用友T6采购管理结账流程

用友T6月末结账实操流程
财务系统
1、总账:
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产:
【固定资产结账】
财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理:
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理:
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算:
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账:
【对账、结账】
财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

用友软件年度结转操作步骤
一、
在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册,
2、注册用户名用admin,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到u盘,直接找到备份文件夹,复制到u盘即可。
二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
1、
进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2010年的年度账,就选2009年(一般是2009年12月31日)。选好后点确定
2、
在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,
3、
点确认,接着点是。
4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。
4、
建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。
三、
结转上年数据
注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、
进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2009年的年度期末数据,此时要选2010年(一般是2010年1月1日)。选好后点确定
2、
在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”
注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,
1)
如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;
2)
如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。
3)
如果是tong2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。
4)
因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、
在结转上年数据中选择总账系统结转,
4、
点确认
5、
确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!
6、
经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。
7、
如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、
新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
笑望采纳,谢谢!

用友T6供应链模块如何月末结账~

首先填写采购销售单据。如果有发票的话就在采购销售哪里填写发票,并和单据结算(可以分摊费用的)完了直接结账,
在库存模块审核你的采购销售单据并结账,在存货核算记账,你的单据生成凭证到总账,完了就可以结账了。
结账顺序:
采购、销售、库存、存货;
存货的结账顺序:正常单据记账-----结算成本处理--------期末处理---月末结账

你本来来发票了,需要在采购里对该张发票和上月的入库单进行结算,之后在存货系统中-有个结算成本处理你需要过滤到该入库单的记录进行结算成本处理,之后系统会自动生成一张蓝字回冲单,而对上月暂估的记录进行回冲则取决于你暂估方式是什么,若是单到回冲,那么你结算成本处理时会自动产生上月暂估入库单的红字回冲单,若是月初回冲,则是上月结账时自动生成了红字回冲单。

然后你在存货核算-生成凭证-红字回冲单,就会找到上月暂估的入库单,然后生成凭证即借:原材料 红字 贷:暂估应付款 红字。这就冲掉了上月的暂估业务了。

#18065408212# 用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作? ******
#利法# “总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能 首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账

#18065408212# 用友T6 采用单到回冲,次月冲回暂估的数据在哪里找?有金额无数量的数据在哪里找?月末结账的步骤是什么? - ******
#利法# 1、存货核算-日常-单据列表-红蓝回冲单 2、存货核算-日常-系统调整单(如果是手工处理的,就是出库/入库调整单) 3、暂估、结算成本处理、记账、期末处理、生成凭证、结账

#18065408212# 用友T6整个会计工作的流程是什么? ******
#利法# 填制凭证——审核——记账——账簿查询——自动转账——对账——结账——生成、输出报表

#18065408212# 用友进出库软件结账怎么结? - ******
#利法# 不知道你用的是哪个版本或启用的什么模块?以用友财务、供应链系统,我给你来个倒序吧:1.如果总账要结账,必须保证应收款管理,应付款管理,固定资产,工资管理,存货核算先结账.其中,前四项是底层模块,而存货核算是个中间模块...

#18065408212# 商业月末结账的详细流程是什么样的? - ******
#利法# 一般公司商业账务,是按照会计准则设立的账务的处理方式进行的.如果是小批发部的建议流水账,当然可以简化.如果商业较多的总账账户,平时也可每隔五天结一次余额,月末结出月末余额,一般月末可不结计“本月合计”,结出月末余额...

#18065408212# 用友T6整个会计工作的流程是什么 - ******
#利法# 系统控制台——>基础设置 (2)、注意编码级次1、会计科目:增加、修改、删除 注:已使用科目增加下级科目操作 重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理.在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现...

#18065408212# 请问谁有用友T6的财务软件的操作流程,没有操作步骤自己琢磨好难呀!麻烦会用友T6财务软件的可以帮助我, - ******
#利法# 第一步:建账套,填操作人员,分权限 第二步:设置参数数据.比如部门档案.客户,供应商档案.人员档案,会计科目挂核算等 第三步:设置期初数据,总账,库存,采购,销售等期初数据 第四步:日常处理,录单,核算,做凭证等. 销售 库存-----------》库存核算---------》总账<<----------固定资产 采购

#18065408212# 用友T6中,存货核算的采购入库单(暂估记账)和应付管理的采购入库发票制单的关系与流程 - ******
#利法# 你本来来发票了,需要在采购里对该张发票和上月的入库单进行结算,之后在存货系统中-有个结算成本处理你需要过滤到该入库单的记录进行结算成本处理,之后系统会自动生成一张蓝字回冲单,而对上月暂估的记录进行回冲则取决于你暂估方式是什么,若是单到回冲,那么你结算成本处理时会自动产生上月暂估入库单的红字回冲单,若是月初回冲,则是上月结账时自动生成了红字回冲单.然后你在存货核算-生成凭证-红字回冲单,就会找到上月暂估的入库单,然后生成凭证即借:原材料 红字 贷:暂估应付款 红字.这就冲掉了上月的暂估业务了.

#18065408212# 用友软件的应用月末自动结转本年利润和月末结账如何操作?最好详细一 ******
#利法# 一、总账部分 1、总账日常业务流程: 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)―...

#18065408212# 急急急!!!用友t6存货核算模块审核完后如何记账 - ******
#利法# 业务单据审核后,可以通过 正常单据记账 操作进行记账,算出出库成本.基本原则:先记账入库,再记账出库.

  • 用友T6采购管理结账流程
  • 答:1、总账:【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。2、固定资产:【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理:【审核单据】供应链→销售管理→业务...

  • 用友T6结账及反结账操作步骤
  • 答:2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。注:...

  • 用友T6如何结帐?
  • 答:1、使用账套主管登陆需要年结的账套,打开系统管理。2、点【年度账】的菜单下面的【结转上年度账】,选择从上往下,一个一个模块结转,现在结转供应链先。3、弹出窗口,【确定】即可。

  • 用友t6怎么年度结账
  • 答:用友软件年度结转操作步骤一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:1、进入系统管理,点注册,2、注册用户名用admin,再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套,...

  • 用友T6年结流程及技巧
  • 答:具体操作过程 操作流程一:建立年度帐 操作流程二:建立年度帐 操作流程三:建立年度帐 操作流程四:结转数据 操作流程五:结转供应链/生产管理 操作流程六:结转应收应付 操作流程七:结转固定资产 操作流程八:结转工资 操作...

  • 用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作?_百度...
  • 答:1、第一步,进入软件,依次单击“总账”-->“期末”-->“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键...

  • 谁能告诉我用友月末结账流程
  • 答:用友软件月末结帐流程:先模块结帐,后总帐结帐。(1)《采购管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。(2)只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账。 (...

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  • 答:1、第一步,进入软件,依次单击“总账”-->“期末”-->“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键...

  • 用友财务软件的结账步骤(用友软件结账流程)
  • 答:一、结账步骤:1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo...

  • 用友T6软件怎样反记账和反结账
  • 答:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图...

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