金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。



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#18557115010# 金蝶帐套年底如何结账 - ******
#白饶# 一、年结前的准备工作: 1、 12月份固定资产已经计提折旧; 2、 如果有外币业务,已经完成调汇工作; 3、 本年的损益已经结转,损益类科目没有余额; 4、 利润已经分配,本年利润科目没有余额; 5、 如果使用了出纳系统,出纳系统已经...

#18557115010# 有使用金蝶K3nbsp;10.1软件电脑做帐的吗?每月应如何结帐,具体应怎样操作? - ******
#白饶# 1、首先检查单据凭证的准确性,是否有无单价、未审核、未处理的业务.确认后所有凭证审核、过帐,然后在总帐结转损益,结转完把结转损益的凭证也审核过帐..2、你公司有物流模块,结帐前要核对总帐与物流模块,在物流管理”-“存货核算”-“期末关帐”中,选“对帐”,看是否有差异(根据物流模块单据生成的凭证,如果手工改动金额了,可能会导致不一致).另外需要不需要关帐看你公司情况,我们公司不进行关帐操作.3、然后先结物流帐,在“物流管理”-“存货核算”-“期末处理”中.4、最后结总帐,在哪操作就不用说了吧.祝你顺利!呵呵!

#18557115010# 想要金蝶K3财务软件在不输入单价的情况下可以进行期末结帐,要怎样设置? ******
#白饶# 呵呵,我也遇到这个问题,化石先生的要求是对了.比如钢材检尺入库称重出库的情况,我单价入库100吨,出库时为105吨,系统是不允许出库的,所以要做其它入库单数量为5吨,单价为0,否则库存成本不对了.K3在制造业中应用较广泛,但是...

#18557115010# 金蝶kis商贸版 如何进行月末结账? - ******
#白饶# 在主界面里面有个功能,功能下面有个业务期末结账,里面可以做本期结账和反结账.做完业务结账后财务才可以结账.如果不结,也可以做下个月的业务,这个是针对进销存.但是产品成本出来是不正确的.

#18557115010# 运用k3系统进行月底结账,可否将结转损益、审核和过帐结转损益的凭证等步骤说的详尽一些? ******
#白饶# 先审核凭证,然后出纳复核,过帐,最后结转损益,再审核和过帐结转损益的凭证.最后点结帐的期末结帐.如果上了物流系统和应收应付系统,固定资产管理模块的,还要先分别对相应的模块进行月底结帐,最后再在总帐进行月底结帐

#18557115010# 金蝶KIS标准版月末怎样凭证结账?可以具体的吗?谢谢! - ******
#白饶# 在账务处理界面;1过账2结转损益3过账 然后到固定资产管理界面 计提折旧 然后到出纳管理界面4出纳轧帐 在回到财务处理界面5点击期末结账 如果你设置了过账前必须审核的 那么在过账前必须审核 可登陆金蝶官网 在产品论坛里找需要的资料学习一下.

#18557115010# 金蝶软件月末如何结转? ******
#白饶# 1、将所有凭证过账 2、有外币的作期末结汇 3、结转损益 4、将结转损益凭证过账 5、按期末结账

#18557115010# 请问金碟K3财务软件具体操作流程? - ******
#白饶# 原发布者:东坡上的人金蝶财务软件操作流程金蝶财务软件的操作流程有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,没有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→结...

#18557115010# 金蝶k3中没有固定资产怎么结账 - ******
#白饶# 新卡片录入后---生成凭证记账--月末结账---下月计提折旧就可以. 希望能帮助到你! 固定资产模块---期末处理---计提折旧就可以

  • 金蝶K3日常就是凭证录入和审核,到了月底要做哪些?先后步骤是什么,凭 ...
  • 答:你好!录入-审核-过账-期末结转损益-结账。

  • 金蝶K3月末结转数据哪里来
  • 答:数据来源于损益类科目余额。点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作。注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目。

  • 使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的?
  • 答:金蝶软件做账的具体步骤如下:1、进入软件后,点击“财务会计—总帐—凭证处理”。2、进入凭证处理后,点击凭证录入。3、进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键。4、每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理——凭证查询。5、进入凭证查询时会自动跳出一...

  • 金蝶k3如何反向过账结账
  • 答:关于金蝶k3如何反向过账结账?这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。2、2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。3、3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后...

  • 金蝶KIS专业版月末结账步骤
  • 答:点按“查看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结账。如果没有,则按“下一步”,系统会进行期末处理。如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间,这时候结帐完成。可以进行下期新凭证的录入工作。

  • 在K3中怎么结转制造费用。谢谢
  • 答:在K3中结转制造费用,可以手工录入结转制造费用的凭证,也可以设置自动结转制造费用。1. 制造费用发生时:借:制造费用——明细科目等 贷:库存现金或银行存款 2. 正常结转制造费用:借:生产成本——明细科目等贷:制造费用——明细科目等 需要注意点:自动功能——在凭证模板设置里设置好点击选择模板,会...

  • 金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊
  • 答:金蝶K3固定资产反结账的方法如下:1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"...

  • 金蝶kis专业版月底怎么结账,怎么结转损益
  • 答:1、打开金蝶kis专业版的主页,点击“账务处理”这一项。2、下一步,在跳出的界面中点击下方的“结转损益”图标。3、这个时候,需要确定基本信息并点击“下一步”按钮。4、这样一来,根据自己的实际情况设置以后点击“完成”按钮即可结转损益。

  • 金蝶K3标准版期末结账
  • 答:在系统设置---系统设置---总账---系统参数 总账---凭证 把凭证号按年度排列 前面勾去掉,顺便说下,你发的凭证截图是KIS,而不是K3

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