出口退税申报时如果没有报关单号该如何申报?

  如果是因为报关单没到,没有报关单号,可以不录入报关单号或者随意录入一个报关单号,以单证不齐进行申报,后期收齐报关单信息的时候,是可以修改报关单号的。如果是报关单丢失,需要开具一个补报关单的单证,去海关重新打印报关单。如果是委托其他公司或代理商代理出口,需要代理商开具代理出口证明,有代理出口证明号就不用填写报关单号了。
  企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期出口单证明细,然后,按以下步骤操作:
一、进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空.
二、当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609.
三、 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增.
1 所属期自动生成.
2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.
3 所属期标志自动生成.
4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空.
5 出口报关单号视情况而定
a .如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.
b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002.
6 出口日期为报关日期.
7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空.
8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空.
9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH.
10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率.
11 出口商品名称自动生成.
12 单位自动生成.
13 出口数量为实际的出口数量.
14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD.
15 原币币别自动生成.
16 原币离岸价为报关的FOB价.
17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额.
18 人民币离岸价自动生成.
19 美圆汇率同原币汇率.
20 美圆离岸价自动生成.
21 征税税率自动生成.
22 退税率自动生成,由商品代码决定.
23 征退税差额自动生成.
24 应退税额自动生成.
25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空.
26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入.
27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报.
四 、基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增.
这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作.
1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改.
2 所属期自动生成.
3 序号规则同出口货物明细申报录入.
4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填.
5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.
6 外汇核销单号为核销单上号码.
7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换.
8 保存.进行下一笔操作.
9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报.五、 基础数据采集-生成出口货物冲减明细.
这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单
1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工.
2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致.
3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致.
4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致.
5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致.
6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致.
进行出口货物冲减:
1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000.
2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排.
3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空.
六、 免抵退税申报-生成明细申报数据.
1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定.
2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定.
3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建.
七、进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据.
八、进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存.
九、免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据.
十、根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业.
十一、企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受).
十二、反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理.
十三 、将最终的数据报送到税务机关.
十四、 免抵退税申报-打印申报报表.
打印以下报表:
1 出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细)
2 出口货物免、抵、退税申报明细表(前期单证收齐)
3 出口货物免、抵、退税申报汇总表
4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表(视税务机关要求)
企业当月的申报工作至此结束.
注: 1 以上操作均以生产企业出口退税系统7.0版为例.
2 以上操作不含当月发生进料加工业务.
3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.

没有报关单号是无法申报退税的,etax-kj.com/tssb,这里可以下载关单一键申报退税的

退税必须要有报关单的出口退税专用联啊

去找报关单号,否则就报不了!

如果是因为报关单没到,没有报关单号,可以不录入报关单号或者随意录入一个报关单号,以单证不齐进行申报,后期收齐报关单信息的时候,是可以修改报关单号的。
如果是报关单丢失,需要开具一个补报关单的单证,去海关重新打印报关单。
如果是委托其他公司或代理商代理出口,需要代理商开具代理出口证明,有代理出口证明号就不用填写报关单号了。

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出口退税申报时如果没有报关单号该如何申报?~

如果是因为报关单没到,没有报关单号,可以不录入报关单号或者随意录入一个报关单号,以单证不齐进行申报,后期收齐报关单信息的时候,是可以修改报关单号的。
如果是报关单丢失,需要开具一个补报关单的单证,去海关重新打印报关单。
如果是委托其他公司或代理商代理出口,需要代理商开具代理出口证明,有代理出口证明号就不用填写报关单号了。
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出口退税报关单上有申报,但是没有进项发票可以退税。一般纳税人的话,是可以凭借报关单、进项票去申请退税的,如果是小规模就只能免税。供应商是小规模可以让税局代开增值税专用发票的,让供应商去税局待开即可,没有增值税专用发票是退不了税的。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样,但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数,每一张发票都必须有独一无二的流水账号码,防止发票重复或跳号。《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

#18028621138# 出口退税系统中的远程申报中的外部信息查询的报关单 核销单信息为什么一直没有信息呢? - ******
#庞利# 是海关的信息税务局还未收到,预审信息显示无此报关单号,表示退税局系统还没有收到相关的报关单数据,因为关单是要在出口后的一个来月左右才能被退税局系统显示出,有时候好像更久(经验感觉).你现在的情况可以去做一个备案登记,打印相关的表格登记报关单无信息,这样下个月的时候就能够再次做而不会因为过期不给你退税了.

#18028621138# 8月份出口,在"生产企业出口退税申报系统"申报后,至今税务系统每月反馈显示:"海关数据中无此出口报关单号" - ******
#庞利# 一般海关在放行以后涉及出口退税的一般在一个月左右信息就会到税局那里去了.这种情况建议联系下税局或者问下海关工作人员.

#18028621138# 国税已接收半个月,为何网上出口退税申报反映海关无此报关单 ******
#庞利# 找东方口岸 你在海关没有提交 也可以找你的报关代理

#18028621138# 国税已经接受数据,在“出口退税”里也已经交单,为什么疑点反馈出现海关数据中无此报关单号 - ******
#庞利# 如果已经确认提交了,而且没有输入错误,就在等几天.从电子口岸把数据传输到退税局的系统里一般需要三-五天左右的时间.我们一般遇到这种情况,就不管,等到你正式申报时就有信息了

#18028621138# 在办出口退税申报时,不知道出口商品的具体编码的情况下,如何录入系统 - ******
#庞利# 在办理出口退税申报时,不知道出口商品的具体编码的情况下,只能以报关单上的商品编码录入才有效,没有其他的办法录入系统.如果录入的商品编码与报关单上的商品编码不一致,预申报就会出现疑点,通不过预申报的.

