报表模块有。
查看操作说明撒!或是系统中的帮助不就明白了!
怎样利用资产负债表和利润表自动填所有者权益变动表~
第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数(一般企业并无其它形式的现金等价物),把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上,算出现金及现金等价物净增加额。
第二步、再到主表上先填投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量这两大项:
1. 一般企业除固定资产、无形资产增加减少外无其它形式的投资,这样看资产负债表分析固定资产及无开资产部分就行了:若无变化,就不管它了;若有变化,看看是否关扯现金及金额多少。(要有其它投资,再看看其它投资项目就行了)
2.筹资活动产生的现金流量主要于长短期借款、财务费用这几个科目有关系,根据这几个科目分析填列就行了
第三步、上面做好后,现在可以倒挤出经营活动产生的现金流量净额了。(根据公式:现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金流量净额+资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额)
第四步、现在先不忙着去填经营活动产生的现金流量部分中各明细项目,而要先去填后面补充资料中从净利润开始推算经营活动产生的现金流量净额那部分,目的是为了进一步验证前面倒挤出的经营活动产生的现金流量净额正确性。
1.此部分多数项目均可直接从资产负债表、利润表上直接抄取或计算得出(如固定资产折旧、无形资产摊销、待摊费用减少或增加等等)。
2.麻烦一点的是如何确定经营性应收项目和经营性应付项目的范围,我的经验是这样:○1应收帐款、其它应收款一般均为经营性应收项目;○2除短期借款、预提费用等科目外的流动负债科目均为经营性应付项目。
3.看看按照此思路由净利润开始推算出的经营活动产生的现金流量净额是否正确:若不正确,先对经营性应收项目和经营性应付项目的范围进行微调;若还不正确,还要检查前面投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量计算是否有误。若正确,基本大功告成。
第五步、最后填经营活动产生的现金流量部分。
1.销售商品、提供劳务收到的现金(以一般纳税人为例)按主营业务收入+主营业务收入*17%+(或-)应收帐款变动额计算。(若有其它业务收入也要算上)
2.先算出现金流入小计再倒挤出现金流出小计。
3.支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费均可从帐务上查出填上。
4. 支付的其他与经营活动有关的现金=营业费用+管理费用-折旧部分-未支付现金的部分。
5.最后倒挤出购买商品、提供劳务支付的现金
进入报表模块 ,选择对应会计制度的报表文件夹,右侧会出来对应的报表。双击资产负债表进入后。报表右侧下角有本年本期或???年????期字样。双击,弹出对话框,左侧 缺省年度2013 开始期间结束期间都为你计算报表的月份 ,然后确定,然后报表上边有报表重算钮,重算后即可!
资产负债表往来默认重分类了 如果需要直接取科目余额,还得修改下公式!
所有者权益表动记得好像得单独设公式!
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请问金蝶里面自动转账是怎么做的 - ******
#丘泼# 自动转账其实就是把每个月都要做的凭证事先做一个模板,以后每个月要做这张凭证的时候选择该模板,自动生成凭证. 这个功能跟里面的结转损益有点相似,就同样的凭证不同的金额不需要手工输入,能自动生成,简单方便
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金蝶K3月末结账后为什么会计期间仍然不变 - ******
#丘泼# 你好,你描述的问题很详细.首先,你用的是哪个版本?其次,金蝶KIS 迷你版、标准版、专业版,都是一期期结账的,如果当月没有结账,下期的凭证是不能审核或者过账的.如果你过账,会提示备份、然后保存,只要结账成功,就会自动跳到下一期.如果成功结账,又不跳动期间,我做了那么多年金蝶,还真没遇到过.那可能是软件出现异常,可以重装.最后,这种问题,一般远程看下,效果会比较好.
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金蝶k3 结完帐后 资产负债表和利润表 怎么得出?? - ******
#丘泼# 结完帐后,选择“财务会计”-“报表”-“报表”-“资产负债表”或者“利润表”. 按照表中要求,先进行设置,后保存.月末.打开填制就可以.填制结束,打印. (请参考)
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金蝶K3版如何结转损益? - ******
#丘泼# 点凭证过账,再点结转损益,再点凭证过账,(因为结转损益的哪张凭证也要过账,)再点期末结账就可以了.
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系统自动生成期末汇兑损益结转凭证的操作步骤 - ******
#丘泼# 不知你用的是什么软件;金蝶K3流程是这样的:财务会计-应收款管理-期末处理-期末调汇-输入期末汇率就可以或者: 财务会计-总账-结账-期末调汇-输入期末汇率就可以
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在金蝶k3期末结转主营业务收入和结转管理费用是手工做账还是系统自动生成 - ******
#丘泼# 1、因为损益类科目比较特殊,只取借方数,就是说贷方数是取数不到的,所以你肯定当初出现了管理费用借方红字,怎么来的就是譬如有笔保险赔款你收到了,当时做分录:借:银行存款 10万 借:管理费用 -10万(即贷方冲掉管理费用10万,...
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金蝶K3月末如何结账? - ******
#丘泼# 做完凭证和结转损益就可以结账,按月末结账就会自动结账了
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金碟K3本年年末的余额如何结转到下一年度?结转本年利润到利润分配是手工做的凭证,还是可以自动生成?? - ******
#丘泼# 这个是手工做的 或者在自动转帐里面做一个模板生成都可以的.但一定要做 .
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金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐? ******
#丘泼# 财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账.
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金蝶K3是怎样在自动转账里面,设置本年利润结转到利润分配 - 未分配利润的?请详细说明操作方式 非常感谢! - ******
#丘泼# 愿与您共同讨论、学习. 一. 在“总账”模块中,选择“结账”-“自动转账”命令,打开“自动转账凭证”界面; 二.切换到“编辑”界面.单击下面“新增”按钮,名称栏填入“本年利润结转到未分配利 润”;选择机制凭证“自动转账”, ...