金蝶软件是否先过帐后结转损益呢

首先是需要把当期做过损益类科目的凭证过账,再进行结转损益,因为这个时候损益类科目才有余额,可以生成结转损益的凭证的。结转损益的凭证再进行过账,数据会进入到损益表中进行取数。



扩展资料:

损益类科目具体包括:主营业务收入、其他业务收入、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、主营业务成本、税金及附加、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失、营业外支出、所得税费用、以前年度损益调整等。

企业损益类科目是指核算企业取得的收入和发生的成本费用的科目,它具体包括:

1、收入类科目:主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等。

2、费用类科目:主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、信用减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。

3、直接计入当期利润的利得:营业外收入固定资产处置损益。

4、直接计入当期利润的损失:营业外支出固定资产处置损益。

结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。

根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;

每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。

在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。

二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。

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参考资料:百度百科-损益类科目

参考资料:百度百科-结转损益

参考资料:百度百科-金蝶软件



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#13263957972# 金蝶迷你版,我8月份的帐,过账以后,我又反结账了,现在我想结账,请问过账以后,还要再结转损益吗? - ******
#顾桦# 你好,你要清楚自己反结账之后是做的哪些数据的调整. 如果涉及到损益类科目. 则需要把当期的损益凭证删除,再重新结转损益. 如果,不涉及损益科目, 也就是说,当期的损益科目数据没有变化. 那么则不需要再重新结转损益. 过账后,直接结账即可.

#13263957972# 使用金蝶软件结账是最后一步还是过账?报表是在哪步后可以生成? - ******
#顾桦# 所有的财务软件都是先过帐后,才能出报表、结帐,金蝶也不例外,年终要记得结转下年.

#13263957972# 金蝶软件凭证过完账以后再怎么做 - ******
#顾桦# 您好,会计学堂陈老师为您解答凭证过完账后,如果还未结转损益,就先进行结转损益,生成凭证后,进行凭证审核,然后凭证过账,最后达成所有账务完成后进行结账进入下一期账务处理欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

#13263957972# 金蝶K3每月都要结转损益吗 - ******
#顾桦# 不是必须每个月结转损益 但是不结转取不到利润表..在总账系统设置里面选一下利润表从余额表取数就好了

#13263957972# 我用的是金蝶的财务软件kis标准版的,我想问一下在月末结转的时候该怎么结转,是否要点击期末结转呢? - ******
#顾桦# 过账之后结转损益,然后系统会生成一张转字凭证,再过账一次,就可以期末结账了!报表也自动生成!

#13263957972# 你好,想问一下关于金蝶专业版,自动转账,期末调汇,结转损益之间的顺序关系 - ******
#顾桦# 先自动转帐或者期末调汇,最后是结转损益

#13263957972# 金蝶KIS 是先扎帐后过账再结账吗? ******
#顾桦# 金蝶KIS 一般是:凭证审核、凭证过帐、月末结帐、扎帐.

#13263957972# 再使用金蝶财务软件时,是先期末调汇还是先结转损益 - ******
#顾桦# 先结转折旧、待摊、坏帐准备、其他自定义项目,制造费用等.然后期末调汇,所有相关当期损益的科目完成后,结转本期损益.本期损益转入未分配利润,然后进行利润分配!! 希能帮得到你.

#13263957972# 请问个问题?金蝶财务软件上,凭证输入完了,是先结转损益后,手工计 ******
#顾桦# (1)可以按你说的处理. (2)也可以先计提所得税,全部凭证录入、审核、记账后,最后统一做期末损益结转.

#13263957972# 我使用金蝶迷你版财务软件凭证录完后是先审核还是先结转损益 ? - ******
#顾桦# 先审核过账后,再操作结转损益,操作完结转损益后 ,会产生一张凭证,这张凭证再操作审核过账,就可以了!

  • 金蝶kis迷你版,先过账再结转本年利润?
  • 答:你12月已经过账,没结转本年利润,就点结转损益生成一张结转本年利润的凭证,然后再将这张凭证过账就可以结账了,完整步骤就是没结转之前过账所有凭证再结转利润然后在过账这张凭证

  • 金蝶结转损益怎么操作
  • 答:第四步:定义好对应关系后,点击【前进】按钮,此时需要注意一定已经将素有的凭证过账,否则可能会出现不正确的结果,然后点击【完成】按钮,金蝶KIS记账王系统自动进行期末损益结转处理。一旦结转损益成功,记账王系统会自动弹出...

  • 金蝶K3期末结账流程怎么操作
  • 答:结转损益后会生成一张凭证,需要对这张凭证进行审核和过账。最后,就可以进行期末结账的操作了。期末结账是指将当期的财务数据进行结算,生成期末财务报表,为下一期的日常业务做好准备。在金蝶K3中,可以通过期末结账的功能来...

  • 金蝶软件软件反过账以后怎么结转损益?
  • 答:嗯,金蝶软件如果返过账之后,应该赶紧把需要更改的一些凭证给处理好之后再重新完成过账,过账之后才能结转损益的。

  • 会计期末结转和结转损益的区别,在金蝶迷你版怎么实现期末结转?
  • 答:是一样的。在你做“损益结转”之前,先把之前的那些都“审核”-->“过账”后,才能开始“期末结转(结转损益)”,就会自动生成一张损益凭证。然后,再对生成的那张损益凭证进行“审核”-->“过账”。就会可以做“结账”...

  • 金蝶迷你版,我8月份的帐,过账以后,我又反结账了,现在我想结账,请问过账...
  • 答:你已经结账了,说明现在你的已经是开始录入九月份的凭证了呀,如果你九月份的都做好了,并且在反结账之前都结转损益了,你就反过账,将之前的删掉,重新结转损益,因为我不知道你有没有在做8月份的更改时,有没有涉及到...

  • 用金蝶迷你版的操作顺序是怎么样的?是不是先填写凭证---审核凭证...
  • 答:你好,是的,再审核再过账,目标是结转凭证!

  • 金蝶迷你版年末结帐时,是不是先结转损益后再做一个本年利润结转的分录过...
  • 答:1.结转损益 2.把本年利润结转未分配利润 3.所有凭证审核过账 4.结账 建议:在结账前先备份帐套

  • 金蝶软件月末结账具体的步骤和方法
  • 答:金蝶软件月末结账具体的步骤和方法:1. 凭证审核完毕,2.凭证过账完毕,3.期末调汇,4.结转损益,5.损益凭证审核、过账,6.结账。反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准...

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