#18028621138# 做出口退税申报时,若报关单还没拿到,出口日期怎么找 ******
#庞利# 实际出口报关单的日期,可以先问出口报关行,或者让报关行先将预录入单传给你们,如果不涉及改单的话,上面的信息跟实际报关单是一样的.

#18028621138# 你解决了吗,我也是的,怎么办,出口退税预申报的时候老说无此报关单号,然后在电子口岸上是数据中心已接 - ******
#庞利# 报关单信息需要在电子口岸-出口退税子系统中点击报送,你报送了吗

#18028621138# 外贸企业出口退税疑点代码1500,外管局核销数据中无此报关单号,请问是怎么回事,要如何解决?谢谢! - ******
#庞利# 错误级别"E"原因出口企业申报退税时,核销单号填报错误外管局核销单数据滞后外管局核销单数据有误调整方...

#18028621138# 海关数据中无此报关单号 - ******
#庞利# 已经出口的货物,核销数据在系统里没有显示? 有可能是数据丢失造成的原因,可以让当时出口的报关行重新将申报信息重新刷一遍,就是在网站上重新过一遍信息,再查查即可,现在海关和国税系统很菜,有可能出现这种问题. 90天是比较麻烦的,先向国税局出个声明退税办理延期吧,必要时可以采取私人途径.......以免造成损失.

  • 关于生产企业出口退税,提示国税局没有此笔报关单信息?
  • 答:亲,这种情况首先需要查询此份报关单海关系统是否截关,另外还需要查询电子口岸是否有此份单是数据,如果海关截关且电子口岸也有数据,那么需要带此份报关单原件、提单复印件及相关此单资料寄公司相关资质去国税局申请人工处理即可,因为现在是无纸化数据传输,偶尔会遇到这种数据传输不畅等特殊情况。

  • ...总局已经收报关单,但出口退税系统上没有报关单信息,怎么回事?请...
  • 答:(2)数据实时状态:数据中心已接收,企业未确认含义及异常问题解决办法:此状态为用于报关单退税的电子数据已经传至电子口岸,请企业进入出口退税系统做数据报送操作。如果企业对该报关单的具体内容有意见,请与出口口岸海关联系修改报关单电子数据,并重新签发退税联。(3)数据实时状态:企业已确认,待发送...

  • 生产企业出口退税,由于没收到报关单,需要申请延期申报,请问需要准备...
  • 答:1、《出口货物退(免)税延期申报申请表》或《出口货物退(免)税()期申报申请表》;2、出口企业关于逾期、延期申报的书面申请(盖有公章和法人印章);3、自己打印的申请书面材料;4、如果企业提供的资料不足以说明情况,企业还需要提供第三方客观证明。

  • 外贸企业出口退税提示报关单号不存在是什么原因
  • 答:1 报关单号录错了 2 报关单未结关,电子口岸信息未传输至国税局

  • 出口退税申报需要哪些资料
  • 答:凡以到岸价CIF结算的,还应附送出口货物运单和出口保险单。6、有进料加工复出口产品业务的企业,还应向税务机关报送进口料、件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称,进料成本金额和实纳各种税金额等。7、产品征税证明。8、出口收汇已核销证明。9、与出口退税有关的其他材料。

  • 出口退税备案资料有哪些内容出口退税备案资料有哪些
  • 答:,报关单号为12位数字.b如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002.6出口日期为报关日期.7外汇核销单号.如果...

  • 预审反馈“海关数据中无此报关单号”,是报关单信息没有进去吗?我该怎么...
  • 答:有两种可能:1. 你录入的报关单号不对。应该按退税局要求录入。可能和黄联上的不太一样,前面还是后面加001什么的吧?2. 报关单回来后,你网上没有交单,要提交了信息才可以的。只要是海关退回来的报关单,海关那里的信息肯定是有,报关行没用,你先按以上两种自查一下吧 ...

  • 出口报关单号是哪个?
  • 答:你收到外汇的时候,银行会要求你填写一份国际收支申报单,这个单据被录入系统后,银行会为这笔外汇收入编制一个编号,就是申报单号。报关单号可以直接找报关行或者在电子口岸里查到的, 进去之后点“出口退税”,在最左侧有个“选择报送”,点开后会显示报关单号及相应的核销单号,你点下你可以看到...

  • 你好,在做出口退税系统时,有出口的数据怎么样录入?
  • 答:3、“出口日期”:根据出口报关单右上角两个日期中较迟的一个日期录入。4、“外汇核销单号”根据出口报关单上的“批准文号”栏的内容填写。5、“代理证明号”:一般为空,属代理出口的须录入代理证明号,不录报关单号。6、“单证不齐标志”:未取得出口退税联出口报关单的,在该栏录入“B”; 未...

  • ...没拿到报关单能不能申报出口退税?业务确实合法、合程序发生。_百度...
  • 答:关单没回来的话可以申报退税的,但是在货物出口90天内要做单证收齐,这个时候必须要有关单,也就是说货物出口后要在退税系统里做申报,但是这个时候是不计算退税的,退税是按照你收齐单证(关单,核销单)的时候才计算退税的,当月出口当月做收入并申报退税 ...

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