用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄

1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。

2、进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。

3、下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额,没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。

4、等返回第一步的界面时,即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。



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#19321141762# 用友U8里的收款凭证已经生成,我取消了复核 记账,但我需要改制单人,不知道怎么改 - ******
#雷穆# 以新制单人身份登录,在凭证空白行次录入一个数据,软件提示是否要修改别人数据,点是之后再删除这个数据,就完成了修改制单人了.

#19321141762# 用的用友U8,如何修改已经记账的凭证 - ******
#雷穆# 你可以运用“恢复记账前状态”功能取消记账,再取消审核,然后再进行修改凭证.

#19321141762# 在ERP怎么反记帐 我公司用的是用友软件 上个月已经记帐但是我还有凭证没做完 要补做进去 在应收应付系统 - ******
#雷穆# 记住:反结账的快捷方式是 ctrl+alt +F6,, 反记账的 快捷方式是 ctrl+H ,,,然后有个 恢复记账前状态,点一下 选取具体的日期就OK了 ,,希望对你有用,,, -----苏州 用友 魏天逸

#19321141762# 用友U8在筹备期当月已记账但是未作结账处理,上月的账能否与开业后的当月账一并结账 - ******
#雷穆# 不同月份的账,是不能一起结的.因为软件已经认同你账套启用日期为8月份了,9月份可以做账生成凭证但是你结账就会提示你,上月未结账,请先将8月份结账.如果你真的想8、9月份一起做账结账,只有重新启用一个账套了.呵呵.

#19321141762# 用友u8应收单保存后,自动填制的记账凭证没借方. - ******
#雷穆# 设置--初始设置---基本科目设置

#19321141762# 用友u8中如何将应收账款转账到其他应付款 - ******
#雷穆# 如果你使用的总账 应收应付功能的软件,可以从 应收管理中做 应收冲应付操作.前提是这两个科目 都挂上了往来辅助核算. 如果使用的只是总账功能那就好办了 做一张转账凭证,妥了!

#19321141762# 用友U8,应收账款的期初余额录入不了 - ******
#雷穆# 是你已经记账了,所以不能再增加期初余额了反账到期初未记账状态下就可以了.

#19321141762# 用友U8中其他应收款怎么?用友U8中其他应收款怎么做 ******
#雷穆# 其他应收款通常反映一些员工往来,非经营类的应收业务.

#19321141762# 用友U8的往来账核销步骤是什么? ******
#雷穆# 以与U8类似的布德ERP(免*费软件)的往来帐款为例: 1、录入销售发票; 2、录入收款单; 3、核销. 采购也是类似的,

#19321141762# 用友U8应收系统中转账 - 预收冲应收 ******
#雷穆# 凭证未保存,转帐单实际上已生成.需要在应收系统其它处理_取消操作,类型选择转帐.客户选择你开单的客户再重新操作

  • 用用友u8已经记账了怎么取消记账
  • 答:1、已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。2、已结账的凭证对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按”Ctrl+Shift+F6”...

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