金蝶K3前期仓存与总账对账不平,怎么处理

1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤,总能找出原因。

楼主,你好!
既然已经做了费用,估计领料也多领了44.32.
建议直接做张凭证,即冲平了,也调回了。
借:原材料 44.32
贷:制造费用 44.32
另外建议凭证模板中单据上的物料的存货科目从 “外购入库单实际成本”取数。

盘盈单处理

他数量又没错,怎么做,还不如成本调整单,不过我不知道制造费怎么办了

金蝶K3前期仓存与总账对账不平,怎么处理~

1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤,总能找出原因。

1、查看凭证是否全部记账

2、查看是否有未生成凭证的单据
3、根据差异数,查找凭证记录是否有该数字
4、以上都无法查出原因的话,就将总账科目发生额和仓存出入库数导出逐一核对

#19442125764# 在金蝶K3供应链更新无单价单据之后对账发现总账和仓库的期初出现了差额,怎么处理? - ******
#漆毓# 您好,会计学堂李老师为您解答总账和 仓库的期初对不上 要往上期找原因 然后才好处理哦 你要说具体点欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

#19442125764# 金蝶专业版存货模块的业务与总账对账有差额是怎么回事?我查过从这套? ******
#漆毓# 系统设置里面的与总账对帐的参数勾选上了吧,如果你仓库的单据全部做了,在存货核算做了成本计算之后生成凭证对不上的话,你就要查总账里面是不是手工录了库存商品类的科目

#19442125764# 仓存与总账对账不平的原因 - ******
#漆毓# 对账不平的常见原因 1、财务与业务启用期初数据不相符 2、存在业务单据没有生成凭证 3、存在总账凭证没有过账 4、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务 5、人为修改了生成凭证上的金额数据 6、凭证模板设置不正确

#19442125764# 金蝶kis仓存与总账对账单不一致 - ******
#漆毓# 只能手动调账,我们也有过这方面的问题,可能存在虚仓,只能一点一点的调整

#19442125764# 金蝶K3怎样才能清除成本计算结果 - ******
#漆毓# 运行一次就自动保存一个网页 你在电脑搜索这个名称 找到它删除即可 专业做金蝶软件业务 有需求联系

#19442125764# 金蝶中,在跟总账对账时显示的仓库本期收入和我在入库类单据序时簿中查出的入库金额不符? - ******
#漆毓# 这个要看具体的了,建议可以核对下物料收发汇总表汇总明细表,因为里面也涉及到你的调拨单单据,调入得金额属于本期收入.还有一些就是操作细节上的问题.所以得看具体情况,不过你直接看入库类单据,可能会对不上是正常的,必须从各个方面查询.

#19442125764# 金蝶固定资产和总账不平可能出现的原因 - ******
#漆毓# 期初不平可能是你在录入数据过程中出现了错误,期末不平的话,是可能你在固定资产生成的凭证未 在总账中审核和记账,你的发生额总账都不知道所以不可能平

#19442125764# 金蝶结账后账面不平怎么调 - ******
#漆毓# 在菜单栏里面有 工具---帐套数据检查 点击这个可以查询你那里做错了.

#19442125764# 金蝶KIS软件初始数据试算不平衡,检查了录入的数据跟总账都对得上怎么解决 - ******
#漆毓# KIS我没用过,但我可以把K3的一些情况讲讲,希望对你能有所帮助 1)初始数据是一开始在初始化的时候录入的,所以不存在所谓的跟总账都对得上,因为此时根本没有总账数据 2)在初始化的时候,借贷双方肯定是要平衡的,不平衡的话,再一次检查数据吧.因为在录入凭证的时候,借贷双方肯定是要平衡的,到了期末,所有科目的借贷方也是要平衡的.

#19442125764# 金蝶KIS旗舰版,仓存与总账对账,期末余额为0,收入和发出有差额,下,怎么办 - ******
#漆毓# 如果出现差异要找出差异原因,分析原因处理.不能直接调平,不然账会不准的.如果不调平当然是不能结账的,因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接调,还是需要反结账到本期再解决问题.

  • 金蝶K3仓存与总账原材料科目对账不平怎么查找原因?
  • 答:1、查看凭证是否全部记账 2、查看是否有未生成凭证的单据 3、根据差异数,查找凭证记录是否有该数字 4、以上都无法查出原因的话,就将总账科目发生额和仓存出入库数导出逐一核对

  • 金蝶K3前期仓存与总账对账不平,怎么处理
  • 答:1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。2、财务与业务启用期初数据不相符 3、存在业务单据没有生成凭证 4、存在总账凭证没有过账 5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务 6、人为修...

  • 金蝶K/3 版本10.4 仓存与总账期初不平?如何解决……
  • 答:如果是仓存数据问题,可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账。如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理。如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存...

  • ...由于上月总账中直接录取了存货科目导致仓存与总账金额对不上需要怎么...
  • 答:仓库实存金额应与会计明细账账面余额一致,会计明细账金额与总账金额一致。所以,会计系统的总账与明细账核对一致、存货的实存与会计账存核对一致,这两者应分别进行处理。账实不一致,应以实盘数据为准,差异则为盈亏。当出现...

  • ...仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平,怎样调整?
  • 答:首先你要清楚哪一个是正确的,是总账正确,还是存货系统正确;如果存货系统正确的,就可以按方法一调整;如果总账正确,那就要在存货系统里调整单据。希望能帮助到您!

  • 月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。
  • 答:可能有以下的原因: 1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 2、财务与业务启用期初数据不相符。 3、存在业务单据没有生成凭证。 4、存在总账凭证没有过账。 5、存在手工录入业务凭证但实际...

  • 总账和存货对账不平(存货比总账多)怎么做调整单?急急急!!
  • 答:1、先检查总账与存货差异是多少,是什么原因造成的,再进行调整。2、如果是在软件系统里,存货系统里没有将当期发生业务全部生成凭证,自然总账就没有数据或数据不完整,这是造成差异的原因之一。如果出现此种情况,应反结账...

  • 请问金蝶软体中仓存与总账对账单有收入差额是怎么回事?
  • 答:对帐是个复杂过程,不要急慢慢来 金蝶K3v11.0.1版财务软体有一个银行存款账户与总账对账有差额很大怎么调平差额? 尊敬的客户,您好: 为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支援,在“金蝶...

  • 金蝶原材料总账和业务模块不平
  • 答:或者存货科目【原材料】直接在总账中,手动做凭证,很有可能会导致仓存与总账对账有差额,在软件中打开凭证管理,将存货科目【原材料】过滤出来,看下有没有自己手动做的凭证,如果是业务生成的凭证,最后面会显示哪个模块生成...

  • 求助,金蝶软件存货核算,总账与供应链对账不平
  • 答:对不平原因有很多,是期初,期末不平,还是当期发生不平,发生不平一般就是业务系统存在未生成凭证的单据,或者总账手工做了包含业务系统科目的凭证。还有一种可能,是你使用了多个科目来对应你的物料,比如发出商品。

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