U8损益类科目有余额怎么处理呢

在期末(月末、季末、年末)损益类科目累计余额需转入“本年利润”账户,结转后这些账户的余额应为零。按月结转的话,科目里只有"本年利润"。月末损益科目处理方法:

1、借:主营业务收入贷:本年利润。

2、借:本年利润贷:管理费用销售费用财务费用主营业务成本。

会计技巧

1、出纳整理其手中的原始凭证,分类后做记帐凭证,但只记现金或银行存款科目,即只做一半记帐凭证,对应的科目则由主管会计制作。

为什么不全由主管会计制作呢?一来这样可以避嫌,当现金会计手中的现金或银行存款出现差错时,可以分清责任;二来也可间接提高现金会计的水平,使其快速学习,以达到独立制作凭证。

2、现金会计按原始凭证日期或收到原始凭证的顺序在原始凭证上编号,并按编号分别登记现金日记帐或银行存款日记帐。然后将原始凭证转给主管会计,由主管会计全面制作记帐凭证,再按记帐凭证另外登记一本现金日记帐或银行存款日记帐。



U8损益类科目有余额怎么处理呢~

在期末(月末、季末、年末)损益类科目累计余额需转入“本年利润”账户,结转后这些账户的余额应为零。按月结转的话,科目里只有"本年利润"。月末损益科目处理方法:
1、借:主营业务收入贷:本年利润。
2、借:本年利润贷:管理费用销售费用财务费用主营业务成本。

会计技巧
1、出纳整理其手中的原始凭证,分类后做记帐凭证,但只记现金或银行存款科目,即只做一半记帐凭证,对应的科目则由主管会计制作。
为什么不全由主管会计制作呢?一来这样可以避嫌,当现金会计手中的现金或银行存款出现差错时,可以分清责任;二来也可间接提高现金会计的水平,使其快速学习,以达到独立制作凭证。
2、现金会计按原始凭证日期或收到原始凭证的顺序在原始凭证上编号,并按编号分别登记现金日记帐或银行存款日记帐。然后将原始凭证转给主管会计,由主管会计全面制作记帐凭证,再按记帐凭证另外登记一本现金日记帐或银行存款日记帐。

用友u8结转损益具体操作方法:先设置好期间损益结转的会计分录:期末--转账--转账设置--期间损益--转入科目设置为本年利润;期末--转账--转账生成 选择“期间损益”结转,生成相应的作主。一、如何在用友U8软件中自动生成期间损益结转的会计凭证。1、进入企业应用平台,打开财务会计-》总账-》期末-》转账生成。2、打开转账生成界面后,选择左侧的期间损益结转,如果右侧科目为空,再点击期间损益结转后面的三个点,打开转账定义界面3、在右上角输入或选择本年利润科目,此帐套为4103,选择后用鼠标在下方任意位置点击,就会出现所有的损益类科目。然后点击确定4、回到期间损益结转界面,右侧已经有了我们选择的所有期间损益科目。点击全选,然后点击确定。5、自动生成了结转损益凭证,检查是否正确,然后点击保存。6、凭证保存成功,坐上角出现“已生成”红字。二、用友期间损益结转概述:期末时,应该将各损益类科目的余额转入“本年利润”的科目,可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。U8软件系统给提供的结转损益功能,是将所有损益类的本期余额全部自动转入到本年利润科目,并生成一张结转损益的记账凭证。1、从【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】中进行定义期间损益的结转科目【本年利润】。右上角输入本年利润科目编码4103后,选中表格中空白列即可自动匹配本年利润科目编码和名称2、将凭证记账后,从【总账】-【期末】-【转账生成】-【期间损益结转】中【全选】,并点击【确定】,即可生成损益结转凭证。

#18526689817# 年底结账系统说本年利润科目尚有余额.我该怎么做?(金蝶软件) - ******
#俟爸# 会计期间1到12期,都需要结转损益,将损益类的余额转入到本年利润中;出现这个提示,肯定是在12期年结转的时候,需要手动做一张凭证,结转本年利润,将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中,就不会有这个提示了.

#18526689817# [求助]损益类科目余额结转到未分配利润科目 ******
#俟爸# 在总帐中:期间处理>结算>结转,该程序就用于将期末无余额的科目结转至留存收益科目上,但是前提是在维护总帐科目时,需要为损益类科目指定结转类型,并为结转类型维护相应的结转科目.其中结转类型和相应科目的定义在后台配置中维护留存收益科目中实现.

#18526689817# 发生额及余额表结转损益后,还有余额怎么处理 - ******
#俟爸# 损益类科目结转后一般没有余额,如有继续结转就行了采纳哦

#18526689817# 去年做结转前有一个损益类科目没有结转,带了余额过来,怎么重新结转 - ******
#俟爸# 反结账,T3里有这么一个功能,要有相关权限的人才可以反结账,就可以重新结转了.

