金蝶软件年终结账

@韩晴13863336558 金蝶K3年度结账的操作方法 -
******3314邹潘 1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】.双击打开报表; 2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】; 3)【数据】——【报表重算】后即可. 这是一个标准的报表,如果单位新增了一下特殊的科目,需要在报表的公式中添加才能平衡.

@韩晴13863336558 金蝶帐套年底如何结账?
******3314邹潘 其实和平常月末结账是一样的,又不结转新帐套的,就是到时候如果有错误反结账麻烦一点,强烈建议做好帐套备份,然后就直接月末结账就好了~ 用友的年结比较复杂

@韩晴13863336558 金蝶kis标准版年末结账问题 -
******3314邹潘 有没使用出纳模块,假如没用,到系统维护——账套选项——税务银行——是否进行银行对帐按否,就可以进行帐套年末结帐了.假如已使用出纳模块,到出纳模块先进行期末和年末轧帐,再进行帐套年末结帐.

@韩晴13863336558 求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回? -
******3314邹潘 金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账.要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账. 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账.对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

@韩晴13863336558 金蝶财务软件标准版,年终怎么结账本年利润?各位帮帮忙,我是新手. -
******3314邹潘 借:本年利润 贷:未分配利润 这样就可以把本年利润转到未分配利润,可以直接结转到下一年;

@韩晴13863336558 金蝶软件年终结账要注意些什么 -
******3314邹潘 首先做数据备份,其次业务结账,财务审核——过账——结转损益——审核——过账——期末结账(进行年结即可)

@韩晴13863336558 金蝶KIS专业版年度结账操作流程 -
******3314邹潘 你好,金蝶年结和月结一样, 你按照月结的方式年结就可以., 专业版的账套是连续的,可以直接跨年查询或者操作.

@韩晴13863336558 请问金蝶财务软件中年底结账怎么结账?还有企业账套启用是只设一次还是每个月都要设?谢谢 -
******3314邹潘 按照正常流程做完凭证,然后结平本年利润,然后过账、结转、过账、结账即可.一个企业帐套只用建立一次,不用重复建账.

@韩晴13863336558 金蝶年度结账怎么操作啊?为什么我就点了结账按他提示的做了以后,再打开帐套的时候打不开2010年的帐套了 -
******3314邹潘 你点的备份文件为*.aib,可以通过文件菜单中的“恢复”功能,将其解压缩并另存为*.ais帐套文件;年结账操作同月结账一样,只是结账后的帐套变为新年帐套,原帐套封存,当前可查询的只是2011年度的数据,查询方法不变.若要查询以前年度数据,操作如下:在原帐套的存放目录下有一个后缀为a10的文件,将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了 例如:原帐套存放在c:\program files\kingdee\,名为abc有限公司.ais,年结账后在c:\program files\kingdee\目录下会生成abc有限公司.a10,将其改名为abc有限公司2010.ais即可.

@韩晴13863336558 金蝶软件怎样结帐? -
******3314邹潘 金蝶软件 期末结账: 本期所有数据处理完毕并打印装订后,即可执行“期末结账”操作,以便系统把个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额.注意,期末结账必须由manager或系统管理员组的用户来执行. 在日常业务处理主界面,点“账务处理”,再点“期末结账”,点“前进”,输入manager或当前系统管理员组用户的密码(如果没有密码就不用输入),在点“完成”,选择备份路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹进行数据备份,备份完成,再依次点“确定”、“是”即可完成结账操作.

为传递更多信息,若有事情请联系
数码大全网