金蝶K3,为何结转损益 跳出对话框说凭证分录不平~
解决了,有张凭证由于外币原因金额成4位了,后台都看不出来,从凭证明细导出来看出来的,,哎。。。。
建议你到总账的系统设置中选择一下借贷自动平衡的选项,再回来做这张凭证,估计你做的这张是大凭证分录很多吧。
#18250421687#
金蝶K3总帐结帐结转了损益,自动转帐、凭证摊销也要做吗,还是结转了损益就可以期末结账 - ******
#艾界# 自动转账与凭证摊销依据贵公司实际情况确定,在k3中不是必须的操作,结转损益之后出具对应的报表,核对没有问题,就可以结账.
#18250421687#
k3中关于结转损益的问题 - ******
#艾界# 第一个分录是借:主营业务成本贷:库存商品这样应收账款的钱应该就对了吧最后一笔结转损益的话就是 损益类科目转到本年利润的借贷方嘛
#18250421687#
金蝶K3每月都要结转损益吗 - ******
#艾界# 不是必须每个月结转损益 但是不结转取不到利润表..在总账系统设置里面选一下利润表从余额表取数就好了
#18250421687#
金蝶怎么便捷结转损?金蝶怎么便捷结转损益 ******
#艾界# 金蝶KIS记账王系统使用结转损益功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入“本年利润”科目或“本年利润”科目下的明细科目中,自动生成结转损益记账凭证. 第...
#18250421687#
金蝶商贸标准版软件月末结账.是怎样的一个流程?麻烦知道的朋友帮忙指教一下,是应该先结转损益,还是先 - ******
#艾界# 有外币的话先期末调汇,没有的话,先凭证审核,再凭证过账,再结转损益,再把结转损益产生出来的凭证审核,再把这张凭证过账,再期末结账就行了
#18250421687#
哪位高手知道怎么用金蝶k3结转销售成本和损益? ******
#艾界# 结转销售成本是在供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证里,勾选“销售出库单”过滤出本月销售开票的出库单,按事先设置好的凭证模版生成凭证就可以了 结转损益是在总账-期末处理-结转损益,按提示操作就行了
#18250421687#
我是新手,在金蝶k3软件下做完帐也结转了损益,但是我的报表下却什么都没有,我该怎样做? - ******
#艾界# 尊敬的客户,您好:出报表时,需设置期间,重算报表.为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持!
#18250421687#
我用的金蝶k3,上个月做结转汇兑损益时,里面有银行存款,以前从来都没这种情况,谁知道这这种情况给我讲讲啊, - ******
#艾界# 期末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额的差额,作为汇况损益, 计入当期损益.因为涉及到银行外币存款金额的变动,所以会有银行存款这项.
#18250421687#
金碟K3结转损益时提示未设本年利润,及利润分配! - ******
#艾界# 你的权限不够,要用管理员进去
#18250421687#
金蝶K3的汇兑损益怎么做呢?我举个例子 - ******
#艾界# 你是采用浮动汇率计算的吗? 如果是的话,请将所有有外币核算的科目,全部都在科目属性中勾选"期末调汇",然后,入账时按正常方式入,本月过完账之后,再从系统生成一张"期末调汇"凭证.如果是采用固定汇率比如0.84的话,比如9月2日汇入的,你可以 借:银行存款-XX(人民币户) 154375 借:汇兑损益 5225贷:银行存款-XX(港币户) 190000*0.84=159600 9月 15日的相同做法.