反过账后需要把所有凭证进行审核,审核后统一过账,过账后结转损益,然后再审核过账即可
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?~
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
反过账后删除,新版本的金蝶不自带反过账功能,需要反过账工具
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金蝶财务软件如何结转下月 - ******
#卫华# 先把凭证过账,然后结转损益然后再过账,然后点击结账
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金蝶财务软件反结转,返过账的方法 ******
#卫华# 反结账CTRL+F12 反记账CTRL+F11
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金蝶标准版软件跨年度反结账和反过账后要重新再手工录入本年利润结转的分录吗 - ******
#卫华# 标准版不支持跨年操作的 只能是进入往年账套中进行反结账反过账操作的 如果改动的科目数据涉及到损益类科目 如果有变动 要重新结账损益 即把损益类数据结转到本年利润 这个数据是自动完成额的 把本年利润转到未分配利润是手工做的
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问:金蝶财务软件反结账怎么操作 - ******
#卫华# 迷你版 CTRL+F12 和F11 专业版可以点结账 里面能看到有反结功能
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金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账? ******
#卫华# 操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账. 结账:财务会计-总账-结账-期末结账 希望能帮助到你!
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金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? ******
#卫华# 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12
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在金蝶财务软件中,审核结转损益凭证时,没有过账,就做下个月的,该怎么办(并且下个月也已经结转损益凭证了) - ******
#卫华# 如果“上个月”没有“结账”,那么可以直接“过账”,再结账,就OK了!如果“上个月”已经“结账”,那么先“反结账”,之后再进行第一行的步骤,就OK了!不用急,很简单的.放松,放松一下,呵呵……ミ^ō^ミ
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金蝶软件反结帐是怎么操作的 ******
#卫华# 首先搞清楚你是金蝶什麽版本的软件! CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12. 如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处於里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样.如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数中还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉.
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金蝶软件中,反帐后、结转损益不小心给删了,怎么办??怎么重新做出结转损益的那张凭证呢??急 - ******
#卫华# 在过账后,重新结转损益,
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金蝶kis迷你版反结账后,更改后正常审核,过账,但是没有办法结转损益,是怎么回事. - ******
#卫华# 软件自身运行存在的问题.通常月末可以手工做凭证来结转.