专业版中的金蝶存货核算期末结帐不成功?求解决!~
点开存货核算月末结账中查看里面的“本期单价或金额不正确的库存单据”
填上单价,金额
你好,你就先把帐套给备份一个下,在复制一个帐套起来,在去点击结账看下是否有哪些数据正确的就知道了,一帮是没有问题的,只要你正常都结账,还做的东西都有做好了,就没太大问题。不过建议还是找下你购买的供应商,协助处理下这个问题。
希望以上回复对你有所帮助。。。
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金蝶 为什么没有办法 结账? - ******
#甄克# 因为你已经反结到6月了 如果想要将七月的过账需要把六月份期末结账做完期末结账就是强制备份的过程
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金蝶KIS记账王 演示方式打开 期末结账 没反应 怎么办? - ******
#甄克# 可以尝试把金蝶重装之后,然后再结账,如果不行就找一下之前的备份,把这个帐套的凭证引入过去,重新结账.
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金蝶期末结账结不了怎么回事? ******
#甄克# 您好,是您还有7月份的业务单据没有生成凭证,如果不需要生成凭证了,则可在账套选项-财务参数中取消“业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账”,确定后再进行期末结账.
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高手回答!我最近用的金蝶k3软件进行入库及领料发货的工作,里面有个期末处理 - --期末结账的问题!! ******
#甄克# 当然要结账了,否则会计期间不是不对了吗?结账时把上一期的期末专为本期的期初,同时将上月的单据全部核算完毕并生成凭证. 对于本期存在未审核的的库存单据,结账不成功,肯定存在本期未审核的单据,可以在期末处理---查看未审核的单据.
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金蝶为什么期末不能结账 ******
#甄克# 非正式版本只能期末结账两次,超过两次就不能结账了,必须要购买正版的CDK,当然网上有破解的,你自己可以找,但破解毕竟有破解的弊端,还是建议你买正版 反结账CTRL+F12 反过账CTRL+F11
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为什么我的金蝶无法结账了,显示当前使用的功能与其他 - ******
#甄克# 进入 开始-----程序----金蝶专业版------工具------系统工具-------系统工具-------网络控制工具------输入密码登陆 -------用清除按钮将冲突记录删除即可(橡皮擦那个图标)
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金蝶K3应收付款管理模块 期末结帐出现单据重复不能结帐 如何解决?我是刚接手的 前面的人只管把总帐结了,应收付款管理模块只结转到12年的10月 我现在结这些模块的帐 提示出现单据重复 ******
#甄克#第一:仔细看完金蝶提示的内容(金蝶提示可以看到,“单据重复”这四个字).第二:根据提示内容,去应付款管理模块中查找本期对应的单据,是哪几张单据重复了.第三:找出重复的单据,处理完成(可能是删除单据或者是更新单据信息).第四:期末结账.
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金蝶软件期未结账,具体的步骤和方法? - ******
#甄克# 金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账.要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账.反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账.对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
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金蝶专业版结帐时提示“本期还未完成折旧计提工作,不能结帐”,实际已经提完折旧,怎么结帐? ******
#甄克# 首先,确定期间没搞错了,不是要是当前是第八期,你以为第七期一直在那边结账,那肯定有问题. 其次,凭证已经过账不能删除,可以财务部分全部反过帐,然后在固定资产模块进行凭证删除,重新生成计提凭证,然后再进行财务过账.
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金蝶标准版期末结账不能结?提示结账发生错误 请各位帮帮忙,是什么原因啊,应该怎么解决啊 - ******
#甄克# 有没使用出纳模块,假如没用,到系统维护——账套选项——税务银行——是否进行银行对帐按否,就可以进行帐套年末结帐了.假如已使用出纳模块,到出纳模块先进行期末和年末轧帐,再进行帐套年末结帐.