应收怎么平账

@俞柄18896445991 直接开收据平应收帐款怎么做帐 -
******1069邵肤 1. 全额计提坏账准备 借:资产减值损失 贷:坏账准备2. 如果你们之间有长期业务往来,可以用应付账款冲 借:应付账款 贷:应收账款3. 直接进营业外支出 借:营业外支出 贷:应收账款

@俞柄18896445991 请问应收帐款帐面少,收回的帐多?怎么处理? -
******1069邵肤 1、核查应收账款是否有少入、漏入凭证; 2、若存在少入、漏入凭证的,补入后即可平账; 3、若没有少入、漏入凭证的,那多收部分款项记入“营业外收入”科目.

@俞柄18896445991 应收账款收回部分记现金另一部分怎么记才能冲平应收账款 -
******1069邵肤 应收账款如果能确定收不回,作坏账处理,即坏账准备;如果可收回,继续挂账即可.

@俞柄18896445991 应收账款相同的一个公司怎么把账转平 -
******1069邵肤 借:应收账款—老恒宇 贷:应收账款—新恒宇

@俞柄18896445991 A公司开票给C公司,B公司收的款,请问一下A公司如何平应收账款
******1069邵肤如果是A,B,C三家公司有业务往来且三方均达成共识的情况下,由三家公司共同出具三方抹账协议,写明“本应由C公司付给A公司的款项由B公司代收,因此将C公司欠款抹到B公司,抹账后即B公司欠A公司,A公司与C公司平账”.

@俞柄18896445991 其他应收款月底怎么结账? -
******1069邵肤 月末结账第一步:对平凭证一、先对本月所有凭证,重新审核核对,减少差错.月末结账以日常会计凭证为基础,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,因此建议在月末结账时重新进行核对.主要是核对以下:1、核对打印纸质凭证与电脑...

@俞柄18896445991 收到一笔钱,应收账款中有这笔钱,但是在期初数据中没有这笔钱,如何用会计分录把这笔账做平? -
******1069邵肤 应收账款中有挂账余额的话,直接对应冲账就行 借:银行存款 贷:应收账款 期初数里没有那应该是建账以后发生的

@俞柄18896445991 应该怎么处理,应收账款余额需要调账冲平?应收账款余额需要调账冲平
******1069邵肤 应该作为坏账损失处理,会计分录为: 借:资产减值损失 贷:应收账款

@俞柄18896445991 管家婆里有单位应收应付科目,假设里面有某单位的欠款, 如果那笔的欠款不用收了,如何把账做平呢 -
******1069邵肤 你是销售直接收款还是 做收款单 你应该在单据上面有个优惠金额填入10元 实际收款填入1000 现在只能红冲单据

@俞柄18896445991 公司已经开业2年现在要求建账,有以前遗留下来应收和应付账款,怎样做平一开始的帐 -
******1069邵肤 把应收、应付等往来按实际登记,银行存款也是按实际记,实收资本按你营业执照的记,固定资产,存货、材料等一一清点记账,所有的都有了,剩下的就在资产负债表中的未分配利润里体现了.不知道你公司还有些什么具体情况.

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