#18526689817# 损益类账户期末余额在贷方还是借方? - ******
#俟爸# 损益类账户期末余额是为0,贷方和借方都没余额. 损益类账户得区分是“损”还是“益”,所谓“损”是指成本、费用、税金类;“益”是指各种收入、补贴、投资收益等,前者借方记录增加,后者贷方记录增加,期末,从反方向结转至“本...

#18526689817# 本期损益类科目余额不为零,请先进行损益结转.如何处理 - ******
#俟爸# 如何处理将损益类科目余额结转为0

#18526689817# 用友U8软件里月度结账时,除了损益类科目余额须结转为零,还有其他的科目吗? - ******
#俟爸# 凡是当月发生的全部期间费用都要在期末进行结转. 1、销售、管理及财务费用的结转:借:本年利润贷:营业费用管理费用财务费用 2、制造费用月末分配计入:借:生产成本贷:制造费用

#18526689817# 怎样在用友U8中核对余额表与收发存汇总表中的余额,从而使得其两者期初期末的金额相等. - ******
#俟爸# 就是和余额表对,看余额表里损益类科目余额全部为0就对了.打开科目余额汇总表,你先检查看看自己手工处理的部分有那些没有统计 然后在检查电脑里面需要人工设计公式的部分是否有公式设计错误,如果以前月份用软件做的资产负债表是...

#18526689817# 损益类科目余额 - ******
#俟爸# 月末的时侯,所有损益类科目(如主营业务收入、主营业务成本、所有的期间费用等)都要结转到“本年利润”科目里,这样才能计算出本月是亏损还是赢利.所以结转后,损益类科目是没有余额的.

  • U8损益类科目有余额怎么处理呢
  • 答:在期末(月末、季末、年末)损益类科目累计余额需转入“本年利润”账户,结转后这些账户的余额应为零。按月结转的话,科目里只有"本年利润"。月末损益科目处理方法:1、借:主营业务收入贷:本年利润。2、借:本年利润贷...

  • 用友u8怎么结转损益
  • 答:1、进入企业应用平台,打开财务会计-》总账-》期末-》转账生成。2、打开转账生成界面后,选择左侧的期间损益结转,如果右侧科目为空,再点击期间损益结转后面的三个点,打开转账定义界面3、在右上角输入或选择本年利润科目,...

  • 用友u8怎么结转期间损益
  • 答:需要先做转账定义,转账定义中选科目。“期末”→“转账定义” →“期间损益”中选科目。可以自己定义,放大镜点进去把空白的本年利润科目代码录入即可。期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目...

  • u8怎么结转本年利润?
  • 答:1、点击业务工作选项卡,在业务工作选项卡里,按照期末、转账定义、期间损益的顺序分别双击个菜单.2、在弹出的期间损益结转设置窗口中,点击凭证类别,下拉菜单选择为转-转账凭证.3、在右上角本年利润科目框中输入4103,完成后点...

  • 如何让u8转账功能科目余额为零
  • 答:在结账前,必须把损益类科目的期间发生额或余额通过手工填制或通过自定义转账凭证转入本利利润科目或未分配利润科目,使该类科目的余额为零。

  • 资产负债表损益类科目有余额是怎么回事
  • 答:损益类科目当期发生,当期结转,为了正确核算利润,利润表是动态报表。资产负债表是静态报表,各科目不影响当期损益,所以有余额。资产负债表不平衡如何处理我们在发现资产负债表不平衡时,切记不要慌张,要有条理的寻找原因。当...

  • ...用友软件,损益类科目期初余额及累计借贷方该怎么录入。
  • 答:损益类科目期初余额及累计借贷方该怎么录入 损益类科目期初余额应该是 零 按月结转至本年利润;累计借贷方该怎么录入,在期初余额窗口,录入借贷方累计发生额。期初期末余额均为零。

  • 本年利润未分配利润结转用友U8系统里自定义设置
  • 答:5、这时,会弹出结转损益的记账凭证,然后点击保存,就会出现“已生成“这三个字,结转损益就完成了。注意事项:一般录完所有的原始凭证后,需要结转损益。结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,...

  • 待处理财产损益期末有余额怎么办?
  • 答:说明盘盈或盘亏的经济事项没有处理结果,待处理有结果后计入“其他应收款”、“营业外收入”、“营业外损失”。12月31日没有处理结果,将“待处理财产损益”科目余额填到资产负债表的“其他资产”栏位。希望可以帮到你。

  • 怎么用友U8系统操作汇兑损益?
  • 答:1、首先进行转帐定义,然后进行转帐生成,系统就可以自动生成凭证。2、汇兑损益的比较简单,只要在转账定义中把损益类科目前的本年利润科目编码都添上,就可以了。以后新添损益类科目,都需要在此把新添的损益类科目前把本年...

    为传递更多家电数码信息,若有事情请联系
    数码大全网