月末结转做账流程

@拓药19314687660 会计月底结账前需要进行的账务处理 -
******2432蓬力 1.制造费用转生产成本 借:主营业务成本 贷:制造费用2.先结转收入 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入...

@拓药19314687660 月末结账如何处理本年利润和利润分配 -
******2432蓬力 如果是用友软件:年终结转本年利润具体步骤: (1)本月记账凭证录入、审核、记账. (2)期末损益结转. (3)对账、结账. (4)打印会计报表. (5)反结账、恢复月末结账前状态. (6)编制结转本年利润凭证,借:利润分配-未分配利润 60000 贷:本年利润 60000;然后录入、审核. (7)最后,全部把记账凭证重新进行记账,对账、结账.

@拓药19314687660 月末结转的流程 -
******2432蓬力 月末1、先计提各项税bai金及附加、固定资产折旧、无du形资产摊销及低值易耗品摊销;将应付职工薪酬转zhi入应分摊的成本费用中.2、将收入汇总转入本年dao利润;将各项成本费用及税金及附加和投专资损益及营业外支出转入本属年利润.最后核算本年利润当月盈亏.

@拓药19314687660 财务部门月底结账步骤是怎样的,细致点,用财务软件结账,麻烦各位了! -
******2432蓬力 财务软件记账流程:1. 月底成本费用税金等计提,结转.2. 月底收入结转.3. 审核--审核人不能与记账人是同一人(一般软件都这样)4. 审核完,记账.5. 最后一步是结账

@拓药19314687660 会计账务处理月底如何结转一下科目????? -
******2432蓬力 你的做法是对的1、收到工程款借:银行存款(或现金) 贷:预收账款-工程款 2、结转时 借:预收账款-工程款 贷:主营业务收入 3、工程施工借:主营业务成本-工程施工 贷:银行存款(现金、应付账款) 4、当结转时 借:主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本-工程施工

@拓药19314687660 管理费用和营业费用如果是每个月末都要结转,在登记账本时怎么记账(手工帐)? -
******2432蓬力 我来回答: 1、发生任何经济业务都要按照时间顺序记账,这就叫序时记账. 2、你要结转本月的管理费用和营业费用,也要根据记账凭证序时记账. 3、至于本月合计和累计那要等到所有记账凭证都计完账才能进行.所以管理费用和营业费用结转到本年利润的数一定要在本月合计之前. 特此回答!

@拓药19314687660 请问会计账年月末结转成本是怎么做的?? -
******2432蓬力 结转已销产品成本当然是按照成本价结转啦,市场销售价格那是主营业务收入或者其他业务收入.会计分录:借:主营业务成本/其他业务成本贷:库存商品

@拓药19314687660 支出的费用月末结转的账务处理程序分录怎么做 -
******2432蓬力 产品方面:借:库存商品 贷:生产成本 即把已完工商品转入库存商品利润方面:借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务成本、营业外支出、管理费用、销售费用、财务费用、营业税及附加等总之,把所有收支转入【本年利润】然后提所得税:借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税再:借:本年利润 贷:所得税费用最后,借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 如果亏损做相反分录.大概就是这样了~~~~~不明白追问我~~~

@拓药19314687660 月末结转做账 -
******2432蓬力 楼上的还漏了一个凭证,就是要结转利润 本年利润在借方,借:利润分配,贷:本年利润本年利润在贷方,借:本年利润,贷:利润分配

@拓药19314687660 会计在月末如何结账 -
******2432蓬力 月末结转损益:结转各项收入: 借:主营业务收入其他业务收入投资收益补贴收入营业外收入贷:本年利润 结转各项成本费用: 借:本年利润贷:主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用财务费用...

为传递更多信息,若有事情请联系
数码大全网