金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

1.可以反过账,反审核,然后修改凭证。
2.如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字

金蝶财务软件操作中如果当期无凭证但已结转,要怎么取消结转

反结账,反登帐

金蝶财务软件操作问题

重新来一次?金蝶不太熟,不过之前看用友教程的时候找到过一个网址,你去看下有没有教程吧
:ufidawhy./jc/list/index6.

金蝶财务软件无法过账

有异常任务存在 需清除。开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——系统工具——网络控制工具 打开,会出来一个登陆软件的界面,点登陆,登陆之后选中所有信息,清除所有任务。

金蝶财务软件怎样作废凭证

具体看版本
1、专业版及专业版以上,有作废功能
2、标准版迷你爸妈,打开会计序时簿,只要凭证不是在最后,点击删除,都是作废,再次点删除,才会真正删掉,排序在最后的凭证,按一次就会被删除。

金蝶财务软件中怎么取消凭证作废?

这个不叫财务软件,财务软件里没有作废的选项。应该是商贸版或专业版,带进销存的。有2种方法可以解决:1、在凭证分录界面,右键要反作废的凭证,会有提示!2、菜单栏--操作下面也有反作废的选项,也可以双击凭证进去,操作下面也有这个选项。

金蝶财务软件怎样反过账

金蝶迷你版、标准版,是按Ctrl+F11,有的新版本,点击期末结账,会有个单选,反过账当前凭证,而以前的旧版本是没有这个的;
金蝶商贸版、专业版,以前的版本中,点击凭证管理,右击凭证就可以看到反过账的按钮,如果没有出现,那就是新版本的,需要在应用商店中,找到第三方应用,搜索反过账,然后添加下插件,重新打开就有了;
金蝶旗舰版、K3,是需要另外下载反过账的工具的,叫CloseTools!

金蝶财务软件凭证断号该怎么办

也就是说在录凭证时凭证号没有连续,或者中间有错的凭证删除后会出现凭证号不连续,自动填补断号会是凭证号连续,

金蝶财务软件操作疑难问题

你要查看一下当前期是第几期,要过账的是第几期,是否一致

金蝶财务软件故障:凭证输入以后不能过账

首先 是正版的么?
其次 是否设置凭证审核之后才能过账
再次 是否是权限设置问题
还有不能过账那有什么提示啊?



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#17166514491# 金蝶软件专业版,已经保存的凭证,在过账时显示选定范围无过账凭证, - ******
#祁颜# 查看凭证看看是否有过账标记,如果有表示已经过账,如果没有,估计是你做凭证选定的时间和账套启用时间不一致.

#17166514491# 金蝶财务软件中,已做到10月份且已过完账,发现8月份会计分录有错误,如何操作 - ******
#祁颜# 反结账到(ctrl+f12)反结账(ctrl+f11)到8月份,中途有计提折旧的要先取消审核删除折旧凭证,在反结账反过账到8月份,取消审核就可以修改了

#17166514491# 金蝶软件中我已经导出资产负债表,可是我发现自己的凭证有错误该怎么办 - ******
#祁颜# 如果报表已报,下期红字冲账,如果还没报就反过账修改凭证

#17166514491# 金蝶财务软件漏记凭证怎么办 已过帐 - ******
#祁颜# 有凭证整理的功能,重新编排凭证号.或者在系统管理里面开启自动填补断号凭证

#17166514491# 金蝶软件月末结账后,发现自动生成的损益凭证直接转了营业收入,而成本和费用则被转到下月 - ******
#祁颜# 我不是回答过了,你的成本和费用是不是做到贷方去了,检查下凭证.如果没有 你就反结过去把损益凭证删掉再重新结转下,绝对...

#17166514491# 您好,我公司用的是金蝶KIS专业版V11.0,11月凭证已经结转并已经期末结账,后来发现凭证有误,进行了反过账,但是账务期间不是当前期间了,怎么将已经反过账的会计期间重新过账结账?谢谢! ******
#祁颜# 不好意思, 我可以解读为, 你想说的是, 当前期间是12月份. 想修改11月份的凭证, 提示不是当前期间, 对吗? 正常流程是: 反结账到需要修改凭证的期间, 然后反过账需要修改的凭证, 凭证修改. 然后 过账, 再结账. 很简单... 但你说出来让人感觉就很复杂了……

#17166514491# 金蝶2000标准版V7破解版,输入凭证,审核过账以后发现错误不知在哪里可以删除? - ******
#祁颜# 在凭证序时簿里先反审核,删除

#17166514491# 金蝶KIS凭证过账怎么操作? ******
#祁颜# 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F11,调出凭证反过账窗口; 4、键入用户口令,单击【完成】按钮,即可将凭证全部反过账.

