2.把本年利润结转未分配利润
3.所有凭证审核过账
4.结账
建议:在结账前先备份帐套
尊敬的客户,您好:
是的。
是的
正确
金蝶迷你版年末结账前忘记做手工本年利润分配的分录什么办~
进行月底结账和结转损益就可以了呀,金蝶KIS记账王系统使用结转损益功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入“本年利润”科目或“本年利润”科目下的明细科目中,自动生成结转损益记账凭证,此时需要注意一定已经将素有的凭证过账,否则可能会出现不正确的结果,然后点击【完成】按钮,金蝶KIS记账王系统自动进行期末损益结转处理。
你12月已经过账,没结转本年利润,就点结转损益生成一张结转本年利润的凭证,然后再将这张凭证过账就可以结账了,完整步骤就是没结转之前过账所有凭证再结转利润然后在过账这张凭证
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金蝶12月底结账问题 - ******
#红苏# 年底结账跟月底结账一样..只是多一个本年利润结转到利润分配的凭证.. 年底结账会自动分成两个账套. 原07年账套的扩展名由.AIS变成.A07,并自动生成一个.AIS的08年新账套.
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金蝶软件期未结账,具体的步骤和方法? - ******
#红苏# 金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账.要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账.反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账.对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
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金蝶软件是否先过帐后结转损益呢 - ******
#红苏# 首先是需要把当期做过损益类科目的凭证过账,再进行结转损益,因为这个时候损益类科目才有余额,可以生成结转损益的凭证的.结转损益的凭证再进行过账,数据会进入到损益表中进行取数. 这类科目是为核算“本年利润”服务的,具体包...
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关于迷你版金蝶的问题,年底结转时候会....... - ******
#红苏# 回答1:金蝶是这样的,年底结转到次年的时候是会覆盖之前的备份帐套,你一定要保留之前的备份,不然是找不回来的.回答2:AIB就是备份文件,你使用恢复功能,恢复了就是之前的09年的了.
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金蝶KIS迷你版如何年度过账 - ******
#红苏# 先将本期凭证过账然后结转损益,审核过帐之后,再手工做一张借:本年利润 贷:利润分配 然后审核过账,最后结账就可以了.系统将自动跳转到下一年,生成另外一个新帐套.
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金蝶财务软件期末结账应注意事项! - ******
#红苏# 首先 确定你的本年所有账务已经结束,其次所有账务已经完全正确· 本年的结转损益凭证已做了· 就可以结了 如果错了· 可以返回修改· KIS 标准版 迷你版·直接打开你的年度账套修改· 专业版· K3 直接反结账就可以 ·
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金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程? - ******
#红苏# 1、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入. 2、会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入. 3、确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了. 4、填写凭证信息以后,点击完成即可实现12月份(年末)结账了.
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我使用金蝶迷你版财务软件凭证录完后是先审核还是先结转损益 ? - ******
#红苏# 先审核过账后,再操作结转损益,操作完结转损益后 ,会产生一张凭证,这张凭证再操作审核过账,就可以了!
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金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程是什么样的? ******
#红苏# 首先,年结和月结本质上是一样的.月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转...
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用金蝶KIS迷你版做账怎么进行年结账? ******
#红苏# 在最后一月做月结就自动进入到年结程序,只是在结帐完毕后生成一个同名的新帐套文件,举例说明,你对XX公司2008.AIS这个帐套做08年12月的月结,结帐完毕后自动进入到XX公司2008.AIS这个帐套里面,但是实际上这个帐套是个2009年1月启用的新帐套,当然它的所有数据都是原来帐套的2008年12月底的余额和资料,在同目录下,会自动新生成一个叫XX公司2008.A08的文件,这个里面就是原来2008的数据了,可以在开始登入的时候直接选择所有文件打开这个后缀为A08的文件,也可以同过重命名修改帐套名称和后缀名后进入