金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?
1.可以反过账,反审核,然后修改凭证。
2.如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字
金蝶财务软件操作中如果当期无凭证但已结转,要怎么取消结转
反结账,反登帐
金蝶财务软件操作问题
重新来一次?金蝶不太熟,不过之前看用友教程的时候找到过一个网址,你去看下有没有教程吧
:ufidawhy./jc/list/index6.
金蝶财务软件无法过账
有异常任务存在 需清除。开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——系统工具——网络控制工具 打开,会出来一个登陆软件的界面,点登陆,登陆之后选中所有信息,清除所有任务。
金蝶财务软件怎样作废凭证
具体看版本
1、专业版及专业版以上,有作废功能
2、标准版迷你爸妈,打开会计序时簿,只要凭证不是在最后,点击删除,都是作废,再次点删除,才会真正删掉,排序在最后的凭证,按一次就会被删除。
金蝶财务软件中怎么取消凭证作废?
这个不叫财务软件,财务软件里没有作废的选项。应该是商贸版或专业版,带进销存的。有2种方法可以解决:1、在凭证分录界面,右键要反作废的凭证,会有提示!2、菜单栏--操作下面也有反作废的选项,也可以双击凭证进去,操作下面也有这个选项。
金蝶财务软件怎样反过账
金蝶迷你版、标准版,是按Ctrl+F11,有的新版本,点击期末结账,会有个单选,反过账当前凭证,而以前的旧版本是没有这个的;
金蝶商贸版、专业版,以前的版本中,点击凭证管理,右击凭证就可以看到反过账的按钮,如果没有出现,那就是新版本的,需要在应用商店中,找到第三方应用,搜索反过账,然后添加下插件,重新打开就有了;
金蝶旗舰版、K3,是需要另外下载反过账的工具的,叫CloseTools!
金蝶财务软件凭证断号该怎么办
也就是说在录凭证时凭证号没有连续,或者中间有错的凭证删除后会出现凭证号不连续,自动填补断号会是凭证号连续,
金蝶财务软件操作疑难问题
你要查看一下当前期是第几期,要过账的是第几期,是否一致
金蝶财务软件故障:凭证输入以后不能过账
首先 是正版的么?
其次 是否设置凭证审核之后才能过账
再次 是否是权限设置问题
还有不能过账那有什么提示啊?
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金蝶软件专业版,已经保存的凭证,在过账时显示选定范围无过账凭证, - ******
#祁颜# 查看凭证看看是否有过账标记,如果有表示已经过账,如果没有,估计是你做凭证选定的时间和账套启用时间不一致.
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金蝶财务软件中,已做到10月份且已过完账,发现8月份会计分录有错误,如何操作 - ******
#祁颜# 反结账到(ctrl+f12)反结账(ctrl+f11)到8月份,中途有计提折旧的要先取消审核删除折旧凭证,在反结账反过账到8月份,取消审核就可以修改了
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金蝶软件中我已经导出资产负债表,可是我发现自己的凭证有错误该怎么办 - ******
#祁颜# 如果报表已报,下期红字冲账,如果还没报就反过账修改凭证
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金蝶财务软件漏记凭证怎么办 已过帐 - ******
#祁颜# 有凭证整理的功能,重新编排凭证号.或者在系统管理里面开启自动填补断号凭证
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金蝶软件月末结账后,发现自动生成的损益凭证直接转了营业收入,而成本和费用则被转到下月 - ******
#祁颜# 我不是回答过了,你的成本和费用是不是做到贷方去了,检查下凭证.如果没有 你就反结过去把损益凭证删掉再重新结转下,绝对...
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您好,我公司用的是金蝶KIS专业版V11.0,11月凭证已经结转并已经期末结账,后来发现凭证有误,进行了反过账,但是账务期间不是当前期间了,怎么将已经反过账的会计期间重新过账结账?谢谢! ******
#祁颜# 不好意思, 我可以解读为, 你想说的是, 当前期间是12月份. 想修改11月份的凭证, 提示不是当前期间, 对吗? 正常流程是: 反结账到需要修改凭证的期间, 然后反过账需要修改的凭证, 凭证修改. 然后 过账, 再结账. 很简单... 但你说出来让人感觉就很复杂了……
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金蝶2000标准版V7破解版,输入凭证,审核过账以后发现错误不知在哪里可以删除? - ******
#祁颜# 在凭证序时簿里先反审核,删除
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金蝶KIS凭证过账怎么操作? ******
#祁颜# 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F11,调出凭证反过账窗口; 4、键入用户口令,单击【完成】按钮,即可将凭证全部反过账.
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金蝶财务软件迷你版反过账时有下月录入的凭证怎么办 - ******
#祁颜# 1. 凭证录入好后发现有错误(删除或修改):到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部——→确定——→选中要修改或删除的凭证——→点上面的修改或删除——→修改后再保存2. 已过帐后再修改:先CTRI+F7反过帐——→再进行修改3. 期末结帐后修改:先CTRI+F12反结转——→再CTRI+F7反过帐——→再修改 照以上操作在操作一次.
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金蝶软件的报表 ******
#祁颜# 你要将你的所有的凭证(包括结转损益的凭证)全部过账之后再去“报表与分析”查看你的利润表.你是什么版本?在打开利润表之后,你双击右下角的“本年本期”,然后,将“默认年度”改成2011,将“起始期间”和“结束期间”都改成你要查看的期间(比如说7),(若是标准系列,那就点击“查看”-“会计期间”,输入7).再点击“报表重算”.这时候看到的才是报表的正确数字.如果还是觉得不对,那就拿报表与科目余额表核对一下.看是哪个科目的数据错了.再看看是公式错了,还是有科目没设置进去报表