#17166514491# 金蝶财务软件迷你版反过账时有下月录入的凭证怎么办 - ******
#祁颜# 1. 凭证录入好后发现有错误(删除或修改):到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部——→确定——→选中要修改或删除的凭证——→点上面的修改或删除——→修改后再保存2. 已过帐后再修改:先CTRI+F7反过帐——→再进行修改3. 期末结帐后修改:先CTRI+F12反结转——→再CTRI+F7反过帐——→再修改 照以上操作在操作一次.

#17166514491# 金蝶软件的报表 ******
#祁颜# 你要将你的所有的凭证(包括结转损益的凭证)全部过账之后再去“报表与分析”查看你的利润表.你是什么版本?在打开利润表之后,你双击右下角的“本年本期”,然后,将“默认年度”改成2011,将“起始期间”和“结束期间”都改成你要查看的期间(比如说7),(若是标准系列,那就点击“查看”-“会计期间”,输入7).再点击“报表重算”.这时候看到的才是报表的正确数字.如果还是觉得不对,那就拿报表与科目余额表核对一下.看是哪个科目的数据错了.再看看是公式错了,还是有科目没设置进去报表

  • 金蝶软件标准版,凭证已审核,但过账时总是提醒没有过账的凭证是怎么回...
  • 答:2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据,业务编号可以手工填写,也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。3、凭证过账后,要及时进行往来核销,是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮,弹出对话框,选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销,...

  • 金蝶财务软件的f1~ f12都代表什么啊?
  • 答:Ctrl+F9:出纳系统反扎帐 Ctrl+F11:反过帐(如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改)Ctrl+F12:反结帐(结帐后发现上期录入错误,可以通过此功能,一般结合反过帐一起使用)Ctrl+D: 在“凭证编辑查看界面”输入快捷键,可查看此科目的明细帐。Ctrl+Q: 在会计分录序时簿中调出“...

  • 金蝶软件怎样修改凭证
  • 答:再反过账海trl+F11 然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键 问题四:金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改? 在凭证序时簿中过滤出来这个凭证,然后右键――反过账――反审核――修改 即可!问题五:金蝶财务软件的凭证怎样可以修改或删除 会计凭证还没有审核和过帐...

  • 金蝶财务软件过账的难题
  • 答:有可能是你已经过帐了,你可以去看下你的报表,看它出来本期的数没有:还有是你人员的设置权限,不过这点应该不会。呵呵,你自己可以摸索一下,很好学的。我也是刚学者。

  • 金蝶软件怎么查询一个会计期间的会计凭证?
  • 答:金蝶软件查询一个会计期间的凭证,要查询2014.01.01-2014.10.31号凭证,可以这样设置过滤条件字段选择“日期”,比较选择“≥”,比较值输入2014-01-01,逻辑选择“且”,第二行字段选择“日期”,比较选择“≤”,比较值输入2014-10-31.已审核未审核选择全部,已过账 未过账选择全部,点击确定就可以...

  • 金蝶KIS凭证过账怎么操作
  • 答:1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“系财务会计”。2、点击“财务会计”之后——点击“总账”。3、点击“总账”之后——点击其下的子功能“凭证处理”、4、点击子功能”凭证处理“之后——点击其下的明细功能”01002凭证查询“。5、点击明细功能“01002凭证查询”之后——弹出窗口“...

  • 在K/3金蝶应收系统中出现单据与凭证不一致需要修改时,发现已经审核结账...
  • 答:需要将账务系统反结账——那张凭证反过账——凭证反审核——凭证删除——到应收系统里面找出那张应收单据和出库单据(销售发票单据)的核销记录,将其删除。修改应收单据。再核销,再生成凭证,,,

  • 为什么金蝶过账时提示凭证需要审核
  • 答:会计法规定是凭证必须经过审核才能过账,如果想不审核也可以过账,也是可以的,一般在参数中可以设置,因为版本不同参数位置有区别,自己去看一下吧。

  • 金蝶软件中输完一张凭证后,如何转到下一张新的凭证?
  • 答:1、打开电脑,在电脑桌面上找到财务软件的快捷标志。2、单击打开,会出现如下图的界面。3、输入用户名称 和密码,点击“确定”按钮。会进入如下图的页面。4、点击中间的账务处理,会出现如下图的界面。5、点击凭证录入,会出现录入凭证的界面。6、录入相关内容:如:借:现金5000 贷:银行存款 5000...

  • 在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
  • 答:二、结账的具体步骤:1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);2、点击“财务期末结账”;3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);4、系统提示...

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