2. 进行期末调汇,如果有外币核算的业务,需要根据汇率进行调整。
3. 进行结转损益,将所有损益类科目的余额结转到本年利润科目。
4. 对结转损益的凭证进行审核和过账。
5. 进行期末结账,生成期末财务报表。
在进行期末结账前,需要进行一些准备工作。首先,要确保所有的日常业务已经处理完毕,包括凭证的录入、审核和过账等。其次,如果有外币核算的业务,需要进行期末调汇,将外币金额按照期末汇率转换为本位币金额。这一步骤是为了保证财务数据的准确性。
接下来,需要进行结转损益的操作。结转损益是指将所有损益类科目的余额结转到本年利润科目,以反映企业在一定会计期间内的经营成果。在金蝶K3中,可以通过自动结转损益的功能来完成这一步骤。结转损益后会生成一张凭证,需要对这张凭证进行审核和过账。
最后,就可以进行期末结账的操作了。期末结账是指将当期的财务数据进行结算,生成期末财务报表,为下一期的日常业务做好准备。在金蝶K3中,可以通过期末结账的功能来完成这一步骤。结账后,系统会自动生成下一期的期初余额,以便进行下一期的日常业务处理。
总之,金蝶K3期末结账流程需要按照一定的步骤进行操作,确保财务数据的准确性和完整性。同时,在操作过程中需要注意细节和例子,避免出现错误和遗漏。
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金蝶软件月末怎么结帐?都说结帐了下月凭证才能从一号开始,怎么结呀? - ******
#哈心# 如果你设置了审核就先把单子全审核了,如果你设置了过账才能结账就先过账,如果你什么都没设置,就直接结账,你用金蝶什么版本的?每个版本操作不是很一样
#15585546049#
金蝶软件期未结账,具体的步骤和方法? - ******
#哈心# 金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账.要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账.反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账.对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
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金蝶KIS期末结账怎么操作 - ******
#哈心# 你好,金蝶年结和月结一样,你按照月结的方式年结就可以.,专业版的账套是连续的,可以直接跨年查询或者操作.
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运用k3系统进行月底结账,可否将结转损益、审核和过帐结转损益的凭证等步骤说的详尽一些? ******
#哈心# 先审核凭证,然后出纳复核,过帐,最后结转损益,再审核和过帐结转损益的凭证.最后点结帐的期末结帐.如果上了物流系统和应收应付系统,固定资产管理模块的,还要先分别对相应的模块进行月底结帐,最后再在总帐进行月底结帐
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金蝶K3wise结账流程是怎么样的? - ******
#哈心# 使用的是那些模块 单纯财务是 填制凭证---审核凭证---凭证过账---结转损益---审核凭证---凭证过账--月末结账
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请问金蝶K3软件的教程有没有的呀,主要是月末结帐这块的,谢谢 ******
#哈心# 你好,金蝶官方并未制作K3软件的视频教程. 文字方面的教程倒是有,如果你需要的话我可以分享给你. 月末结账这部分非常简单, K3软件中 财务部分的工作如下图: 总结起来有五步:1、录入凭证 2、审核凭证 3、凭证过账、4、结转损益 5、期末结账. 除了第一步,2-5都可以在月末一次性完成.
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金蝶K3标准版年末结账,怎么操作啊?能否说一下具体步骤,新手,不太了解这个软件 ******
#哈心# 最新免杀工具包_免杀远控_免杀论坛_免杀工具箱_智障大师1433 http://www.vc2008.com/daohang/vc2008.htm 2014免杀_免杀教程_乌龙寺_linux_源码免杀_特征码_易语言 乌龙寺论坛www.vc2008.com 【请及时采纳,我私密发给你】 智障大师论坛QQ1370604455
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金蝶K3年度结账的操作方法 - ******
#哈心# 1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】.双击打开报表; 2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】; 3)【数据】——【报表重算】后即可. 这是一个标准的报表,如果单位新增了一下特殊的科目,需要在报表的公式中添加才能平衡.
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金蝶KIS期末结账怎么操作 - ******
#哈心# 金蝶KIS期末结账按照以下流程操作: 单击“账务处理” →“期末结账”,根据系统出现的提示进行操作便可结账到下一个会计期间! 注:在期末结账之前必须确认前面录入的凭证已全部过账完毕! 期末反结账:CTR+F12