金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。



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#13825928326# 金蝶KIS期末结账怎么操作 - ******
#顾虾# 你好,金蝶年结和月结一样,你按照月结的方式年结就可以.,专业版的账套是连续的,可以直接跨年查询或者操作.

#13825928326# 有使用金蝶K3nbsp;10.1软件电脑做帐的吗?每月应如何结帐,具体应怎样操作? - ******
#顾虾# 1、首先检查单据凭证的准确性,是否有无单价、未审核、未处理的业务.确认后所有凭证审核、过帐,然后在总帐结转损益,结转完把结转损益的凭证也审核过帐..2、你公司有物流模块,结帐前要核对总帐与物流模块,在物流管理”-“存货核算”-“期末关帐”中,选“对帐”,看是否有差异(根据物流模块单据生成的凭证,如果手工改动金额了,可能会导致不一致).另外需要不需要关帐看你公司情况,我们公司不进行关帐操作.3、然后先结物流帐,在“物流管理”-“存货核算”-“期末处理”中.4、最后结总帐,在哪操作就不用说了吧.祝你顺利!呵呵!

#13825928326# 想要金蝶K3财务软件在不输入单价的情况下可以进行期末结帐,要怎样设置? ******
#顾虾# 呵呵,我也遇到这个问题,化石先生的要求是对了.比如钢材检尺入库称重出库的情况,我单价入库100吨,出库时为105吨,系统是不允许出库的,所以要做其它入库单数量为5吨,单价为0,否则库存成本不对了.K3在制造业中应用较广泛,但是...

#13825928326# 金蝶软件月末如何结转? ******
#顾虾# 1、将所有凭证过账 2、有外币的作期末结汇 3、结转损益 4、将结转损益凭证过账 5、按期末结账

#13825928326# 金蝶K3年度结账的操作方法 - ******
#顾虾# 1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】.双击打开报表; 2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】; 3)【数据】——【报表重算】后即可. 这是一个标准的报表,如果单位新增了一下特殊的科目,需要在报表的公式中添加才能平衡.

#13825928326# 金蝶kis商贸版 如何进行月末结账? - ******
#顾虾# 在主界面里面有个功能,功能下面有个业务期末结账,里面可以做本期结账和反结账.做完业务结账后财务才可以结账.如果不结,也可以做下个月的业务,这个是针对进销存.但是产品成本出来是不正确的.

#13825928326# 我用金蝶软件,月末怎么结账 - ******
#顾虾# 点期末结账:做完凭证、该计提的计提、过账后,结转损益,再过账,再结账就可以了

#13825928326# 关于金蝶K3结账 - ******
#顾虾# 这是没做结帐操作的原因,选择“财务会计”-“总帐”-“结帐”-“期末结帐”

#13825928326# 金蝶K3标准版期末结账 - ******
#顾虾# 在系统设置---系统设置---总账---系统参数 总账---凭证 把凭证号按年度排列 前面勾去掉,顺便说下,你发的凭证截图是KIS,而不是K3

#13825928326# 金蝶K3年度结账的操作方法 ******
#顾虾# 没什么区别,一样的, 注意要手工结转一下本年利润到利润分配,未分配利润.2012年12月自动结转到2013年1月.

  • 金蝶软件到期末怎么结账?其中的期末结账,自动转账,结转损益都怎么用啊...
  • 答:三、结转损益后,会新增一张凭证,此张凭证也需要过账,所以需要重复一次步骤一,凭证过账 四、期末结账:点击期末结账图标,弹出的界面选择结账,点击开始。如有未过账单据是不能进行结账的,结账完成后进入下一会计期间。

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