用友软件T6系统中期末处理和月末结账有什么区别

你讲是核算模块的月末处理、月末结账吗?

1、月末处理是对仓库进行月末处理,系统会算一下这个仓库的存货本月的期初、本期入库、本期出库、本期结存的情况。

2、月末结账是针对核算模块讲,这个月份的工作已经结束,要做一下本月封账的处理,进入下月的工作处理。

用友软件T6系统中期末处理指月末损益结转、生产成本的结转、销售成本的结转、汇兑调整等;而期末结转是将当月的各个科目的余额结转至下月初,形成下月的期初余额。

用友软件T6系统中期末处理和月末结账有什么区别~

存货核算模块的期末处理是对一些比如计划价、全月平均计价库房进行月底的平均价计算或差异率计算
月末结账是模块的月底结账,没啥其他的意义

第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二部生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定,ok。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。

#13687975878# 用友软件:凭证做一张就记一次账还是月底再一起记账 - ******
#慕香# 正确的做法应该是:做一张凭证,就将这张凭证审核,如需出纳签字再签字,然后记账.到月底,有转账的凭证你可以使用自动转账自动生成凭证或者直接填制凭证的方法,当一个月的所有工作全部做完的时候再结账.结账后,不能再填制凭证...

#13687975878# 用友软件里,核算管理中已月末结账,如何取消已记账部分,急急急急急急急 - ******
#慕香# 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存.第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账...

#13687975878# 请问用友系统在初期建账时,营业费用—期末结转、管理费用—期末结转和财务费用—期末结转 - ******
#慕香# 需要设置,到期末结转-选中损益结转后,进行设置,非常简单.输入本年利润科目(确定好借贷方)再输入损益类科目(是最后一级明细科目).收入类和费用类要分别设置

#13687975878# 用友软件月末库存管理和库存核算两个模块具体是怎么操作的啊? - ******
#慕香# 先记账,在期末处理,,先记入库.在记出库.先记采购入库,在记材料出库.

#13687975878# 帮忙 用友中的月末结转 - ******
#慕香# 首先更正最后一笔会计分录,应该是:借:主营业务收入 贷:本年利润 所有的损益科目都可以在用友里自动转帐,方法相信你自己应该知道:总帐-期末-转帐定义-期末损益-进入定义界面选中凭证类型、利润科目、损益科目保存退出.期末在转帐生成里便可以自动生成转帐.如你之前不是用“期间损益”,而是用“自定义转帐”,我个人建议你使用“期间损益”这样避免因人为原因造成遗漏科目的现象,而造成转帐凭证的利润金额与利润表的利润金额不符.

#13687975878# 用友T6系统中如何进行期间损益结转 - ******
#慕香# 第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定. 第二部生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定,ok.定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了. 记着生成以后,需要审核,记账,再结账.

#13687975878# 用友软件的应用月末自动结转本年利润和月末结账如何操作?最好详细一 ******
#慕香# 一、总账部分 1、总账日常业务流程: 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――... 核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理. 采购、销...

#13687975878# 用友t6怎么年度结账 - ******
#慕香# 用友软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册, 2、注册用户名用admin,再点确定. 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之...

#13687975878# 用友T6的年结流程 - ******
#慕香# 用友T6的年结流程: 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度.如果要结转2011年的年度期末数据,此时要选2012...

#13687975878# 用友T6 采用单到回冲,次月冲回暂估的数据在哪里找?有金额无数量的数据在哪里找?月末结账的步骤是什么? - ******
#慕香# 1、存货核算-日常-单据列表-红蓝回冲单 2、存货核算-日常-系统调整单(如果是手工处理的,就是出库/入库调整单) 3、暂估、结算成本处理、记账、期末处理、生成凭证、结账

  • 用友软件T6怎样反结账?
  • 答:T6软件反记账:1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:2、点击“对账”后,出现下图:3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现...

  • 用友T6工资模块月末结账注意事项?
  • 答:备份数据。对账过程本质就是对各项财务数据的监控,通过对财务数据变动的分析判断,站在经营者角度提出风险警告、财务反馈。1、打开需要处理的工资类别。2、工资变动做完以后。3、薪资分摊完成。4、处理所有工资类别的项目。5、生成凭证。6、月末结账就可以了。

  • 用友T6如何做数据结转?
  • 答:这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

  • 用友T6年结流程及技巧
  • 答:你知道用友T6年结流程及技巧是怎样的吗?你对用友T6年结流程及技巧了解吗?下面是我为大家带来的用友T6年结流程及技巧,欢迎阅读。年结前准备 各模块结转状态检查 1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 2、工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资...

  • 用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作?_百度...
  • 答:反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:1、第一步,进入软件,依次单击“总账”-->“期末”-->“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态...

  • 用友T6系统中如何进行期间损益结转
  • 答:第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。第二部生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定,ok。定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。记着生成以后,需要审核,记账,再结账。

  • 用友T6怎么反结账?
  • 答:T6软件反记账:1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:2、点击“对账”后,出现下图:3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现...

  • 用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作?_百度...
  • 答:反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:1、第一步,进入软件,依次单击“总账”-->“期末”-->“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态...

  • 用友财务软件T6如何反记账,反结账
  • 答:T6软件反记账:1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:2、点击“对账”后,出现下图:3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现...

  • 用友t6怎么年度结账
  • 答:选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,3、 点确认,接着点是。4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。4、 建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。三、 结转上年数据注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以...

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